PDA

View Full Version : Računovodstvo


stranice : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

VTi underhood
15.06.2010., 10:26
Ukoliko sam dobro shvatio pitanje, ako ti je godišnji 20 dana (18 dana minimalno + uvećanje npr zbog godina staža 2 dana) i ukoliko ti izričito nije u ugovoru u radu ili kolektivnom ugovoru navedeno da se subota ne računa, onda imaš pravo na tri tjedna godišnjeg (ponedeljak - subota) i još dva preostala dana.

Od ove godine je promjenjeno i godišnji je najmanje 4 puna tjedna...

http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizg.hr%2Ffileadmin%2Frektor at%2Fdokumenti%2Fnovosti2010%2FZakon_o_radu_-_2010..pdf&rct=j&q=godi%C5%A1nji+odmor+zakon+o+radu+2010&ei=mkYXTK_pOsqmOL-DiYcL&usg=AFQjCNHOUIbAMNHrY_RLvHSE9iHzVuwERQ

str. 15

Novi Zakon o radu čl. 55

lasangel
15.06.2010., 11:23
Novi Zakon o radu čl. 55


:top:
zanimljiva je to tematika, nisam pravnik, ali ima tu dosta nedorečenosti..
posebno pitanje usklađenosti zakona i kolektivnih ugovora...

btw..iako je off...jeste li potpisali sindikatima potporu za referendum?

VTi underhood
15.06.2010., 11:30
:top:
zanimljiva je to tematika, nisam pravnik, ali ima tu dosta nedorečenosti..
posebno pitanje usklađenosti zakona i kolektivnih ugovora...

btw..iako je off...jeste li potpisali sindikatima potporu za referendum?

Kolektivni ugovori uglavnom idu u korist radnika a ponekad i na štetu... ja se kod savjetovanja držim zakona kad je u korist radnika a kolektivnog kad je zakon "na štetu" radnika...

latyca
16.06.2010., 09:18
dali je potrebno prilagati račune za gorivo kada se ide na službeni put sa službenim vozilom, djelatnik je išao na službeni put, nema nikakvog dokaza da je stvarno i išao tj. ni računa za gorivo ni cestarine baš ništa, problem je ako mu ja sada isplatim dnevnicu hoće li to porezni nadzor osporiti, tj. hoće li postaviti pitanje dali se taj put stvarno i dogodio??

latyca
16.06.2010., 09:29
imam još jedno pitanje, djelatnik je išao na služ. put na kojem je proveo 17,30 sati (sve isti dan), što upisaivam u obrazac ove nove evidencije o radnom vremenu djelatnika, svih 17,3 sati u rubriku službena putovanja ili? ili mu satnica iznad 8 sati ide u prekovremene sate?

Veranda
16.06.2010., 11:41
da li netko ima primjer kako bi izgledao zapisnik o otpisu robe (znate ono lom, rasip i sl.)
hvala!

kattya
16.06.2010., 13:56
znam da je glupo ali moram pitati, kako biste vi knjižili kupljene gume za kariolu, dali to ide na preko razreda 3 (sitni inventar) ili direkt negdje na 4, i dali je to uopće sitni inventar kad je već kariola na koju se montiraju evidentirana kao sitni inventar, uh...

kakodane
16.06.2010., 14:36
znam da je glupo ali moram pitati, kako biste vi knjižili kupljene gume za kariolu, dali to ide na preko razreda 3 (sitni inventar) ili direkt negdje na 4, i dali je to uopće sitni inventar kad je već kariola na koju se montiraju evidentirana kao sitni inventar, uh...

možeš i jedno i drugo..
2200P
1400D
3620D
3650P
4042D

ili direktno na 4042.

kattya
16.06.2010., 14:55
možeš i jedno i drugo..
2200P
1400D
3620D
3650P
4042D

ili direktno na 4042.

znam ja kako se knjiži, nego svaki put se mislim dali to ide preko razreda 3 ili direkt na 4:confused:

Vedranna
17.06.2010., 13:54
Ne znam zakaj sam tako smotana ali nikako ne mogu naći neki normalan i kompletni zakon o trgovini iz 2008 na internetu.:rolleyes:
Pa ako ima tko kakav link... Hvala puno.:D

kakodane
18.06.2010., 10:53
znam ja kako se knjiži, nego svaki put se mislim dali to ide preko razreda 3 ili direkt na 4:confused:

Kao što rekoh..možeš jedno i drugo..kak ti je jednostavnije. Točnije bi bilo preko 3 pa na 4, ali se ništa neće desit ako direktno knjižiš na 4.

kakodane
18.06.2010., 12:04
imam ja mali "problemčić".
1. Šta radite npr. sa računima benzina koji se plaćaju preko posa direktno sa izvoda, ali računa nema.(izgubljen).?
2. Dani avansi dobavljačima- kako sam preuzela od knjig.servisa papire, vidim da mi na kontu 1270 (avansi) stoji cifra nekih 20.000,00 iliti to je sve plaćeno sa žr. ali računi nikad nisu došli do knjigovodstva? Kako se to može isknjižit, preknjižit, bilo kaj, jer ti računi neće nikada ni doći?!
3. U tih 20.000,00 imam jedan iznos koji je plaćen po Ugovoru i stoji na kontu 1270. Sad je meni došao račun iz 2008. i dio je plaćen u 2008 i knjižen tu, a ostatak računa je plaćeno danas..šta mi je činiti? napomena: (taj račun i taj pdv nikad nisu knjiženi)

lasangel
18.06.2010., 12:22
1. budući da nemaš račun kak znaš da je u pitanju benzin,a ne žvakaće? način plaćanje nema veze s knjiženjem troškova...
2. zašto ne zatražiš od dobavljača kopiju računa budući da po izvodu vidiš koji su to dobavljači?
3. (taj račun i taj pdv nikad nisu knjiženi) - imaš li taj račun ili nemaš? ako imaš zašto ga ne proknjižiš u ovoj godini? ako ga nemaš, vidi pod 2.

kakodane
18.06.2010., 12:31
1. budući da nemaš račun kak znaš da je u pitanju benzin,a ne žvakaće? način plaćanje nema veze s knjiženjem troškova...
2. zašto ne zatražiš od dobavljača kopiju računa budući da po izvodu vidiš koji su to dobavljači?
3. (taj račun i taj pdv nikad nisu knjiženi) - imaš li taj račun ili nemaš? ako imaš zašto ga ne proknjižiš u ovoj godini? ako ga nemaš, vidi pod 2.

Kao prvo: žvake ne koštaju 349 kn il sl, uvijek se samo benzin toči na omv,ina i tifon, znaju da ne smiju kupovat čokoladice,žvakice i sl...znači benzin.
Kao drugo: cifre su 80,00 130,00 iz 2007 i 2008..malo bi sama sebi glupa ispala da sad tražim kopije. Da je to iz prošle godine ajdede, ali sada mi je glupo tražit.
Kao treće: da,imam račun i ok..knjižit ću ga sad u 6 mj..znači stavka 3 je rješena,još samo 1 i 2:mig:

lili p.
18.06.2010., 12:37
Ako nemaš računa ne znaš šta je na njemu, a i sve da znaš ne smiješ knjižiti u trošak. Ponovimo još jednom - Pretpostavka je majka svih zajeba :mig:
Zašto ne tražiti stare račune?
Ja bi tražila da mogu uštimati stanje, ne vidim ništa sporno u tome.

Hvala svima koji pomažu na ovom pdf, super ste, pomogli ste meni, a vjerujem i mnogim drugima :top:

lasangel
18.06.2010., 12:44
Ako nemaš računa ne znaš šta je na njemu, a i sve da znaš ne smiješ knjižiti u trošak. Ja bi tražila da mogu uštimati stanje, ne vidim ništa sporno u tome.

:top::top:

vlado3
18.06.2010., 12:51
Kao prvo: žvake ne koštaju 349 kn il sl, uvijek se samo benzin toči na omv,ina i tifon, znaju da ne smiju kupovat čokoladice,žvakice i sl...znači benzin Možda su bili prezervativi u dovoljnim količinama :cerek:, pa uzeli krive kartice i onda ne mogu takav račun donijeti; lako za čokoladice :lol:

kakodane
18.06.2010., 13:01
..znači ukratko vama se to nikad nije desilo da je nešto tako plaćeno preko žira i da niste imale račun...blago vama..niš onda..idem tražit dalje:)

VTi underhood
18.06.2010., 13:14
..znači ukratko vama se to nikad nije desilo da je nešto tako plaćeno preko žira i da niste imale račun...blago vama..niš onda..idem tražit dalje:)

Kako se nebi dogodilo... ja se s tim borim godinama...

Ako ima na evidentiranih pozajmica vlasnika poduzeću, takve uplate skidam sa pozajmice tj. knjižim kao povrat pozajmice...

Ako pozajmica nema, onda to možeš knjižit kao isplatu zadržane dobiti (ako dobiti ima)

Ako dobiti nema, a moglo bi je bit, možeš knjižit kao predujam dobiti

Možeš knjižiti i kao posudbu poduzeća vlasniku...

Ako nema ništa od toga, možeš knjižit kao privatni trošak vlasnika i tretirat to kao plaću u naravi... samo u ovom slučaju moraju se obračunat doprinosi...

Ako imaš isplatu dobiti ili predujam dobiti i ako prelazi 3000kn moraš obračunat krizni porez na to...

Na povrat pozajmice nema kriznog poreza

vlado3
18.06.2010., 13:14
..znači ukratko vama se to nikad nije desilo da je nešto tako plaćeno preko žira i da niste imale račun...blago vama..niš onda..idem tražit dalje:)Nemoj dalje, mi smo tu i kada se šalimo; a danas je petak :rolleyes:;
ako nemaš računa onda je to isto kao da je podignuo gotovinu sa bankomata, ne može ići u troškove firme. Izdatak bi trebao pravdati povratom u blagajnu

Eto dok sam ja napisao red VTI cjeli roman

lili p.
18.06.2010., 13:16
Naravno da toga ima, ali ne knjižim, rješavam kao i Vti.
bez računa ne ide u knjige i gotovo! :rospija:

kakodane
18.06.2010., 13:17
Kako se nebi dogodilo... ja se s tim borim godinama...

Ako ima na evidentiranih pozajmica vlasnika poduzeću, takve uplate skidam sa pozajmice tj. knjižim kao povrat pozajmice...

Ako pozajmica nema, onda to možeš knjižit kao isplatu zadržane dobiti (ako dobiti ima)

Ako dobiti nema, a moglo bi je bit, možeš knjižit kao predujam dobiti

Možeš knjižiti i kao posudbu poduzeća vlasniku...

Ako nema ništa od toga, možeš knjižit kao privatni trošak vlasnika i tretirat to kao plaću u naravi... samo u ovom slučaju moraju se obračunat doprinosi...

Ako imaš isplatu dobiti ili predujam dobiti i ako prelazi 3000kn moraš obračunat krizni porez na to...

Na povrat pozajmice nema kriznog poreza

.lakše je ponekad nekak sa vama muškima komunicirat nego sa babama:D

Hvala na odgovoru, dao si mi puno opcija sad ću ja vidjet šta ću:)

kakodane
18.06.2010., 13:18
Nemoj dalje, mi smo tu i kada se šalimo; a danas je petak :rolleyes:;
ako nemaš računa onda je to isto kao da je podignuo gotovinu sa bankomata, ne može ići u troškove firme. Izdatak bi trebao pravdati povratom u blagajnu

Eto dok sam ja napisao red VTI cjeli roman

thx:mig:

VTi underhood
18.06.2010., 13:32
.lakše je ponekad nekak sa vama muškima komunicirat nego sa babama:D

Hvala na odgovoru, dao si mi puno opcija sad ću ja vidjet šta ću:)

Moj savjet je rasknjižavat s pozajmica dok god ih ima :mig:

EDIT: pa nek neko kaže da su muži komplicirani :)

vlado3
18.06.2010., 13:52
.lakše je ponekad nekak sa vama muškima komunicirat nego sa babama:D
Jel ovo bilo ciljano ili?

latyca
21.06.2010., 09:21
djelatnik je išao na služ. put na kojem je proveo 17,30 sati (sve isti dan), što upisaivam u obrazac ove nove evidencije o radnom vremenu djelatnika, svih 17,3 sati u rubriku službena putovanja ili? ili mu satnica iznad 8 sati ide u prekovremene sate?

ili ovaj višak radnih sati iznad 8 ide u preraspodjelu radnih sati? ili se samo upiše 8 radnih sati za taj dan i to je to :confused:?? Molim vas za mišljenje

leony
21.06.2010., 12:43
evo najavila nam se inspekcija, uvidom u poslovne knjige vidim da nedostaje par orginalnh računa iz 2007 godine (imamo račune dostavljene faxom), e sad što raditi? Glupo mi je sada nazivati firme i moljakati da ih pošalju štoviše ja tada nisam ni radila ovdje tako da mi se stvarno neda ispravljati tuđe pogreške, hoće li biti kazna za ovo??

lili p.
21.06.2010., 12:56
Ovisi o inspektoru, neki izbace račune, zaračunaju PDV za platiti i kamate, neki puste...
Ja nisam imala problema sa računima koji su stigli faxom, a original nikad nije došao bez obzira na traženja :rolleyes:

ula_la
22.06.2010., 17:23
vidim da na ovom forumu ima jako puno kompetentnih ljudi, pa ću iskoristit priliku da postavim neka pitanja koja mi nisu baš jasna.....

1. ako ja npr. imam firmu koja je d.o.o., u kojim situacijama mogu vršit kupovine na firmu i odbit si pdv? Pretpostavljam da to vjerojatno ovisi o djelatnosti firme ? Jer npr, ako se moja firma bavi građevinarstvom, onda ako kupim mješalicu, naravno da si mogu odbiti pdv jer mi ta mješalica sluzi kao sredstvo za rad. Ali što bi bilo npr, da ja imam tu firmu i odlučim kupit.... ne znam, solarij :zubo: (ono, izmišljam...). Tko to kontrolira, tu situaciju da li sam si mogla odbit pdv ili? Gdje je tu granica što se smije odbit a što ne? Jel to kontrolira porezna kada se u poreznoj prijavi posalju prilozi pa se izvidi što se kupovalo?? :ne zna:

2. ovo mi nikako nije jasno..... ako sam ja d.o.o. i kupujem od neke firme koja nije obveznik pdv-a, onda si ja naravno ne mogu odbit pdv nego cijeli iznos stavljam na troškove ? (pretpostavljam?). Što u situaciji ako sam ja u sustavu pdv-a i taj netko tko nije u sustavu pdv-a kupi nesto od mene, kako on to sebi prikazuje? On kad dobije moj račun plati pdv, ali si ga vjerojatno ne moze prikazat pa isto tako knjizi cijeli iznos na troškove? Jel ovo ispravna logika?

Unaprijed hvala na odgovorima :s

VTi underhood
22.06.2010., 19:10
1. kupuješ ono što je vezano uz obavljanje djelatnosti za koju je registriran doo... pa tako ako budeš otvarao salon ljepote (makar si građevinac) možeš kupit solarij... ali ako ćeš se bavit samo građevinom, solarij neće priznat kao opravdan trošak (osnovno sredstvo) i smartat će se privatnim troškom...

2. ukratko da... onaj ko nije u sustavu PDV-a račune izdaje bez PDV-a, a ulazne račune makar su oni od firme koja je u sustavu, knjiži se neoporezivo tj. knjiži se bruto iznos u trošak...

intellisense
22.06.2010., 22:46
Pozdrav svima!
Kako knjižiti fakturu auto kuće (za popravak štete preko osiguravajućeg društva) sa koje je plaćen samo pdv. Ne radi se o kasku i kriva je druga osoba. Zašto je auto kuća tražila od firme da se plati pdv prije preuzimanja auta?!

sijena_mora
23.06.2010., 00:16
[QUOTE=sijena_mora;27024764]Hvala na linku..
Update..
U svezi povrata PDV-a.. nisam nikako htjela pristati na cesiju, a morala sam ići na put. Evo vratila se jučer i vidim uplatili mi na žiro povrat, umanjen za moje dugovanje nekih sitnih obveza prema njima.:)

kukuriku
23.06.2010., 14:46
Ako nije zaključen ugovor o radu (ako direktor nije u radnom odnosu u svom poduzeću), tada si ne može isplaćivat nikakvu plaću... može si isplaćivati dobit ako je ima...

Ali ako taj isti direktor nije nigdje drugdje u radnom odnosu ili osiguran po nekoj drugoj osnovi, tada bi bilo pametno da zasnuje radni odnos u svom poduzeću i obračunava si plaću... ujedno je to i temelj za priznavanje svih ostalih poslovnih troškova (putni troškovi, mobitel i sl.)

Hvala.:)

@vlado3 - također.

kattya
23.06.2010., 16:39
molim vas za mišljenje, dali bi trebao račun za storno predujma (uplaćenog za uslugu) izdati isti dan kao i račun za izvršenu uslugu na koju se odnosi taj uplaćeni predujam?
evo imam ovakvu situaciju (kooperant nam je izdao fakture sa ovakvim datumima)
25.05.2010 raču za predujam br..
26.05.2010 storno računa za predujam br...
23.06.2010 račun za izvršenu uslugu
po ovome predujam se stornira prije izdavanja fakture za uslugu za koju je i uplaćen (i to mjesec prije), dali je ovo valjano??

trendy
23.06.2010., 20:25
Lijep pozdrav svima

U svrhu odgađanja plaćanja poreza na dobit želim povećati amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu. Po kojoj maksimalnoj (ubrzanoj) stopi mogu amortizirati ulaganja na tuđoj imovini (prostor je unajmljen na 12 godina) a da to bude porezno priznat rashod? :confused:

florijan1
23.06.2010., 23:39
večer...

zanima me sto se desi ako neki obrtnik ispostavi račun nekoj drugoj firmi na iznos od 10000 kn i primi novac u kešu i zatim ga sam ode položiti u banku na svoj račun?

da li je to protuzakonito?
kažnjivo?

zar nebi sve transakcije iznad 5000 kn trebale ići striktno preko računa?

tko to uopće kontrolira?

hvala unaprijed

VTi underhood
24.06.2010., 00:03
molim vas za mišljenje, dali bi trebao račun za storno predujma (uplaćenog za uslugu) izdati isti dan kao i račun za izvršenu uslugu na koju se odnosi taj uplaćeni predujam?
evo imam ovakvu situaciju (kooperant nam je izdao fakture sa ovakvim datumima)
25.05.2010 raču za predujam br..
26.05.2010 storno računa za predujam br...
23.06.2010 račun za izvršenu uslugu
po ovome predujam se stornira prije izdavanja fakture za uslugu za koju je i uplaćen (i to mjesec prije), dali je ovo valjano??

storno računa za predujam ide u pravilu s datumom računa za izvršenu uslugu... znači u tvom slučaju s 23.6.

Ovo što ste dobili od kooperanta je nevaljano iz razloga što vi želite po tom predujmu odbiti PDV u obračunu za 5. mjesec jel tako? ali ga oni NEĆE PLATIT tj. oni će stornirat račun u 5. mjesecu kad su ga i izdali, i prolongirat plaćanje PDV-a za mjesec dana jer je račun za uslugu u mjesecu poslije...

To bi eventualno držalo vodu da je račun za uslugu izdan u istom mjesecu kad i račun za predujam... tada datumi nebi imali preveliku težinu...

Ako vama to tako odgovara, onda nema problema, ali napominjem da morate i vi stornirat račun u obračunu za 5. mjesec kao i firma koja vam ga je izdala... problem se javlja ukoliko je obračun PDV-a za 5. već predan...

VTi underhood
24.06.2010., 00:03
Lijep pozdrav svima

U svrhu odgađanja plaćanja poreza na dobit želim povećati amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu. Po kojoj maksimalnoj (ubrzanoj) stopi mogu amortizirati ulaganja na tuđoj imovini (prostor je unajmljen na 12 godina) a da to bude porezno priznat rashod? :confused:

dvostrukoj od propisane

VTi underhood
24.06.2010., 00:10
večer...

zanima me sto se desi ako neki obrtnik ispostavi račun nekoj drugoj firmi na iznos od 10000 kn i primi novac u kešu i zatim ga sam ode položiti u banku na svoj račun?

da li je to protuzakonito?
kažnjivo?

zar nebi sve transakcije iznad 5000 kn trebale ići striktno preko računa?

tko to uopće kontrolira?

hvala unaprijed

sve transakcije iznad 5000kn osim fizičkim osobama... ali u današnje vrijeme kad svi kemijaju, tome se može doskočit na način da se na uplatnici kod polaganja novaca ne napiše "uplata utrška" i kao uplatitelj vlasnik obrta ili ime obrta jer je to protiv zakona, nego se kao platitelj napiše firma kojoj je izdan račun i pod svrha doznake "plaćanje po računu XYZ" i u poziv na broj napisat broj računa... i na samom računu pod način plaćanja mora pisat "virmanom"...

U tom slučaju se to registrira kao da je ta firma uplatila novce na račun i što se tiče obrtnika koji je izdao račun, on je ČIST... izdao je račun i taj račun mu je namiren uplatom na žiro...

A firmi kojoj je izdan račun je već teže jer oni taj račun ne mogu onda priznat u svoje troškove... jer nemogu prikazati da su obrtniku platili račun veći od 5000 u kešu... znači nema priznavanja PDV-a itd itd...

kattya
24.06.2010., 06:56
storno računa za predujam ide u pravilu s datumom računa za izvršenu uslugu... znači u tvom slučaju s 23.6.



hvala VTI, i mislila sam da je tako :), a zanima me ukoliko bi sve ostavili ovakvo kako je, dali bi u slučaju poreznog nadzora bilo ikakvih problema?

VTi underhood
24.06.2010., 09:03
hvala VTI, i mislila sam da je tako :), a zanima me ukoliko bi sve ostavili ovakvo kako je, dali bi u slučaju poreznog nadzora bilo ikakvih problema?

Nebi trebalo biti problema ukoliko napraviš storno računa u 5. mjesecu i priznaš PDV tek u 6. mjesecu... ti kao primatelj nemožeš utjecat na to kakav ćeš račun dobiti... na tebi je samo da poštuješ datume i iznose...

Problema bi moglo biti ukoliko ne napraviš storno u obračunu za 5. mjesec...

kattya
24.06.2010., 09:27
Nebi trebalo biti problema

jasno je, hvala, evo da vas pitam jos nesto, imam kupljene tiple za skelu (koje se ugrađuju ali traju negdje 6 mjeseci), u nekoj manjoj vrijednosti cca. 100,00 kn, a skela mi je osnovno sredstvo (skroz amortizirana), gdje da knjižim ove tiple...u razred 0 ili negdje na 4? kako su me učili trebalo bi ići na 0 pa amortizacija...

VTi underhood
24.06.2010., 10:07
jasno je, hvala, evo da vas pitam jos nesto, imam kupljene tiple za skelu (koje se ugrađuju ali traju negdje 6 mjeseci), u nekoj manjoj vrijednosti cca. 100,00 kn, a skela mi je osnovno sredstvo (skroz amortizirana), gdje da knjižim ove tiple...u razred 0 ili negdje na 4? kako su me učili trebalo bi ići na 0 pa amortizacija...

ako je 100kn u pitanju ja bi knjižio na potrošni materijal... na kraju krajeva niti je vrijednost veća od 2000kn niti je rok trajanja duži od godine dana... da je vrijednost veća od 2000kn onda ajde de... a nemožemo to nazvat sitnim inventarom ko ni ostale sitnice tipa šerafi, šelne, podloške, blablablabla nevezano za što se koriste...

to bi išlo u dugotrajnu imovinu samo u slučaju da je skela tek sad kupljena pa da se dodatno kupuje paket tipli pa bi se u tom slučaju povećala vrijednost skele za vrijednost tih tipli...

trendy
24.06.2010., 18:20
dvostrukoj od propisane

Znači li to 50%?
Prema čl. 12 Zakona o porezu na dobit godišnja amortizacijska stopa za nematerijalnu imovinu je 25% a podvostručena 50%?:ne zna:

florijan1
25.06.2010., 19:52
sve transakcije iznad 5000kn osim fizičkim osobama... ali u današnje vrijeme kad svi kemijaju, tome se može doskočit na način da se na uplatnici kod polaganja novaca ne napiše "uplata utrška" i kao uplatitelj vlasnik obrta ili ime obrta jer je to protiv zakona, nego se kao platitelj napiše firma kojoj je izdan račun i pod svrha doznake "plaćanje po računu XYZ" i u poziv na broj napisat broj računa... i na samom računu pod način plaćanja mora pisat "virmanom"...

U tom slučaju se to registrira kao da je ta firma uplatila novce na račun i što se tiče obrtnika koji je izdao račun, on je ČIST... izdao je račun i taj račun mu je namiren uplatom na žiro...

A firmi kojoj je izdan račun je već teže jer oni taj račun ne mogu onda priznat u svoje troškove... jer nemogu prikazati da su obrtniku platili račun veći od 5000 u kešu... znači nema priznavanja PDV-a itd itd...

ok znači da obrtnik može naplatiti od privatne osobe račun od 10000 kn u kešu , izda račun na njemu piše gotovina , ode drugi dan u banku i uplati polog utrška na račun svog obrta i to je to??

a u istom slučaju ako radi nesto nekoj firmi mora na računu napisati da je uplata preko žiroračuna ? i naravno ode sa parama u banku i uzme opću uplatnicu i pod uplatitelj piše firmu za koju je radio određeni posao...?

VTi underhood
25.06.2010., 22:12
ok znači da obrtnik može naplatiti od privatne osobe račun od 10000 kn u kešu , izda račun na njemu piše gotovina , ode drugi dan u banku i uplati polog utrška na račun svog obrta i to je to??

a u istom slučaju ako radi nesto nekoj firmi mora na računu napisati da je uplata preko žiroračuna ? i naravno ode sa parama u banku i uzme opću uplatnicu i pod uplatitelj piše firmu za koju je radio određeni posao...?

da

rintintina
26.06.2010., 10:06
Ne znam da li ovo zaslužuje posebnu temu , ako ne - preselite na Računovodstvo.

Dakle: kupac je vratio robu. Izdali smo mu knjižno odobrenje. Kupac inzistira na stornu računa . Kako je očito u pitanju samo forma - da li da udovoljimo zahtjevu? Gdje i da li zakon nešto o tome kaže?
Naime, knjiženja su potpuno ista i ne vidim neki razlog inzistiranja na stornu,
osim onoga da je "kupac uvijek u pravu".

Znam da mnoge firme u tom slučaju izdaju storno računa, ali isto tako se susrećem i sa odobrenjima za vraćenu robu.

Unaprijed hvala za odgovor.

ana028
26.06.2010., 10:35
Ne znam da li ovo zaslužuje posebnu temu , ako ne - preselite na Računovodstvo.

Dakle: kupac je vratio robu. Izdali smo mu knjižno odobrenje. Kupac inzistira na stornu računa . Kako je očito u pitanju samo forma - da li da udovoljimo zahtjevu? Gdje i da li zakon nešto o tome kaže?
Naime, knjiženja su potpuno ista i ne vidim neki razlog inzistiranja na stornu,
osim onoga da je "kupac uvijek u pravu".

Znam da mnoge firme u tom slučaju izdaju storno računa, ali isto tako se susrećem i sa odobrenjima za vraćenu robu.

Unaprijed hvala za odgovor.

Knjižno odobrenje je sasvim dovoljno,stavi samo da i na njemu piše R1 ili R2 (ovisno da li ste obrt ili doo). Ja u knjižnom odobrenju navedem za kaj je to odobrenje (kao što bi pisalo i na stornu računa) tak da nema potrebe raditi dva dokumenta za istu stvar. Ili knjižno odobrenje ili storno računa. Na kontroli mi nisu nikad osporili kaj nisam još uz to radila storno računa. Ali ako ti kupac baš inzistira lakše ti je to napraviti mu nego se s njim navlačiti zbog jednog papira.

Gianpiero
27.06.2010., 13:32
Molio bi malu pomoć oko tečaja koji se primjenjuje... naime, ovako je definirano u zakonu:

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

(3) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka obračunava i uplaćuje porezni obveznik u roku od osam dana, kao porez po odbitku, ako je dohodak ostvario izravno u inozemstvu bez posredovanja tuzemnog isplatitelja. Inozemni dohodak preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren.

Imam situaciju da za dan koji trebam na HNB nema tečajna lista u arhivi - da li se uzima dan ranije ili dan kasnije?

lili p.
27.06.2010., 14:11
Dan ranije, tj. tečaj od dana ranije je tečaj koji je bio na snazi kada je dohodak isplaćen :mig:

kattya
28.06.2010., 09:10
pozdrav,
trebam li imati naljepljene inventurne brojeve na osnovna sredstva? dolazi nam inspekcija pa mi palo na pamet...
isto tako zanima me kako će se nadzor ponjeti kada otkrije npr. račun za zrakoplovnu kartu za djelatnika a ne postoji putni nalog i tim ni obračun dnevnice za istog, kolegica koja je tada radila (2007 godina) nije radila putne naloge...dali je tko imao sličan slučaj??

kukuriku
28.06.2010., 13:53
što ću s računom za benzin koji jest R-1, ali je izdan na ime i OIB direktora, a ne na firmu?
lijepo molim odgovor.unaprijed hvala.

kakodane
28.06.2010., 14:31
što ću s računom za benzin koji jest R-1, ali je izdan na ime i OIB direktora, a ne na firmu?
lijepo molim odgovor.unaprijed hvala.

hitit u koš za smeće:D

kukuriku
28.06.2010., 14:38
hitit u koš za smeće:D

:D
mislim, šta se stvarno nemre niš iskemijat?

kakodane
28.06.2010., 14:57
:D
mislim, šta se stvarno nemre niš iskemijat?

iskreno..NE! tj. možeš se pravit mutav/a pa kao nis skužio/la pa proknjižiš..

florijan1
28.06.2010., 20:11
da

a da li može prilikom uplate tog pologa na jednoj uplati biti lova sa 2 računa koje sam izdao strankama (fizičkim)?

hvala

VTi underhood
28.06.2010., 22:02
naravno ukoliko se radi o pologu utrška od fizičkih osoba (ne obrtnika)... ako je pak riječ o uplaćivanju "u ime" firme ili nekog obrta, onda točan iznos uplatiti i ako je riječ o više računa, za svaki račun napisati posebnu uplatnicu...

lili p.
28.06.2010., 22:03
Može.
Divno je i kad se napiše - polog za račune xx i xy, ja to volim vidjeti :cerek:

Edit: Vti nije ti fora :mad:

VTi underhood
28.06.2010., 22:04
:D
mislim, šta se stvarno nemre niš iskemijat?

može tražit ponovni ispis računa sa drugim podacima o kupcu... ali to vjerovatno neće proći... ako je taj isti račun plaćen karticom firme, onda to tretirati kako smo je već objašnjeno (povrat posudbe, predujam dobiti i sl.)

VTi underhood
28.06.2010., 22:05
Može.
Divno je i kad se napiše - polog za račune xx i xy, ja to volim vidjeti :cerek:

Edit: Vti nije ti fora :mad:

slažem se... i ja volim kad se pazi na takve stvari a i tete u poreznoj se razdragaju kad vide uredno poslovanje :)

edit: bjah brži :lol:

leonarda26
29.06.2010., 09:10
poštovani, molim upućene za pomoć
poduzeće koje u vlasništu ima stan (kupljen) te je adaptiran (od strane istog), nakon adaptacije kupljen je inventar za stan kao npr. tv, frižider klima..., kako se evidentira taj inventar ?? kao zasebno osnovno sredstvo koje će se amortizirati ili pak u okviru skupine 05 (ulaganje u dugotrajnu imovinu). Inače, stan će se iznajmljivati tijekom tur. sezone a nakon toga ide na prodaju. (sav spemenuti inventar će se prodati zajedno sa stanom)

darknes
29.06.2010., 19:10
Imam par pitanje....
Danas sam sa kolegama raspravljao o nekoliko stvari... pa se izrodilo i par pitanja.
Dakle....
1. a) Ukoliko dobijemo ovjereni dokument od dobavljaca a odnosi se na ispravak starog racuna odnosno umanjenje, bilo da usluga nije u potpunosti izvrsena, roba dostavljena... to cemo knjziti kao umanjenje dijela vec proknjizenog troska. Je li tako? Dakle 4-trosak ide u minus.... krecem logikom umanjenja troska a ne uvecanja prihoda jer je logika da trosak nije ni nastao?
b)Ali ukoliko dobijemo odobrenje od navedenog dobavljaca u smislu izvanrednog prihoda... tipa daje nam zbog urednog placanja ili prijevremenog placanja odobrenje u iznosu od 5.000,00 kn, po meni bi to trebalo ici na prihod, a ne na umanjenje troska jer je u toj situaciji u realnosti nastao izvanredni prihod a nikako umanjenje vec ostvarenog troska bilo isporucene robe....

2. U slucaju a) mislim da je sve jasno ukoliko je porez postojao, storno troska jednako tako utjece i na umanjenje pretporeza dakle konta 14..., u kratko napravimo storno 2200-dobavljaca, storno 4-troska i storno 14.. potrazivanja za pretporeze.
Medutim u slucaju b) misljenja sam da bi trebalo slijedece napraviti.... stornirati 2200-dobavljaca, prikazati 76... prihod i obracunati obvezu za porez dakle konto 24..
Idem logikom da je prihod ostvarena vrijednost i da bi ispravno bilo knjiziti obavezu za porez a ne storno pretporeza koje su zagovarale neke moje kolege.... naravno u zbroju dode na isto... ili umanjujem potrazivanje za porez ili povecajem obavezu za porez..... drzavi dode na isto :)
Mene zanima sto vi mislite koji je model ispravniji... hvala!

VTi underhood
29.06.2010., 22:55
ako se dobije ispravak računa, tada se umanjuje trošak...

Darsey
30.06.2010., 07:30
Imam i ja jedno malo pitanje :) vezano uz PDV.
Naime, dio poslovnog prostora imamo u najmu. Prostor je u vlasništvu grada i grad nam svaki mjesec šalje račun za najamninu od 8.000,00 kuna bez obračunatog PDV-a.
Zanima me nije li grad trebao od 01. sječnja 2010 s izmjenama zakona o PDV-u, na tu najamninu obračunati PDV ili sam ja pobrkala lončiće :confused:?

lasangel
30.06.2010., 08:04
:mig:
kaj bi cinkala grad poreznoj?
:lol:

Darsey
30.06.2010., 08:10
Ne to :rofl:, nego se bojim da mi ne pošalju nekakvu razliku s rokom plaćanja odmah ili tako nešto.

lasangel
30.06.2010., 08:16
ak si u sustavu pdv onda ti je to ionako neutralno..
ak nisi u sustavu onda si uštedjela pdv,
ak ti pošalju naknadno, a nisi u sustavu pdv, onda si zaradila na kamatama..
uglavnom za sada si u plusu...
:) :)

leonarda26
30.06.2010., 08:26
poštovani, molim upućene za pomoć
poduzeće koje u vlasništu ima stan (kupljen) te je adaptiran (od strane istog), nakon adaptacije kupljen je inventar za stan kao npr. tv, frižider klima..., kako se evidentira taj inventar ?? kao zasebno osnovno sredstvo koje će se amortizirati ili pak u okviru skupine 05 (ulaganje u dugotrajnu imovinu). Inače, stan će se iznajmljivati tijekom tur. sezone a nakon toga ide na prodaju. (sav spemenuti inventar će se prodati zajedno sa stanom)

itko?:rolleyes:

Darsey
30.06.2010., 08:41
ak si u sustavu pdv onda ....
uglavnom za sada si u plusu...
:) :)
Tako nekako i ja kontam... al s tim gradovima i njihovim "stručnjacima" nikad ne znaš.....

VTi underhood
30.06.2010., 10:15
itko?:rolleyes:

inventar se posebno evidentira

lili p.
30.06.2010., 11:46
sve transakcije iznad 5000kn osim fizičkim osobama... ali u današnje vrijeme kad svi kemijaju, tome se može doskočit na način da se na uplatnici kod polaganja novaca ne napiše "uplata utrška" i kao uplatitelj vlasnik obrta ili ime obrta jer je to protiv zakona, nego se kao platitelj napiše firma kojoj je izdan račun i pod svrha doznake "plaćanje po računu XYZ" i u poziv na broj napisat broj računa... i na samom računu pod način plaćanja mora pisat "virmanom"...

U tom slučaju se to registrira kao da je ta firma uplatila novce na račun i što se tiče obrtnika koji je izdao račun, on je ČIST... izdao je račun i taj račun mu je namiren uplatom na žiro...

A firmi kojoj je izdan račun je već teže jer oni taj račun ne mogu onda priznat u svoje troškove... jer nemogu prikazati da su obrtniku platili račun veći od 5000 u kešu... znači nema priznavanja PDV-a itd itd...

Daklem, danas sam išla uplatiti na ovaj način što je VTi rekao.
Inače imam izrazito malo gotovinskih uplata i platio mi obrtnik. Ja lijepo napisala ime obrta kao platitelja, spremila novčiće i u Zagrebačku banku. Tamo teta kaže, ne može...Treba na uplatnici napisati žiro račun obrta platitelja, njegov potpis i pečat, bez obzira što je gotovinska uplata. Nadalje teta kaže, ali i da sve to imate kod nas ne može obrt plaćati gotovinom, mora biti prijenos sa računa na račun. Jbg, uplatila sam polog utrška.
Ajde mi sad sve fino i potanane objasnite zašto je to tako jer sam prošli tjedan isto rekla čovjeku na napravi u drugoj banki i bez problema je napravio ovako kako sam i ja danas htjela.

zelenooq
30.06.2010., 14:26
zanima me sljedece:
1. u metrou se kupuje odmah bez uracunatog PDV-a,right?
2. ako se placa bez uracunatog PDV-a, onda se nit ne mora,niti moze traziti povrat PDV-a kada ga nije nit bilo,right?
kako onda drzava vodi evidenciju o kupovini?

hvala

kakodane
30.06.2010., 14:44
zanima me sljedece:
1. u metrou se kupuje odmah bez uracunatog PDV-a,right?
2. ako se placa bez uracunatog PDV-a, onda se nit ne mora,niti moze traziti povrat PDV-a kada ga nije nit bilo,right?
kako onda drzava vodi evidenciju o kupovini?

hvala

kak se to kupuje bez uračunatog pdv-a?:rolleyes:

zelenooq
30.06.2010., 14:59
kak se to kupuje bez uračunatog pdv-a?:rolleyes:

pa znaci,ako se dobro sjecam,da su cijene u startu bez uracunatog PDV-a,jer je to trgovina samo za privatnike i obrtnike
pa ako neki proizvod koshta 100kn bez PDV-a,onda cesh u obicnoj trgovini kupiti taj proizvod za 123kn,pa trazit od drzave 23kn povrata poreza
a u Metrou,koji je ponavljam,samo za poduzetnike,ti cesh ga kupiti za 100kn i nesh nit trazit povrat PDV-a od drzave
ili sam se ja zaebo?

vlado3
30.06.2010., 15:09
jesi, dobro si se zahebao. ne može ti prodati robu bez obračunatog PDV-a ako je u sustavu PDV-a, a ovi to jesu. Ako imaš račun vidjet ćeš uredno na njemu iskazan PDV

VTi underhood
30.06.2010., 16:57
Daklem, danas sam išla uplatiti na ovaj način što je VTi rekao.
Inače imam izrazito malo gotovinskih uplata i platio mi obrtnik. Ja lijepo napisala ime obrta kao platitelja, spremila novčiće i u Zagrebačku banku. Tamo teta kaže, ne može...Treba na uplatnici napisati žiro račun obrta platitelja, njegov potpis i pečat, bez obzira što je gotovinska uplata. Nadalje teta kaže, ali i da sve to imate kod nas ne može obrt plaćati gotovinom, mora biti prijenos sa računa na račun. Jbg, uplatila sam polog utrška.
Ajde mi sad sve fino i potanane objasnite zašto je to tako jer sam prošli tjedan isto rekla čovjeku na napravi u drugoj banki i bez problema je napravio ovako kako sam i ja danas htjela.

zato kaj je zagrebačka banka posebna u svakom pogledu pa ju zaobilazim naširoko i nadugačko... od mojih obrtnika i firmi u preko 20-tak navrata prošla takva transakcija bez problema...

VTi underhood
30.06.2010., 16:58
jesi, dobro si se zahebao. ne može ti prodati robu bez obračunatog PDV-a ako je u sustavu PDV-a, a ovi to jesu. Ako imaš račun vidjet ćeš uredno na njemu iskazan PDV

nemora imat ni račun... dovoljno je da pogleda onaj prospekt od Metroa gdje je iskazana i neto i bruto cijena...:top:

mariovid
01.07.2010., 10:01
Molio bih nekoga ukoliko ima navedeni broj da napravi copy/paste ili scan svejedno.

Hvala unaprijed

tanja259
01.07.2010., 11:53
Molila bih za odgovor na jedno pitanjce. Radi se o obrtniku-dobitašu. Također poslujemo kao poljop.zadruga-ugovarači proizvodnje, i temeljem toga vršimo otkup poljop.proizvoda od seljaka-fizičkih osoba. Kako da uvedem tu otkupljenu robu budući da ne vodimo robno-mat., nego samo financijsko. Ako moze na pr.
Otkupljeno je 1000 kg kuk. po 0,75kn = 750,00 kn..........kako dalje????

kakodane
02.07.2010., 09:40
pa znaci,ako se dobro sjecam,da su cijene u startu bez uracunatog PDV-a,jer je to trgovina samo za privatnike i obrtnike
pa ako neki proizvod koshta 100kn bez PDV-a,onda cesh u obicnoj trgovini kupiti taj proizvod za 123kn,pa trazit od drzave 23kn povrata poreza
a u Metrou,koji je ponavljam,samo za poduzetnike,ti cesh ga kupiti za 100kn i nesh nit trazit povrat PDV-a od drzave
ili sam se ja zaebo?

metro je u sutavu pdv-a i kao takav izdaje račune R-1 sa pdv-om.

petra288
02.07.2010., 19:57
molim vas za mišljenje, društo je kupilo stambeni objekt u derutnom stanju po povoljnoj cijeni u svrhu preprodaje nakon adaptacije. Objekt je u međuvremenu adaptiran i sada je direktoru palo na pamet da bi on taj objekt mogao malo iznajmljivati pa tek onda prodati. Obzirom da po ovom novom zakonu kuće za odmor i apartmani moraju ostvaiti prihod od 5% (mislim da je toliko) nabavne vrijednosti, zanima me dali taj objekt podliježe istom zakonu?? Dali se on uopće može iznajmljivati ako nije kupljen za tu svrhu?

lasangel
06.07.2010., 09:27
kome bi iznajmljivao stambeni objekt?

Ako bi iznajmljivao stambeni objekt za potrebe stanovanja, onda ne može koristiti pravo na pretporez (čl. 133. st. 4. Pravilnika o pdv), jer je najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

petra288
06.07.2010., 10:08
iznajmljivao bi turistima za vrijeme turističke sezone, dali se onda taj objekt tretira kao apartman i podliježe ovom novom zakonu??:confused:

rintintina
06.07.2010., 10:58
Ima li netko iskustvo s kniženjem hipoteke. konkretno, kao osiguranje kredita banka je upisala hipoteku na zemljište. Knjiži se vanbilančno, ali kako ?
konta? Iznos kredita ili vrijednost zemljišta?
Hvala unaprijed.

Pitala sam RRIF, oni kažu da se ne knjiži. Ino vlasnik firme zahtjeva da se proknjiži 8 vanbilančno).

marcelus
06.07.2010., 22:51
Ne znam dal sam pogodio temu ali imam jedno banalno pitanje, onako čisto informativno...

Naprimjer moje poduzeće ostvari u mjesecu određeni novac od prodaje proizvoda, kad oduzmem plaće za radnike, struju, troškove prijevoza ostaje mi na primjer 100000kn. E sad me zanima kolko još od toga uzima država (porez i druge banalne stvari)

petra288
07.07.2010., 07:52
iznajmljivao bi turistima za vrijeme turističke sezone, dali se onda taj objekt tretira kao apartman i podliježe ovom novom zakonu??:confused:

zašto nitko ne odgovara...VTI, lili?:s

lili p.
07.07.2010., 07:59
Treba se objekt kategorizirati za najam turistima, znači pretvoriti u apartman. Nisam imala takav slućaj, pa ti ne znam pametnije odgovoriti. Ja bi za ovo se ipak posavjetovala sa savjetnicima.
Jer tu je i pitanje pretporeza što je lasangel već rekao.

lasangel
07.07.2010., 11:25
zašto nitko ne odgovara...VTI, lili?:s

Budući da se pružanje usluga smještaja smatra ugostiteljskom djelatnošću pogledaj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti..

Tim zakonom je određeno da će ministar turizma donijeti minimalno tehničke uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga, pa možeš i tamo potražiti kaj tamo piše..

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

lili p.
07.07.2010., 14:48
Lasangel, super si, volim linkove, hvala :top:

Danas sam se susrela sa jednom veoma "zanimljivom" situacijom, pa da podijelim svoje iskustvo sa vama.
Dakle radi se o računima leasinga. Gospođa mi nije dostavljala račune za leasing cijelu ovu godinu, te mi je sad donijela sve račune.
Gledam ja i tražim OIB leasing kuće, OIB kupca uredno stoji naveden, ali OIB leasinga nema. Imajte na umu da je riječ o velikoj leasing kući.
Nema OIB-a. Kako nema OIB-a??? Možda sam čorava pored zdravih očiju, idem pitati kolegicu da pogleda račun. Nema OIB-a :rofl:
Zanimljivo je što na računu od 3. mjeseca stoji OIB i niti na jednom drugom :lol:

hele83
08.07.2010., 08:10
Ukoliko želim rashodovati prastari uredski namještaj trebali mi neka potvrda odlagališta gdje sam to bacila ili mogu jednostavno bacit u kontejner??

tibo
08.07.2010., 08:29
Ukoliko želim rashodovati prastari uredski namještaj trebali mi neka potvrda odlagališta gdje sam to bacila ili mogu jednostavno bacit u kontejner??

Imali smo slučaj kod rashodovanja građ.dizalice uslijed uništenja. Zvali Metis, popilili dizalicu, dobili potvrdu da je zbrinuta na odlagalište i još nam doznačili na žiro-račun neku manju svotu.... ali prije toga napravili Odluku o rashodu. Inače, kad se radi o rashodovanju dugotrajne imovine, a nije uništena, radi se odluka o rashodu i treba se obavijestit Poreznu upravu o namjeri rashodovanja, oni tada trebaju u nekom roku doći to pogledati, na očevid, i onda je to spremno za rashod. Naravno, ne dođe nitko nikad pa se to nakon nekog određenog vremena baci ili zbrine na neki otpad... ali čuvati potvrdu da ste obavijestili PU....
Toliko....

Morz
08.07.2010., 13:59
Kako rasknjižiti materijal sa skladišta koji se daje direktoru na ime isplate zadržane dobiti i pozajmice? Da li treba na iznos materijala obračunati PDV?

Da li to ide ovako?
3100 100000 P
2400 23000 P
2130 50000 D -> ima 50000 pozajmica koje si želi vratiti s firme
9400 73000 D

ili ovako?
3100 100000 P
2130 50000 D
9400 50000 D

ninana05
08.07.2010., 15:28
Možda nije pravo mjesto za pitanje ovakvog tipa, ali ako ima netko ko se bavi računovodstvom vjerujem da će rješit moju nedoumicu.

Dakle radi se o izmjeni Zakona o radu. Jedna od izmjena je i ta da je jedna od važnijih odredbi, kod prenošenja neiskorištenog
godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu, brisan je uvjet da je radnik u
godini koja prethodi morao raditi najmanje 6 mjeseci ( dosadašnji čl. 55. st.1), dakle
novi Zakon ne propisuje uvjet efektivnog rada u godini koja je prethodila godini u
kojoj radnik koristi godišnji odmor.


A novi članak 58. kaže

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada izmedu dva radna odnosa duži od
osam dana, stjece pravo na godišnji odmor odreden na nacin propisan odredbom clanka 55. i
clanka 56. ovoga Zakona nakon šest mjeseci neprekidnog rada.


Znači ako bi gledala tekst napisan prije citiranog članka 58. ispada da ja ako nisam radila prošlu godinu 6 mj (a jesam), imam tj. imala sam pravo do 30.06 iskoristiti GO za prošlu godinu.

E sada ja sam imala prekid rada duži od 8 dana (radila sam do 30.04-a ponvno mi ide prijava od 01.08) i sada me zanima jeli ja imam pravo na GO za 2010-tu u 2010. godini, ili ću na njega pak imati pravo tek iduće godine s tim da ga moram iskoristit do 30.lipnja?



Nadam se da netko može pomoći jer mi se Zakon kao i gotovo svaki naš čini poprilično konfuznim :)

tanja259
09.07.2010., 07:08
Molila bih za odgovor na jedno pitanjce. Radi se o obrtniku-dobitašu. Također poslujemo kao poljop.zadruga-ugovarači proizvodnje, i temeljem toga vršimo otkup poljop.proizvoda od seljaka-fizičkih osoba. Kako da uvedem tu otkupljenu robu budući da ne vodimo robno-mat., nego samo financijsko. Ako moze na pr.
Otkupljeno je 1000 kg kuk. po 0,75kn = 750,00 kn..........kako dalje????

jel može netko da pomogne???:s

hele83
09.07.2010., 12:11
Možda nije pravo mjesto za pitanje ovakvog tipa, ali ako ima netko ko se bavi računovodstvom vjerujem da će rješit moju nedoumicu.

Dakle radi se o izmjeni Zakona o radu. Jedna od izmjena je i ta da je jedna od važnijih odredbi, kod prenošenja neiskorištenog
godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu, brisan je uvjet da je radnik u
godini koja prethodi morao raditi najmanje 6 mjeseci ( dosadašnji čl. 55. st.1), dakle
novi Zakon ne propisuje uvjet efektivnog rada u godini koja je prethodila godini u
kojoj radnik koristi godišnji odmor.


A novi članak 58. kaže

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada izmedu dva radna odnosa duži od
osam dana, stjece pravo na godišnji odmor odreden na nacin propisan odredbom clanka 55. i
clanka 56. ovoga Zakona nakon šest mjeseci neprekidnog rada.


Znači ako bi gledala tekst napisan prije citiranog članka 58. ispada da ja ako nisam radila prošlu godinu 6 mj (a jesam), imam tj. imala sam pravo do 30.06 iskoristiti GO za prošlu godinu.

E sada ja sam imala prekid rada duži od 8 dana (radila sam do 30.04-a ponvno mi ide prijava od 01.08) i sada me zanima jeli ja imam pravo na GO za 2010-tu u 2010. godini, ili ću na njega pak imati pravo tek iduće godine s tim da ga moram iskoristit do 30.lipnja?



Nadam se da netko može pomoći jer mi se Zakon kao i gotovo svaki naš čini poprilično konfuznim :)

Na zadnjem seminaru na kojem sam bila su objasnili da po novom zakonu se više ne može prenjeti godinišnji odmor od jednog poslodavca na drugog. Znači, više se ne izdaju potvrde koliko godišnjeg je iskorišteno prije otkaza. Kad odlaziš moraš iskoritit cijeli godišnji ili ti ga poslodavac mora platiti. A novi poslodavac polazi od pretpostavke da si godišnji koristila ili ti je plaćen pa ti on nije dužan dati godišnji za tu godinu.
Neka me netko ispravi ako nisam u pravu.

pero288
12.07.2010., 10:06
ako je kupljeno građevinskih oplata 140 m2 po jediničnoj cijeni od 116,46 dakle ukupna cijena uz rabat je negdje oko 17.000,00 kn, dali je ovo onda osnovno sredstvo ili sitni inventar??

lili p.
12.07.2010., 18:16
Koliko se ja kužim u oplate, a to nije baš neko kuženje :lol: one služe da se nešto s njima napravi, one su dio nečega, neke vaše OSE ili ih imate za preprodaju?

Tako da one same po sebi nisu ni OSA ni sit.inv.

BUBAMARA22
12.07.2010., 21:30
jel vi znate za ovo od tržnog inspektora
rekao da će opaliti 1500,00 ckn kazne jer na cjeniku je nescafe na pitanje zašto?
odgovor: to je trade mark i treba pisati instant napitak
što to znači da i umjesto cedevita treba pisati- instant napitak?
usput zar većina na cjeniku nije trade mark

usput: jel se još uvek koriste one liste u wc?

pero288
13.07.2010., 07:26
Koliko se ja kužim u oplate, a to nije baš neko kuženje :lol: one služe da se nešto s njima napravi, one su dio nečega, neke vaše OSE ili ih imate za preprodaju?

Tako da one same po sebi nisu ni OSA ni sit.inv.

one služe za šalovanje zidova, postave se i nakon nekog vremena izvade, uglavnom zaseban su materijal (nisu za preprodaju ni dio nekog OS), sad ne znam dali su one osnovno sredstvo....dubravka??:s

vlado3
13.07.2010., 07:38
jer na cjeniku je nescafe na pitanje zašto?
odgovor: to je trade mark i treba pisati instant napitak Ako se pod nazivom Nescafe krije napitak isključivo od Nestlea onda je to OK, ali ako je "Instant napitak" drugog proizvođača onda nije (nisam siguran ali čini mi se da bi tu tematiku trebao tretirati zakon o zaštiti potrošača).

vlado3
13.07.2010., 07:42
one služe za šalovanje zidova, postave se i nakon nekog vremena izvade, uglavnom zaseban su materijal (nisu za preprodaju ni dio nekog OS), sad ne znam dali su one osnovno sredstvo....dubravka??:s Po meni su oplate isto kao i skela, da se građevinari ne naljute; imaju istu funkciju u gradnji (sa knjigovodstvenog aspekta); sorry nisam Dubravka :D
btw pozdrav Dubravki

BUBAMARA22
13.07.2010., 08:33
Ako se pod nazivom Nescafe krije napitak isključivo od Nestlea onda je to OK, ali ako je "Instant napitak" drugog proizvođača onda nije (nisam siguran ali čini mi se da bi tu tematiku trebao tretirati zakon o zaštiti potrošača).

pa u tome i je poanta da se i prodaje nes

pero288
13.07.2010., 08:47
Po meni su oplate isto kao i skela, da se građevinari ne naljute; imaju istu funkciju u gradnji (sa knjigovodstvenog aspekta); sorry nisam Dubravka :D
btw pozdrav Dubravki

zazivam dubravku jer znam da je ona radila ovakve stvari za građevinu...znači to je osnovno sredstvo...pitam jer mi je par ljudi reklo da je to sitni inventar pa sad ne znam ni ja što je...:ne zna:

vlado3
13.07.2010., 09:15
pa u tome i je poanta da se i prodaje nesA onda mi se čini da je barba inspektor falio; to bi značilo da bi i coca cola, jack daniel's i sl. trebalo imati neki drugi naziv kao bezalkoholno piće od biljnih ekstrakata :lol: ili Tennessee viskI 12 godina star :mig: - baš bi super izgledali cjenici - svi bi sve razumjeli

vlado3
13.07.2010., 09:26
..znači to je osnovno sredstvo...pitam jer mi je par ljudi reklo da je to sitni inventar pa sad ne znam ni ja što je OK, sada imamo dilemu OSA ili SI; skela ima duži rok trajanja i u redu je da se amortizira u nekom vremenu. Kako stoji stvar sa oplatama? Da li su za jednokratnu upotrebu (onda sigurno SI) ili ih se može više puta koristiti? Koliko komada oplata je kupljeno (ne m2)? Da li je jedinični iznos manji od 2000? Vjerujem da "gazda" želi da se trošak čim prije iskaže :top:

pero288
13.07.2010., 09:43
OK, sada imamo dilemu OSA ili SI; skela ima duži rok trajanja i u redu je da se amortizira u nekom vremenu. Kako stoji stvar sa oplatama? Da li su za jednokratnu upotrebu (onda sigurno SI) ili ih se može više puta koristiti? Koliko komada oplata je kupljeno (ne m2)? Da li je jedinični iznos manji od 2000? Vjerujem da "gazda" želi da se trošak čim prije iskaže :top:

evo pitao inženjera i kaže da ih koriste do dvije godine (znači više puta), na fakturi je naznačeno ovako:

JM m2, KOLIČINA 140, CIJENA 116,46, RABAT 15%, što iznosi ukupno 13.858,74,(a ne 17.000,00 kao što sam gore naveo :rolleyes:), koliko je to komada nemam pojma jer se vode po m2, raznih su dimenzija neke su više a neke manje...evo jeli ovo OS???:confused:
a to što gazda želi je nevažno, bitno je da bude točno knjiženo kad dođe inspektor da ja ne naj...:D

vlado3
13.07.2010., 10:50
evo pitao inženjera i kaže da ih koriste do dvije godine (znači više puta) Ja bih onda stavio u OSA i amortizirao po stopi od 20% - ubrzano 40%

BUBAMARA22
13.07.2010., 11:26
dugotrajna je 3.500,00 kn, više nije 2.000,00 kn

pero288
13.07.2010., 11:27
Ja bih onda stavio u OSA i amortizirao po stopi od 20% - ubrzano 40%

vlado, ako ja oplatu stavim u OS, a naknado se ispostavi da je to zapravo SI samo firmu mogu oštetiti za taj nepriznati iznos troškova u ovoj godini zar ne?...mislim neće mi inspekcija raditi nikakve probleme ? :rolleyes:

BUBAMARA22
13.07.2010., 11:52
vlado, ako ja oplatu stavim u OS, a naknado se ispostavi da je to zapravo SI samo firmu mogu oštetiti za taj nepriznati iznos troškova u ovoj godini zar ne?...mislim neće mi inspekcija raditi nikakve probleme ? :rolleyes:

neće ti radit niko probleme, pa ni SI nisi obavezan otpisati jednokratno

pero288
13.07.2010., 12:00
neće ti radit niko probleme, pa ni SI nisi obavezan otpisati jednokratno

evo sad sam dobio i drugi račun koji isto sadrži oplate :cerek: , jedan dan je kupljeno 10 m2 u vrijednosti 1236,60 kn, a drugi 50 m2 u vrijednosti 6183 kn, znači na otpremnicama je vidljivo da nije sve kupljeno isti dan a dobio sam jedan račun za sve...što sada, obzirom da je ista cijena dali sve zajdeno treba unjeti kao OS ili ovih 10 m2 kao SI a ostatak kao OS? :rolleyes:...boze pomozi...

leonarda26
13.07.2010., 14:36
poduzeće koje u vlasništu ima stan (kupljen) te je adaptiran (od strane istog), nakon adaptacije kupljen je inventar za stan kao npr. tv, frižider klima..., kako se evidentira taj inventar ??

a što je recimo sa kupljenim umivaonicima koji se ugrađuju u wc u kući , lusterima i lampama koje se ugrađuju u zidove...znam da je blesavo pitanje :rolleyes:, vrijednost po komadu je cca 500 kn, dali ovo ide u razred 0 (povećanje vrijednosti imovine) ili je pak sitni inventar??

zaro
13.07.2010., 18:05
Ljudi jel moze mala pomoc?

U bilansu uspeha jedne firme u 2008 godini ostvareni su ukupni poslovni prihodi u iznosu od 100 miliona, u 2009 110 miliona, ali sto je interesantno da su u 2008 u strukturi tih prihoda u celokupnom iznosu bili prihodi od prodaje, a u 2009 prihodi od prodaje ucestuju sa 30% a povecanje vrednosti zaliha ucinaka sa 70%?

AKo moze mala pomoc oko ove pozicije? U bilansu stanja povecalae su se zalihe sa milio na 60 miliona.

U pitanje je firma koja se bavi gradjevinom...

Hvala unapred

maladurica
13.07.2010., 22:41
a što je recimo sa kupljenim umivaonicima koji se ugrađuju u wc u kući , lusterima i lampama koje se ugrađuju u zidove...znam da je blesavo pitanje :rolleyes:, vrijednost po komadu je cca 500 kn, dali ovo ide u razred 0 (povećanje vrijednosti imovine) ili je pak sitni inventar??

sitan inventar- definitivno

leonarda26
14.07.2010., 06:56
sitan inventar- definitivno

si sigurna? meni je ovo zbunjujuće :rolleyes:,molim još nekoga za mišljenje ...vlado, vti? :s

vlado3
14.07.2010., 07:23
Ja bih isto na SI kao zamjena za postojeće dotrajalo :top:

kakodane
14.07.2010., 07:42
si sigurna? meni je ovo zbunjujuće :rolleyes:,molim još nekoga za mišljenje ...vlado, vti? :s

hm..zašto se nebi knjižilo preko 05-ulaganje u nekretnine..čisto da se vidi kolko je unešeno u nekretninu!?!

leonarda26
14.07.2010., 08:34
Ja bih isto na SI kao zamjena za postojeće dotrajalo :top:

vlado, nije bilo ništa postojeće, ta je kuća kupljena derutna s ničim unutra i sad se obnavlja, tako po meni te ugradbene stvari npr. rasvjetna tijela, ugradbene stvari u wc i šta ti ja znam bi trebala ići u razred 0 - povećanje vrijednosti imovine, razlog zašto pitam ovo ovdje na forumu je što sam dobila savjete da to ide na sitni inventar a to meni nema logike...:confused:

BellaDona
14.07.2010., 09:05
Molim za pomoć, ne snalazim se u ovome:
Primljen je račun u 6.mj. za dugotrajnu imovinu po jednoj vrijednosti, a naknadno je utvrđeno da je došlo do zabune kod dobavljača i da je ta imovina skuplja. U 7. mj. dolazi storno računa i novi račun u kojem je iskazana točna cijena.
Knjiženje 1. računa:
dobavljač p
pretporez d
imovina u pripremi d
Knjiženje inventara po 1. računu:
imovina u pripremi p
dugotrajna imovina d

Pretpostavljam da storno ide:
-pretporez d
prihodi p

Kako dalje???

BUBAMARA22
14.07.2010., 09:33
vlado, nije bilo ništa postojeće, ta je kuća kupljena derutna s ničim unutra i sad se obnavlja, tako po meni te ugradbene stvari npr. rasvjetna tijela, ugradbene stvari u wc i šta ti ja znam bi trebala ići u razred 0 - povećanje vrijednosti imovine, razlog zašto pitam ovo ovdje na forumu je što sam dobila savjete da to ide na sitni inventar a to meni nema logike...:confused:

po meni ništa sporno, to je SI, pa neznaći da na SI ide sve što traje koji mjesec

isto kao što na DI staviš komp i otpišeš ga za dvije godine,pa neznaći da ćeš ga hitit u smeće

po mene ulaganje u kuću i dizanje vrijednosti imovine nije kupnja nove wc školjke ili rasvjetnih tjela

BUBAMARA22
14.07.2010., 09:34
po meni bela
storniraš cijeli prvi račun i radnje vezanje uz njega i uneseš pravi račun

leonarda26
14.07.2010., 10:02
po mene ulaganje u kuću i dizanje vrijednosti imovine nije kupnja nove wc školjke ili rasvjetnih tjela
zar svako ulaganje u objekt sa svrhom da se ono dovede u stanje korištenja nije ulaganje u dugotrajnu imovinu? po meni sanitarni čvorovi i rasvjetna tijela jesu neophodni da bi se prostor mogao koristiti, tim više što je tu bila potpuna rekonstrukcija i značajno se povećala vrijednost objekta u odnosu na prijašnje stanje..a možda i griješim

lili p.
14.07.2010., 10:12
Leonarda, može se i ovako i onako, nije pogrešno knjižiti kao SI.
Ja bi, budući da je kuća namijenjena prodaji, sve što se čvrsto ugrađuje na objekt, knjižila u povećanje vrijednosti objekta. Jer mu zaista i povečava vrijednost.

kakodane
14.07.2010., 10:38
..ovo nema veze sa SI!..čisto povečanje vrijednosti!

leonarda26
14.07.2010., 10:43
ide u povećanje vrijednosti, hvala svima:)

pero288
14.07.2010., 10:50
evo sad sam dobio i drugi račun koji isto sadrži oplate :cerek: , jedan dan je kupljeno 10 m2 u vrijednosti 1236,60 kn, a drugi 50 m2 u vrijednosti 6183 kn, znači na otpremnicama je vidljivo da nije sve kupljeno isti dan a dobio sam jedan račun za sve...što sada, obzirom da je ista cijena dali sve zajdeno treba unjeti kao OS ili ovih 10 m2 kao SI a ostatak kao OS? :rolleyes:...boze pomozi...

lili šta bi ti napravila OS ili SI? znam da sam dosadan ali što ću :)

lili p.
14.07.2010., 10:58
OSA :mig:

Jer je vijek trajanja duži od godinu dana, kako inženjer kaže.

pero288
14.07.2010., 11:07
evo sad sam dobio i drugi račun koji isto sadrži oplate :cerek: , jedan dan je kupljeno 10 m2 u vrijednosti 1236,60 kn, a drugi 50 m2 u vrijednosti 6183 kn, znači na otpremnicama je vidljivo da nije sve kupljeno isti dan a dobio sam jedan račun za sve...što sada, obzirom da je ista cijena dali sve zajdeno treba unjeti kao OS ili ovih 10 m2 kao SI a ostatak kao OS? :rolleyes:...boze pomozi...

lili, a što bi napravila s ovim računom, dali sve zajedno ide u OSA ili??

lili p.
14.07.2010., 11:28
Ja bi sve skupa stavila u OSU.
Jer, teoretski gledano, može se kupovati oplata po oplata svaki dan... zar ne?
Trebaš oderditi kako ćeš ih knjižiti i uvjek na isti način unositi, ne mijenjati. Bar je to neka moja logika.

Još jedna stvar mi se tu petlja po mislima. Ne treba gledati samo nabavnu vrijednost stvari, već i funkciju. U situaciji smo da, kad kupimo stol, ormar, stavljamo u SI jer je nabavna vrijednost mala, zar ne? Ali funkcija tih stvari je dugotrajnija i čisto tehnički gledano trebale bi biti OSE.

vlado3
14.07.2010., 13:15
Još jedna stvar mi se tu petlja po mislima. Ne treba gledati samo nabavnu vrijednost stvari, već i funkciju. U situaciji smo da, kad kupimo stol, ormar, stavljamo u SI jer je nabavna vrijednost mala, zar ne? Ali funkcija tih stvari je dugotrajnija i čisto tehnički gledano trebale bi biti OSE. Ali čemu, nije mi jasno, ako zakon kaže da je OSA nešto sa vrijednošću većom od 3500 i rokom uporabe duljim od godine dana, nitko ti ne brani da to bude u SI i da ga vodiš u evidenciji i 10 godina. Ne vodiš brigu o amortizaciji, 100% priznati trošak u trenutku uporabe ... Dajte mi jedan valjan razlog zašto OSA, pa kad bi mi zakon to omogućio ja bih i auto jednokratno otpisao, pa eto manje porezne osnovice.

kakodane
14.07.2010., 13:18
..ja isto ne kužim kakve to veze ima sa OS ili sa SI..

vlado3
14.07.2010., 13:18
Ja bi, budući da je kuća namijenjena prodaji, sve što se čvrsto ugrađuje na objekt, knjižila u povećanje vrijednosti objekta. Jer mu zaista i povečava vrijednost.Da li sam negdje previdio da je kuća namjenjena prodaji, to onda mjenja stvar

lili p.
14.07.2010., 13:24
Nisam rekla da je krivo ako je SI :mig:
Rekla sam da može i ovako i onako. Samo sam se osvrnula na činjenicu da je inženjer rekao da se koriste duže od godine dana i vodeći se time stavila bi u OSU. Pa i sam kažeš da je SI do 3.500,00 kn i rokom uporabe do godinu dana. Tako da se i to treba gledati.
Ponavljam, mislim da nije greška knjižiti kao SI, iako bi ja stavila u OSU.

Edit: vlado rekla je prije da je kuća renovirana i namjenjena prodaji.

pero288
14.07.2010., 13:32
Nisam rekla da je krivo ako je SI :mig:
Rekla sam da može i ovako i onako. Samo sam se osvrnula na činjenicu da je inženjer rekao da se koriste duže od godine dana i vodeći se time stavila bi u OSU. Pa i sam kažeš da je SI do 3.500,00 kn i rokom uporabe do godinu dana. Tako da se i to treba gledati.
Ponavljam, mislim da nije greška knjižiti kao SI, iako bi ja stavila u OSU.

Edit: vlado rekla je prije da je kuća renovirana i namjenjena prodaji.

ovaj račun je iz 6 mjeseca, tada je još SI bio do 2.000,00, ipak ukupna vrijednost kupljenog je cca 13.000,00, ako bi ja to stavio u SI dali mogu jednokratno otpisati (mislim, jeli malo velika vrijednost?) budući da je poslovna politika poduzeća da se jednokratno otpisuje sav SI? jer mi je blesavo otpisivati ovo kroz 2 godine a sav ostali inventar kroz jednu godinu :rolleyes:

vlado3
14.07.2010., 13:55
Edit: vlado rekla je prije da je kuća renovirana i namjenjena prodaji.tnx, nisam išao toliko unazad

klose13
14.07.2010., 15:41
Postoje stvari koje se mogu kupiti na firmu. popis je sve stroži.
Tipa, prije su se odijela mogla kupovati, sada ti računovođa to mora provući kroz "radno odijelo" pa riskiraš da te uhvate, ili na odijelu trebaš imati tipa uvezen logo svoje firme što je idiotarija...

Za sat nisam sigurna, ali pokloni su normalna stvar. I ja sam tek krenuo u tu priču :)

VTi underhood
14.07.2010., 16:20
vlado, nije bilo ništa postojeće, ta je kuća kupljena derutna s ničim unutra i sad se obnavlja, tako po meni te ugradbene stvari npr. rasvjetna tijela, ugradbene stvari u wc i šta ti ja znam bi trebala ići u razred 0 - povećanje vrijednosti imovine, razlog zašto pitam ovo ovdje na forumu je što sam dobila savjete da to ide na sitni inventar a to meni nema logike...:confused:

Ako se recimo kupuje samo umivaonik ili samo školjka da bi se zamijenilo postojeće zbog istrošenosti loma i sl., onda bi to knjižio na SI, ali ako se uređuje "novi" prostor i kupuje se kompletan "inventar" za recimo kupaonicu ili ured ili sl., makar pojedina stvar kupljena ne prelazi vrijednosnu granicu (ali ukupno ulaganje prelazi), onda bi ja to na kraju kad bide gotovo uređenje unio kao "ulaganje u imovinu" i zbrojio sve iznose i stavio "u uporabu" s danom kad je uređenje dovršeno...

jer ako gledamo logički, skoro ništa od čega je neki objekt napravljen, kao "jedinica" po vrijednosti ne ulazi u dugotrajnu imovinu... po tome bi se cijela zgrada stavila na sitan inventar jer i cigla i sve ugrađeno košta ispod npr. 2000kn po komadu... ali ako se gleda krajnja namjena te cigle, prozora, umivaonika, pločice, ljepila za pločice i sl. onda sve zajedno ulazi u vrijednost objekta koji se gradi... nevezano za to jel sve na jednom računu ili je razdjeljeno na 1000 različitih računa...

Da se odmah nadovežem na pitanje za one oplate za građevinu... da ja recimo imam takav slučaj, knjižio bi to onako kako mi najviše financijski u datom trenutku odgovara jer može biti i sitan inventar i dugotrajna imovina... s tim da bi možda ipak malo više naginjao tome da bude sitni inventar pošto se te oplate vrlo lako mogu slomiti, oštetiti i postati neupotrbljive... a onda je puno lakše rasknjižiti oštećenu oplatu sa sitnog inventara nego sa dugotrajne imovine...

VTi underhood
14.07.2010., 16:25
Postoje stvari koje se mogu kupiti na firmu. popis je sve stroži.
Tipa, prije su se odijela mogla kupovati, sada ti računovođa to mora provući kroz "radno odijelo" pa riskiraš da te uhvate, ili na odijelu trebaš imati tipa uvezen logo svoje firme što je idiotarija...


popis je uvijek bio strog... i bilo je točno propisano koliko odijela, kravata, cipela, aktovki u godini može poduzetnik kupiti na račun firme a da mu bude priznati trošak... i bilo je podijeljeno po strukama... to što se tiče "fancy odijela"... a što se tiče radne odjeće, tu isto ne treba pretjerivati pa kupovati "radnu odjeću" za cijelu familiju a imaš recimo samo 2 zaposlena...

lili p.
14.07.2010., 19:54
...


Ja sam odmah rekla da se ne razumijem u oplate, prvo sam mislila da su to krovno paneli ili tako nešto :brukica:

Upravo iz tog razloga, kad ne znam kako bi nešto knjižila pitam majstora, porazgovaramo malo i onda se odluči kamo što staviti.

Otkrila sam i da postoje određene stvari, skupe, koje se mogu iskoristiti samo jednom i bacaju se. Nabavna vrijednost visoka, rok uporabe 1 put i nikad više. To ne bi znala da nisam pitala majstora i mogla sam slobodno staviti u OS-u, a definitivno tamo ne ide :rofl:

VTi, falio si mi, pazi da se ne ponovi ovako dugo izbivanje :mig:

leonarda26
14.07.2010., 20:34
ako se uređuje "novi" prostor i kupuje se kompletan "inventar" za recimo kupaonicu ili ured ili sl., makar pojedina stvar kupljena ne prelazi vrijednosnu granicu (ali ukupno ulaganje prelazi), onda bi ja to na kraju kad bide gotovo uređenje unio kao "ulaganje u imovinu" i zbrojio sve iznose i stavio "u uporabu" s danom kad je uređenje dovršeno...

hvala VTI :cerek:,vidi se tko zna...
kad smo to riješili reci mi što je sa namještajem...kupljen je i kompletni najmeštaj - plazma tv (komada 3), kreveti ormari , dnevni boravak i kuhinja - sa svim mogućim perilicama, uglavnom vrijednost namještaja je 7.000,00 EUR (sve je ista faktura)...ovo pretpostavljam ide na OS i SI a ne u povećanje vrijednosti...ili griješim?
samo da napomenem ovo sve ide na prodaju zajedno sa objektom...

petra288
19.07.2010., 10:53
zanima me na koji konto knjižite ove zamjenske verzije modula knjigovodstvenog programa??

kakodane
19.07.2010., 12:32
zanima me na koji konto knjižite ove zamjenske verzije modula knjigovodstvenog programa??


..ja sam sve knjižila na 0.

petra288
19.07.2010., 14:35
..ja sam sve knjižila na 0.

ja sam stavila na 4 - kao usluge održavanja aplikacije (u skupinu servisne usluge)...pa sad neznam dali je to ok :rolleyes:

ninana05
20.07.2010., 10:07
Jedno pitanje..

Dakle zbog uštede papira jedan od klijentovih dobavljača je najavio buduće slanje računa putem e-maila.

Računi kao takvi mogu se koristiti za iskorištavanje pretporeza, samo je bitno da je navedena klauzula da je ispisan elektroničkim putem?

Sporno mi je samo iz razloga što su to inače računi u boji, a kod nas su u crno-bijeloj verziji. To nebi trebo biti problem?

kakodane
20.07.2010., 12:24
Jedno pitanje..

Dakle zbog uštede papira jedan od klijentovih dobavljača je najavio buduće slanje računa putem e-maila.

Računi kao takvi mogu se koristiti za iskorištavanje pretporeza, samo je bitno da je navedena klauzula da je ispisan elektroničkim putem?

Sporno mi je samo iz razloga što su to inače računi u boji, a kod nas su u crno-bijeloj verziji. To nebi trebo biti problem?

nikakav problem..slobodno ga knjižiš kao normalan račun!:mig:

latyca
20.07.2010., 13:24
molim vas za savjet,
firma kod koje nabavljamo materijal uvijek nas dariva sa nekim alatom, znači u računu je navedeno osim onoga što smo naručili i takav alat za koji piše naziv, količina 1, vrijednost 0,00 kn (obično su to nekakve mašine za rezanje vrijednosti cca. 400 kn). Dali se ta gratis mašina unosi u evidenciju sitnog inventara i što stavljam pod nabavnu vrijednost ...možda 0?

Slavicaaa
20.07.2010., 14:08
Imam i ja nekoliko možda glupih pitanja vezanih za PDV, poreze, doprinose i sl obveze prema državi.
Naime, firma je jako mlada (osnovana prije nepunih godinu dana) i ima trenutno previše obveza za mali obujam posla, pa bi ih htjela nekako smanjiti/izbjeći bez da me prijavite poreznoj ili nekoj drugoj inspekciji :)

Vlasnica sam firme i prijavljena kao direktorica iste.

1. Mogu li se odjaviti s firme i prijaviti na biro
_ kakve obveze imam prema državi u ovom slučaju
_ trebam li ikoga prijaviti kao direktora ili firma može funkcionirati bez prijave
_ mogu li uzimati naknadu s biroa :)

2. Htjela bih svoj automobil prodati svojoj firmi
_ kakva je procedura s PDV-om u ovom slučaju

3. Trebala bih povećati ulazni PDV kako bi isti prebila/preknjižila za dosadašnje obveze/doprinose
_ imate li ideju kako povećati ulazni PDV

Koliko "ilegalnih" pitanja, nemojte me prijaviti :)

lasangel
20.07.2010., 14:08
Jedno pitanje..
Dakle zbog uštede papira jedan od klijentovih dobavljača je najavio buduće slanje računa putem e-maila.

Računi kao takvi mogu se koristiti za iskorištavanje pretporeza, samo je bitno da je navedena klauzula da je ispisan elektroničkim putem?
Sporno mi je samo iz razloga što su to inače računi u boji, a kod nas su u crno-bijeloj verziji. To nebi trebo biti problem?


vidi članak 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednosti...

Poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti pisani račun najmanje u dva primjerka od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, račun koji se odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbi članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost može biti ispostavljen elektroničkim putem.

e sad, na tvom mjestu bi isprintao račun kao takav u boji i priložio ga kao orginal...ali ne bi dočekao kontrolu s e-računom (osim ako nije riječ o oslobođenoj isporuci) i rekao da sam ga knjižio...

osim toga, teret dokazivanja za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez (npr. korištenje pretporeza) je na poreznom obvezniku, za razliku od činjenica koje utemeljuju porez (isporuke) kad to dokazuje porezno tijelo...

lili p.
20.07.2010., 14:14
Ma las...to sve stoji, ali pogledaj koliko ima računa koji se rade u elektroničnom obliku te važe bez pečata i potpisa. Ja za neke radim takve račune i svi su, bez iznimke, prošli sve kontrole i predporez koji je po njima priznat ostao je, nije ga trebalo vratiti.

lasangel
20.07.2010., 14:23
jedno je račun bez potpisa s napomenon da je pravovaljan bez žiga i potpisa, a drugo je ovo: račun stigao putem e-maila..
prema onoj odredbi ulazni račun mora biti u pisanom obliku... to sam mislio..

lili p.
20.07.2010., 14:29
I ja sam na to mislila. Pa ja te račune i šaljem mailom. Isprintam ja sebi, oni sebi i nije bilo problema u kontroli PDV-a :mig:

Napominjem, ovo što Las kaže je skroz istina, možda smo mi imali samo sreće, kažem kako ja radim, ne tvrdim da je ispravno.

lili p.
20.07.2010., 14:36
Vlasnica sam firme i prijavljena kao direktorica iste.

1. Mogu li se odjaviti s firme i prijaviti na biro
_ kakve obveze imam prema državi u ovom slučaju
_ trebam li ikoga prijaviti kao direktora ili firma može funkcionirati bez prijave
_ mogu li uzimati naknadu s biroa :)

Kao direktor ne možeš biti nezaposlena, ali kao prokurator možeš i prijaviš nekoga u radnom odnosu za direktora :mig:
Ne možeš ostvariti pravo na naknadu jer si vlasnica firme, a tamo se potpisuje obrazac da nemaš udjela u nekom poduzeću.

2. Htjela bih svoj automobil prodati svojoj firmi
_ kakva je procedura s PDV-om u ovom slučaju

Nema PDV-a jer auto prodaješ kao fizička osoba.

3. Trebala bih povećati ulazni PDV kako bi isti prebila/preknjižila za dosadašnje obveze/doprinose
_ imate li ideju kako povećati ulazni PDV

Vječni problem, nemam rješenje za ovo...Tražiti nekoga da te fakturira? :ne zna:

zeky
20.07.2010., 22:54
Poštovani,

Nova sam na ovom forumu i ne držim se teme stoga vas molim da mi ne zamjerite. Imam jedan problem koji moram brzo riješiti pa vas molim za pomoć. Inače pratim već duže vrijeme ovaj forum i rasprave i puno mi pomažu te se želim zahvaliti svima koji sudjeluju te se nadam da ću biti aktivnija u raspravama.

Da li je moguće poduplati stope amortizacije ako je na primjer dvije godine bila stopa 10% a treću se povisi na 20% i onda opet recimo iduću godinu na 10% ?

Da li se mora obračunavati ista stopa od početka do kraja?

Hvala!

VTi underhood
21.07.2010., 00:58
Poštovani,

Nova sam na ovom forumu i ne držim se teme stoga vas molim da mi ne zamjerite. Imam jedan problem koji moram brzo riješiti pa vas molim za pomoć. Inače pratim već duže vrijeme ovaj forum i rasprave i puno mi pomažu te se želim zahvaliti svima koji sudjeluju te se nadam da ću biti aktivnija u raspravama.

Da li je moguće poduplati stope amortizacije ako je na primjer dvije godine bila stopa 10% a treću se povisi na 20% i onda opet recimo iduću godinu na 10% ?

Da li se mora obračunavati ista stopa od početka do kraja?

Hvala!

Nemora biti ista stopa od početka do kraja, ali se NE SMIJE MIJENJATI TOKOM POSLOVNE GODINE...

Znači možeš odrediti stopu amortizacije (višu ili nižu) odmah kod stavljanja u upotrebu ili svakog 01.01. u godini... to treba potkrijepit kratkom odlukom u kojoj se navede za koja sredstva se mijenja stopa amortizacije i ujedno se navede propisana stopa i nova stopa da se odmah vidi da li se radi o porezno priznatoj amortizaciji ili pak dio bude porezno nepriznat...

ninana05
21.07.2010., 06:25
jedno je račun bez potpisa s napomenon da je pravovaljan bez žiga i potpisa, a drugo je ovo: račun stigao putem e-maila..
prema onoj odredbi ulazni račun mora biti u pisanom obliku... to sam mislio..

Možda smo se krivo sporazumjeli.
Račun će biti identičan originalu, osim što neće biti u boji. Radi se samo o tome da će oni u mailu račun priložiti kao attachment.

Znači nema pečata i potpisa, ali stoji jasno naznačena klauzula da je račun pisan elektroničkim putem i kao takav je punovažan bez potpisa i pečata. Sve ostalo je isto. Original račun, samo bez boje. Nigdje neće biti vidjivo da je on putem maila poslan

vlado3
21.07.2010., 06:52
lasangel je u pravu (naravno da je u pravu, citirao je članak zakona :lol:), ali ne vjerujem :ne zna: da bi bilo koji nadzor primjetio da je račun isprintan na štampaču kod kupca, a ne kod dobavljača.
Preporuka ninana: po mogućnosti ga isprintaj u boji pa je sve OK.
Vjerujem da ćemo se i mi uskoro uskladiti sa ostatkom Europe, pa da će račun poslan mailom biti važeći, ali eto onda osjetno manji prihod za HP i CE. Pretpostavite koliko samo računa mjesečno pošalju telefonski operateri (prosjek je najmanje 2-3 po poslovnom subjektu), a skoro da nema firme danas koja ne može primiti račun mailom.

lasangel
21.07.2010., 07:07
lasangel je u pravu (naravno da je u pravu, citirao je članak zakona :lol:),

pa zar nije normalno citirati navod i izvor? :ne zna:

zeky
21.07.2010., 07:21
Nemora biti ista stopa od početka do kraja, ali se NE SMIJE MIJENJATI TOKOM POSLOVNE GODINE...

Znači možeš odrediti stopu amortizacije (višu ili nižu) odmah kod stavljanja u upotrebu ili svakog 01.01. u godini... to treba potkrijepit kratkom odlukom u kojoj se navede za koja sredstva se mijenja stopa amortizacije i ujedno se navede propisana stopa i nova stopa da se odmah vidi da li se radi o porezno priznatoj amortizaciji ili pak dio bude porezno nepriznat...

Puno hvala :-))

kakodane
21.07.2010., 07:29
..kao prvo večina firmi si danas šalje mailovima račune ( pdf)..i ko to vidi jel to original ili mail..a uostalom zar bi ja svaki put trebala imat tinte u printeru..ne,nebi...taj dan nisam imala boje i isprintala sam crno-bijelo..i ne vidim u čemu je problem ?!

latyca
21.07.2010., 08:43
molim vas za savjet,
firma kod koje nabavljamo materijal uvijek nas dariva sa nekim alatom, znači u računu je navedeno osim onoga što smo naručili i takav alat za koji piše naziv, količina 1, vrijednost 0,00 kn (obično su to nekakve mašine za rezanje vrijednosti cca. 400 kn). Dali se ta gratis mašina unosi u evidenciju sitnog inventara i što stavljam pod nabavnu vrijednost ...možda 0?

zna li tko?:ne zna:

ninana05
21.07.2010., 08:55
lasangel je u pravu (naravno da je u pravu, citirao je članak zakona :lol:), ali ne vjerujem :ne zna: da bi bilo koji nadzor primjetio da je račun isprintan na štampaču kod kupca, a ne kod dobavljača.
Preporuka ninana: po mogućnosti ga isprintaj u boji pa je sve OK.
Vjerujem da ćemo se i mi uskoro uskladiti sa ostatkom Europe, pa da će račun poslan mailom biti važeći, ali eto onda osjetno manji prihod za HP i CE. Pretpostavite koliko samo računa mjesečno pošalju telefonski operateri (prosjek je najmanje 2-3 po poslovnom subjektu), a skoro da nema firme danas koja ne može primiti račun mailom.


Pa o tome se i radi, da je sasvim svejedno kod koga je račun isprintan. Barem mislim da to nebi trebali biti važno :ne zna:

Uhh ima dosta tih računa, pa trebalo bi barem jedan toner mjesečno kupovat :D malo šale, ali eto tako je. Dobavljač je sebe fino ogradio od troška papira i to je to.

Mislim da bi još mogla nazvat RRIF-ove savjetnike. Nadam se najiskrenije da boja nije toliko bitna stavka računa, ali nikad se ne zna

kakodane
21.07.2010., 09:03
zna li tko?:ne zna:

u pravilu gratis robu ne bi smijela knjižiti, jer nemaš ni iznose,a ne smiješ izmišljavat!!

lasangel
21.07.2010., 09:08
u pravilu gratis robu ne bi smijela knjižiti, jer nemaš ni iznose,a ne smiješ izmišljavat!!

zanimljivo razmišljanje....
zamisli da ti dobavljač odobri naturalni rabat, tj. da ti umjesto 100 kg jabuka isporuči 105 kg...tj. rabat 5%...
i to ne proknjižiš....dođe kontrola i nađe robu na crno, jer nije proknjižena...

odličan savjet...:flop:

kakodane
21.07.2010., 09:30
..moja greška,ja sam krivo pokopčala pitanje..
btw..ako toliko voliš komentirat,zašto jednostavno ženi ne odgovoriš na pitanje?!

VTi underhood
21.07.2010., 09:31
zna li tko?:ne zna:

Da, to knjižiš na sitan inventar s nabavnom cijenom 0,00 i ako možeš negdje na popis ugurat napomenu da se radi o poklonu... naravno, za to treba postojat i dokument oddobavljača gdje se vidi da nije naplaćeno...

VTi underhood
21.07.2010., 09:40
lasangel je u pravu (naravno da je u pravu, citirao je članak zakona :lol:), ali ne vjerujem :ne zna: da bi bilo koji nadzor primjetio da je račun isprintan na štampaču kod kupca, a ne kod dobavljača.
.

Točno to... puno puta sam dobio od T-COM-a, RBA, blablabla račun koji nije isprintan u boji a recimo mjesec prije je bio u boji... pa recimo i od državnih službi... jedno rješenje dobijem sa isprinatnim grbom u boji, a onda od te iste ustanove neko drugo rješenje isprintano CB...

Po meni je bitnije da se ima pisani oblik dokumenta i da je sve uredno i čitljivo, nebitno ko ga je printao i kako je poslan... a onda ako ustreba original za potrebe nadzora, mislim da niti jedan poduzetnik neće radit probleme ukoliko ga se zamoli da pošalje original računa

lasangel
21.07.2010., 09:57
Da, to knjižiš na sitan inventar s nabavnom cijenom 0,00 i ako možeš negdje na popis ugurat napomenu da se radi o poklonu... naravno, za to treba postojat i dokument oddobavljača gdje se vidi da nije naplaćeno...

Prema definiciji iz HSFI... Prihod je povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala, osim onog u svezi s uplatom od strane sudionika u kapitalu.
Nadalje, prihod treba mjeriti po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

U ovom slučaju, došlo je do povećanja imovine (mašine) koja mora imati protustavku u prihodima i to fer vrijednosti (tržnoj)... naravno, istovremeno, kroz otpis dobivaš troškove, pa je rezultat 0

latyca
21.07.2010., 11:01
problem e u tome što ovu gratis mašinu ne mogu staviti u evidenciju SI jer mi program ne prihvaća vrijednost 0....synesis...što da radim?

lasangel
21.07.2010., 11:21
pa nije synesis kriv....
uvijek se mjerljive stvari knjiže mora postojati vrijednost..
probaj s 0,01 kn....

uraira
22.07.2010., 07:16
ja sam stavila na 4 - kao usluge održavanja aplikacije (u skupinu servisne usluge)...pa sad neznam dali je to ok :rolleyes:



i kod mene je to održavanje. dakle 4.

kakodane
22.07.2010., 08:55
..kod isplate naknade od 3000,00 kn ( zaposleniku umro član obitelji), to se knjiži sa izvoda direktno na njegov tekući..a knjiži se na konto..??!

uraira
22.07.2010., 09:16
..kod isplate naknade od 3000,00 kn ( zaposleniku umro član obitelji), to se knjiži sa izvoda direktno na njegov tekući..a knjiži se na konto..??!



zašto ne na 4202?
ne zaboraviti priložiti..osmrtnicu ili štogod takvo, te poveznicu člana obitelji (rodni list ili takvo što) u podlozi knjiženju..

kakodane
22.07.2010., 09:46
ok,fala..ma zanima me to jer je direktorica uplatila njemu sa svojeg privatnog računa na njegov tekući i sad bi ja to trebala njoj vratit..pa sam se pomotala:D

ček kaj zbilja moram takvo nešto priložit?

uraira
22.07.2010., 10:25
ok,fala..ma zanima me to jer je direktorica uplatila njemu sa svojeg privatnog računa na njegov tekući i sad bi ja to trebala njoj vratit..pa sam se pomotala:D

ček kaj zbilja moram takvo nešto priložit?



a kako ćeš dokazati da je isplata bila upravo radniku za smrt člana obitelji?
mogla je biti i bilo što drugo. nedajbože oporezivo!!
nego..što je sad uplela i taj svoj tekući???
sad priloži i izvod (promet) s njenog tekućeg kojim ćeš dokazati da je prijenos izvršen dalje radniku..ja bih to dobro potkrijepila papirima..
ovako, samo knjiženjem isplate sa žr na direktoricin tekući...ne čini mi se baš pametno..
a.. čudo jedno kaj direktori mogu napraviti taj čas nered!

kakodane
22.07.2010., 10:43
a kako ćeš dokazati da je isplata bila upravo radniku za smrt člana obitelji?
mogla je biti i bilo što drugo. nedajbože oporezivo!!
nego..što je sad uplela i taj svoj tekući???
sad priloži i izvod (promet) s njenog tekućeg kojim ćeš dokazati da je prijenos izvršen dalje radniku..ja bih to dobro potkrijepila papirima..
ovako, samo knjiženjem isplate sa žr na direktoricin tekući...ne čini mi se baš pametno..
a.. čudo jedno kaj direktori mogu napraviti taj čas nered!

s tim da me nije ni pitala šta treba napravit, nego je napravila i rekla ja sam to napravila:D

e sad..

1. mislim da mi je najtočnije da ja preko žira uplatim djelatniku na tekući, a on na ruke vrati direktorici novce, jer ih je već dobio, a uz izvod priložim svu dodatnu papirologiju koja potkrepljuje da je novac stvarno išao za navedeni slučaj..se može tak?:)

uraira
22.07.2010., 10:54
s tim da me nije ni pitala šta treba napravit, nego je napravila i rekla ja sam to napravila:D

e sad..

1. mislim da mi je najtočnije da ja preko žira uplatim djelatniku na tekući, a on na ruke vrati direktorici novce, jer ih je već dobio, a uz izvod priložim svu dodatnu papirologiju koja potkrepljuje da je novac stvarno išao za navedeni slučaj..se može tak?:)



najbolje bi bilo tako, ako se možeš dogovoriti s djelatnikom.
a naravno, kaj bi ona pitala..
ni moji ne pitaju, samo donesu situacije koje treba čupat iz ..da ne kažem..

leony
22.07.2010., 12:02
društo želi prijaviti obavljanje djelatnosti u stambenom prostoru člana društva (tu je i prijavljeno sjedište - područje posebne državne skrbi :)),obzirom da se taj prostor nalazi na jako udaljenoj lokaciji od centra - selo i taj prostor je doslovno koliba...e sad kolika bi trebala biti najamnina? Direktor želi staviti što veću najamninu (lupa cifre kao da je prostor u centru grada :rolleyes: ) a po meni to nema logike jer to nije tržišna cijena i troškovi su porezno priznati i umanjuju osnovicu poreza na dohodak,dali se treba konzultirati sa poreznom ili mi možemo stavljati najamninu koliku hoćemo?

VTi underhood
22.07.2010., 12:46
s tim da me nije ni pitala šta treba napravit, nego je napravila i rekla ja sam to napravila:D

e sad..

1. mislim da mi je najtočnije da ja preko žira uplatim djelatniku na tekući, a on na ruke vrati direktorici novce, jer ih je već dobio, a uz izvod priložim svu dodatnu papirologiju koja potkrepljuje da je novac stvarno išao za navedeni slučaj..se može tak?:)

možda je bolje da on vrati odmah sa tekućeg na tekući kako je i dobio... i da u opisu plaćanja napiše "povrat pogrešne uplate"

I onda nakon što vrati, uplatit pare sa žiro računa firme na njegov račun...

kakodane
22.07.2010., 13:19
možda je bolje da on vrati odmah sa tekućeg na tekući kako je i dobio... i da u opisu plaćanja napiše "povrat pogrešne uplate"

I onda nakon što vrati, uplatit pare sa žiro računa firme na njegov račun...

e fala puno, mislim da ću tako i napravit..:mig:

Veranda
22.07.2010., 19:59
zanimljivo razmišljanje....
zamisli da ti dobavljač odobri naturalni rabat, tj. da ti umjesto 100 kg jabuka isporuči 105 kg...tj. rabat 5%...
i to ne proknjižiš....dođe kontrola i nađe robu na crno, jer nije proknjižena...

odličan savjet...:flop:

dakle, tih 5 kg jabuka je ušlo po nula kuna, a kad ih prodaš imaš prodajnu cijenu i PDV i onda još i porez na dobit, a troškova nema... isplati li se to?

lili p.
22.07.2010., 20:10
Nikako se ne isplati.
Nešto dobiješ i prodaš i imaš čisti profit, bez troška.... Razmisli malo :mig:

leony
22.07.2010., 20:58
društo želi prijaviti obavljanje djelatnosti u stambenom prostoru člana društva (tu je i prijavljeno sjedište - područje posebne državne skrbi :)),obzirom da se taj prostor nalazi na jako udaljenoj lokaciji od centra - selo i taj prostor je doslovno koliba...e sad kolika bi trebala biti najamnina? Direktor želi staviti što veću najamninu (lupa cifre kao da je prostor u centru grada :rolleyes: ) a po meni to nema logike jer to nije tržišna cijena i troškovi su porezno priznati i umanjuju osnovicu poreza na dohodak,dali se treba konzultirati sa poreznom ili mi možemo stavljati najamninu koliku hoćemo?
savjet ...:s?

uraira
23.07.2010., 06:53
možda je bolje da on vrati odmah sa tekućeg na tekući kako je i dobio... i da u opisu plaćanja napiše "povrat pogrešne uplate"

I onda nakon što vrati, uplatit pare sa žiro računa firme na njegov račun...



nije viška, ali vjerujem, nepotrebno kompliciranje..
promet po tekućima porezna još uvijek ne evidentira (dakle, ne vjerujem da će mu netko "prepoznati" u tome ikakav dohodak), a pogotovo promet s tekućeg na tekući (privatni, osobni računi). mogla mu je žena (bez obzira što je direktorica) i posuditi tu lovu..dati, pokloniti..nevezano uz bilo što..

lasangel
23.07.2010., 06:58
dakle, tih 5 kg jabuka je ušlo po nula kuna, a kad ih prodaš imaš prodajnu cijenu i PDV i onda još i porez na dobit, a troškova nema... isplati li se to?


jako bi se bunio da prodam jabuka za 1.000.000,00 kn s nabavnom cijenom 0,00 kn .......:s

prodam ih s pdv-om koji plati kupac i uplatim ga državi...

čak i da platim porez na dobit 200.000,00 kn...kolika mi je dobit??

premalo za neke, izgleda...:kava:

uraira
23.07.2010., 07:01
društo želi prijaviti obavljanje djelatnosti u stambenom prostoru člana društva (tu je i prijavljeno sjedište - područje posebne državne skrbi :)),obzirom da se taj prostor nalazi na jako udaljenoj lokaciji od centra - selo i taj prostor je doslovno koliba...e sad kolika bi trebala biti najamnina? Direktor želi staviti što veću najamninu (lupa cifre kao da je prostor u centru grada :rolleyes: ) a po meni to nema logike jer to nije tržišna cijena i troškovi su porezno priznati i umanjuju osnovicu poreza na dohodak,dali se treba konzultirati sa poreznom ili mi možemo stavljati najamninu koliku hoćemo?


savjetovala bih ipak tržišnu cijenu..
jedno zbog toga što bi u protivnom, za nenormalno veliki najam članu društva, to bilo definitivno pranje love..izvlačenje gotovine iz društva.
a drugo..čemu bi član plaćao toliki porez na najam (jer porezna razrezuje porez na najam po svojoj tablici-zona puta kvadrat puta njihova cijena istog, OSIM ako on u ugovoru nije naveden veći od njihove procjene, tada oporezuje taj veći, naravno..) osim..ako je na PPS drugačije..to baš ne znam.
nazoveš poreznu, daš im zonu (kvart) i kvadrate, pa će ti oni reći cijenu najma na tom području.

uraira
23.07.2010., 07:18
nedoumica..
d.o.o. evidentira uredno promet po mp računima, zaduži blagajnu, obračuna pdv, prihode knjiži u prihode, po isplatnici evidentira izlaz novca IZ BLAGAJNE, no..taj novac nikad (ili bar ne skoro) ne završi na žircu..dakle, nije položen.
kako da objasnim evtl nadzoru tako "dug put novca od blagajne do žira" (u vlasnikovom džepu) i gdje da ga to cijelo vrijeme ja držim (knjižim)? :confused:

VTi underhood
23.07.2010., 07:42
nije viška, ali vjerujem, nepotrebno kompliciranje..
promet po tekućima porezna još uvijek ne evidentira (dakle, ne vjerujem da će mu netko "prepoznati" u tome ikakav dohodak), a pogotovo promet s tekućeg na tekući (privatni, osobni računi). mogla mu je žena (bez obzira što je direktorica) i posuditi tu lovu..dati, pokloniti..nevezano uz bilo što..

Sigurno je sigurno...

uraira
23.07.2010., 07:52
Sigurno je sigurno...



a istina..kažu ljudi da od viška glava ne boli :mig:

lasangel
23.07.2010., 08:08
nedoumica..
d.o.o. evidentira uredno promet po mp računima, zaduži blagajnu, obračuna pdv, prihode knjiži u prihode, po isplatnici evidentira izlaz novca IZ BLAGAJNE, no..taj novac nikad (ili bar ne skoro) ne završi na žircu..dakle, nije položen.
kako da objasnim evtl nadzoru tako "dug put novca od blagajne do žira" (u vlasnikovom džepu) i gdje da ga to cijelo vrijeme ja držim (knjižim)? :confused:


kak to misliš evidentira izlaz novca? knjižiš na 1009 i kumuliraš iznos na tom kontu?

pa najbolje ti je da se u Odluci o blagajničkom maksimumu napiše da je dozvoljen maksimalan iznosu u blagajni od npr. 2.000.000,00 kn..
i onda saldo može biti velik...kad dođe kontrola, dok oni skuže da je saldo velik, prikupiš lovu i pokažeš ili jednostavno položiš na ž.r

uraira
23.07.2010., 08:18
kak to misliš evidentira izlaz novca? knjižiš na 1009 i kumuliraš iznos na tom kontu?

pa najbolje ti je da se u Odluci o blagajničkom maksimumu napiše da je dozvoljen maksimalan iznosu u blagajni od npr. 2.000.000,00 kn..
i onda saldo može biti velik...kad dođe kontrola, dok oni skuže da je saldo velik, prikupiš lovu i pokažeš ili jednostavno položiš na ž.r



tako je..tu varijantu znam..samo ne znam kako JEDNOSTAVNO položiti istog časa 120.000 kn:p
na 1009 kumuliram i čekam protuknjiženje sa žira da zatvorim 1009.
no, sa žira na 1009 ne stiže baš...
odluku imam o visokom maksimumu, mada ona i nije više obavezna, ukinuta davnih dana, ali novca nema...i diša će se jako iznenaditi (zamisli!) kad mu smsnem : POLAŽI 120.000 kn ISTOG ČASA NA ŽIRAC, KAKO ZNAŠ..
ima li opcija da taj novac negdje ..zadržim..ili prikrijem kao..isplatu dobiti, čak možda samo privremenu (dok se diša ne sjeti gdje ih je pospremio :)), pa onda kad on položi, pobrišem to knjiženje..
ili stvarnu isplatu dobiti, ako nikad ne položi..iako nije izašlo sa žira..
mogu li mi to proglasiti skrivenim izuzimanjem..ili ne daj bože štogod gore..?

lasangel
23.07.2010., 09:25
ima li opcija da taj novac negdje ..zadržim..ili prikrijem kao..isplatu dobiti, čak možda samo privremenu (dok se diša ne sjeti gdje ih je pospremio :)), pa onda kad on položi, pobrišem to knjiženje..

ježim se na pomisao da bi netko brisao knjiženja...:eek:
niti je profesionalno, niti bi trebalo na forumu o tome pričati...

uraira
23.07.2010., 09:34
ježim se na pomisao da bi netko brisao knjiženja...:eek:
niti je profesionalno, niti bi trebalo na forumu o tome pričati...



snebivaj se ti koliko hoćeš, ali kladim se da si to i sam nekad radio..
nisi nikad promijenio temeljnicu nakon što si uvidio grešku ili zabunu..?
a sad..pričati ili ne pričati..
možemo i o vremenu..

VTi underhood
23.07.2010., 09:47
ima li opcija da taj novac negdje ..zadržim..ili prikrijem kao..isplatu dobiti, čak možda samo privremenu (dok se diša ne sjeti gdje ih je pospremio :)), pa onda kad on položi, pobrišem to knjiženje..


nemoj to knjižiti kao isplatu dobiti jer na to onda moraš obračunati krizni porez... a u kombinaciji sa 120.000kn to nije baš mali novac koji treba uplatit...

uraira
23.07.2010., 09:52
nemoj to knjižiti kao isplatu dobiti jer na to onda moraš obračunati krizni porez... a u kombinaciji sa 120.000kn to nije baš mali novac koji treba uplatit...


u tome i jest problem...
dakle, pripremiti ga (dišu) da u roku odmah, po potrebi izvuče sumu i položi ju..

lasangel
23.07.2010., 10:03
snebivaj se ti koliko hoćeš, ali kladim se da si to i sam nekad radio..
nisi nikad promijenio temeljnicu nakon što si uvidio grešku ili zabunu..?
a sad..pričati ili ne pričati..
možemo i o vremenu..

čemu služi storno?
ako i pogriješim sigurno neću brisati temeljnicu.....

uraira
23.07.2010., 10:12
čemu služi storno?
ako i pogriješim sigurno neću brisati temeljnicu.....



milijon nepotrebnih storna..
ovako je urednije :mig:
npr proknjižila sam nešto na ..4030, ali se predomislila pa hoću na 4031 ...
lijepo "rasknjižim" temeljnicu, ispravim broj računa i ponovo zaknjižim.
u čemu je problem?
jel to jako nesavjesno? nemoralno? neetično? kriminal? privredni kriminal?

kakodane
23.07.2010., 12:10
jel to jako nesavjesno? nemoralno? neetično? kriminal? privredni kriminal?

za lasangela je:D

kakodane
23.07.2010., 12:12
a istina..kažu ljudi da od viška glava ne boli :mig:

uglavnom, direktorica neće ništa da mjenjamo:) ona je njemu tak ionak htjela pomoći i dala mu je privatno novce i ne želi natrag..eto..rješen mi je problem:D

uraira
23.07.2010., 12:23
uglavnom, direktorica neće ništa da mjenjamo:) ona je njemu tak ionak htjela pomoći i dala mu je privatno novce i ne želi natrag..eto..rješen mi je problem:D



a, drage li ženice :)

lasangel
23.07.2010., 12:49
za lasangela je:D

na ovake komentare teško je nešto pametno reći...

uraira
23.07.2010., 12:58
na ovake komentare teško je nešto pametno reći...



hajde, lasangel, nemoj biti tako strog..i dozvoli nam da koji put lanemo i nešto bedasto :mig:

Atanasovski
23.07.2010., 12:59
Ljudi zdravo!

Unaprijed se moderatorima ispričavam ako nisam na pravom mjestu.

Molila bih da mi pomognete; naime poduzeće se bavi prijevozom i obračunava usluge stranim klijentima- po kojem članku/stavku je usluga oslobođena od PDVA???

Hvala na odgovorima.

Pozdrav.

sanja 69
23.07.2010., 19:51
Ljudi zdravo!

Unaprijed se moderatorima ispričavam ako nisam na pravom mjestu.

Molila bih da mi pomognete; naime poduzeće se bavi prijevozom i obračunava usluge stranim klijentima- po kojem članku/stavku je usluga oslobođena od PDVA???

Hvala na odgovorima.

Pozdrav.

izvoz roba i izvozne usluge oslobođene su Pdv,

Atanasovski
24.07.2010., 00:03
Znam da jesu, ali po kojem točno članku?

hvala.

Tempion
24.07.2010., 00:08
Znam da jesu, ali po kojem točno članku?

hvala.

Članak 13 Zakona o PDV-u. Ako to navodiš na računu, napiši i točku (ovisno za koju djelatnost). :top:

http://www.tvrtka.biz/web/zakoni/zakon_o_pdvu.html

VTi underhood
25.07.2010., 12:05
Jedan klijent ima dosta duga za doprinose i PDV, ali isto tako ima podosta potraživanja od HZZO za isplaćeno bolovanje... pa je htio dio duga za doprinose prebit sa refundacijom bolovanja...

Dosad sam uvijek imao čistu isplatu refundacije bez ikakvih prebijanja, pa me zanima jel ima neka posebna procedura, dokumentacija, zahtjev ili nešto slično da se to prebijanje provede tj. da se povrat sredstava od HZZO-a u potpunosti iskoristi za podmirivanje duga za doprinose i PDV???

Pa ako ima netko da je imao sličnu situaciju, molio bih pomoć:)

lili p.
25.07.2010., 13:44
Ja sam to htjela krajem prošle godine napraviti i dobila sam odgovor da HZZO neće ništa isplaćivati dok firma ne podmiri svoje dugove prema državi, nikakav prijeboj nije dolazio u obzir iako je njima HZZO bio više dužan nego li oni na osnovu doprinosa.

VTi underhood
25.07.2010., 14:03
i ja sam takav odgovor dobio prošle godine kad sam za njega htio predat zahtjev za refundaciju... čak nisu htjeli niti zaprimit zahtjev... ali nešto sam ove godine tamo u 3-4 mjesecu čitao da će se omogućit prijeboj tj. da će se umjesto isplate na žiro račun, direktno podmirivati dugovi po poreznim računima (prvo ZO, a onda ostalo) i ako šta ostane, isplata ide na žiro... i da će tome posredovati FINA i blablablabla... ali neznam nikoga da je dao zahtjev za tako nešto, pa ako ima netko ovdje da zna šta sve treba, da ne lutam bespućima hrvatske administracije :)

lili p.
25.07.2010., 15:14
Vidiš, vidiš...zar je moguće da su se i toga sjetili :lol:

http://www.poslovnenovine.com/propisi-hr-pregled/pravilnik-o-postupku-prijeboja-trazbine-po-ikm.asp

Ne izgleda prekomplicirano ali bi i ja rado čula nekoga tko je to uspjeo realizirati.

VTi underhood
25.07.2010., 20:21
i ja isto... jer sam nekak naviknut da ništa kod nas nije jednostavno...

vlado3
26.07.2010., 06:54
Imam klijenta koji je redovno "kratak" sa doprinosima, a imao je i bolovanje na teret fonda. Uredno je došlo od FINA-e izjava o prijeboju i obavijest koji uplatni račun zatvaraju. Kada sam listao kartice PU isto je vilo vidljivo.
Kod drugog je uslijedila isplata, ali umanjena za nekih 16 kn, a kasnije je stiglo i od FINA-e, bio je neki mali dug iz prethodnih godina. Znači stvar "hoda"

uraira
26.07.2010., 11:31
Imam klijenta koji je redovno "kratak" sa doprinosima, a imao je i bolovanje na teret fonda. Uredno je došlo od FINA-e izjava o prijeboju i obavijest koji uplatni račun zatvaraju. Kada sam listao kartice PU isto je vilo vidljivo.
Kod drugog je uslijedila isplata, ali umanjena za nekih 16 kn, a kasnije je stiglo i od FINA-e, bio je neki mali dug iz prethodnih godina. Znači stvar "hoda"



ALELUJAAAAA:s

VTi underhood
26.07.2010., 12:58
Imam klijenta koji je redovno "kratak" sa doprinosima, a imao je i bolovanje na teret fonda. Uredno je došlo od FINA-e izjava o prijeboju i obavijest koji uplatni račun zatvaraju. Kada sam listao kartice PU isto je vilo vidljivo.
Kod drugog je uslijedila isplata, ali umanjena za nekih 16 kn, a kasnije je stiglo i od FINA-e, bio je neki mali dug iz prethodnih godina. Znači stvar "hoda"

A šta si od dokumentacije morao predat? daj se malo raspiši...

vlado3
26.07.2010., 13:21
Ma ja sam ti škrt na rječima :), normalno sam slao zahtjev za refundaciju bolovanja, a onda u jednom slučaju došla samo izjava o prijeboju od Fina-e (iznos i uplatni račun koji zatvaraju), a u drugom izjava za dio koji se kompenzira, a za razliku uplata na žiro. Znači nikakav "extra action" sa moje strane. Sve su oni napravili :lol:

kukuriku
26.07.2010., 13:32
pitanje:
poduzeće radi od siječnja 2010. vrlo je razvidno da će ostvariti finu dobit u 2010.
e sad, mene zanima, nakon što se na kraju plati porez na dobit, da li se i kako još oporezuje isplata neto dobiti članovima/vlasnicima?

uraira
26.07.2010., 14:01
pitanje:
poduzeće radi od siječnja 2010. vrlo je razvidno da će ostvariti finu dobit u 2010.
e sad, mene zanima, nakon što se na kraju plati porez na dobit, da li se i kako još oporezuje isplata neto dobiti članovima/vlasnicima?



ako se, po obećanju, ukine krizni porez i ne izmisli koji novi, neće se oporezivati.

astrid17
26.07.2010., 14:48
Najprije pozdrav svima!:)

par pitanja oko novih evidencija i službenih putovanja!

1. tvrtka često šalje radnike na službeno putovanje u inozemstvo, svi troškovi su im pokriveni karticom firme, ne isplaćuje se dnevnica...trebaju li radnici u tom slučaju ispunjavati putne naloge.
2. Što se piše u ovu novu evidenciju o radnom vremenu ako mi je radnik na put otišao u četvrtak poslije posla npr. na avion, spavat će tamo negdje u hotelu, drugi dan ima sastanak od 14-19 i u subotu će ostati kod kumova na Love Paradi ( karikiram :cerek:) ..da li mu pišem radno vrijeme od 14-19 ili cijeli dan..ili koji vrag..
i da li je taj dan kad je otišao na put npr. radio je od 08-16 a u 17 je otišao na avion ..jesu li mu to prekovrmeni sati :ne zna:
...nigdje ne mogu naći propis koji to obajšnjava!

kako na takovm službenom putovanju razlučiti koliko je sati privatno a koliko službeno..iz putnog naloga?

pomoć pls:mig:

VTi underhood
26.07.2010., 17:48
Ma ja sam ti škrt na rječima :), normalno sam slao zahtjev za refundaciju bolovanja, a onda u jednom slučaju došla samo izjava o prijeboju od Fina-e (iznos i uplatni račun koji zatvaraju), a u drugom izjava za dio koji se kompenzira, a za razliku uplata na žiro. Znači nikakav "extra action" sa moje strane. Sve su oni napravili :lol:

e hvala... samo je problem što ove tete na HZZO-u traže potvrdu PU o plaćenim obvezama... jesi oko toga nešto predavao ili samo zahtjev?

vlado3
27.07.2010., 07:28
Ne, one to po službenoj dužnosti traže (i od kada je ovo na snazi moraju tražiti) od PU. Ustvari oni obavještavaju FINU, a FINA traži podatke od PU. Sam postupak opisan je u pravilniku. Ja sam predao samo zahtjev i bilo je dovoljno, a ako tete kod tebe i dalje traže kaži im da nema više :rolleyes:

vlado3
27.07.2010., 07:44
1. tvrtka često šalje radnike na službeno putovanje u inozemstvo, svi troškovi su im pokriveni karticom firme, ne isplaćuje se dnevnica...trebaju li radnici u tom slučaju ispunjavati putne naloge. Trebaju, treba zatvoriti izdatke za putne karte i ostale troškove SP. Ako se karticom pokrivaju i izdaci za hranu treba paziti da ukupni izdaci nisu veći od propisane dnevnice za zemlju u koju se putuje. U slučaju da jesu razlika se tretira kao plaća.
Što se piše u ovu novu evidenciju o radnom vremenu ako mi je radnik na put otišao u četvrtak poslije posla npr. na avion,
Vrijeme provedeno na SP tretira se kao redovan rad. O tome smo već pisali negdje na forumu. Ja bih mu pisao samo 8 sati kao SP za evidenciju sati. U slučaju da mu obračunavam i dnevnice na SP, obračunao bih mu za cijelo vrijeme provedeno na putu, a kako im se ne isplaćuju dnevnice, vrijeme provedeno na putu bitno je za usporedbu da li su izdaci koji se pokrivaju iz dnevnica veći od maksimalnog neoporezivog iznosa za to SP. Kažem, tako bih ja napravio.

astrid17
27.07.2010., 09:12
puno ti hvala:s
izgleda da me očekuje cijelo brdo papirologije...uf

klarab
27.07.2010., 14:19
stari Zakon o radu čl. 20. spominjao je upućivanje na rad u inozemstvo za razdoblje duže od mjesec dana.
sadašnji zakon o radu čl. 16. spominje samo rad u inozemstvu tj. više se ne spominje neko razdoblje.

E sada klijent mi je donio putni nalog iz kojeg je vidljivo da je bio u inozemstvu nekih 20 dana, on nadgleda proces puštanja u rad nekog postrojenja (angažiran je putem ugovor druge firme, nije njegovo postrojenje). Jel on bio na radu u inozemstvu (povlači za sobom brdo stvari koje ja ni ne znam točno) ili je bio na službenom putu.

po tom istom ugovor morat će i sljedeći mjesec opet na put na isto mjesto i najvjerojatnije će se tamo zadržati opet više dana.

znam da je HZZO smatrao službeni put u inozemstvo sve što je do 30 dana.
Ako je ovo isto službeni put u inozemstvo koliko mora biti pauza između ta dva puta da bi i dalje bio službeni put a ne rad u inozemstvu

Što mu savjetovati što mi je činiti. Upomoć! :ne zna:

leonarda26
28.07.2010., 07:54
upravo smo dobili rješenje od porezne uprave da moramo platiti porez na vozilo koje smo prodali u 3 mjesecu ove godine? dali je ovo neka greška ili ??

VTi underhood
28.07.2010., 09:28
upravo smo dobili rješenje od porezne uprave da moramo platiti porez na vozilo koje smo prodali u 3 mjesecu ove godine? dali je ovo neka greška ili ??

greška je ako je puni iznos u pitanju... ako je razmjerni dio za 3 mjeseca onda nije greška...

Da li je novi vlasnik prijavio vozilo na sebe?

vlado3
28.07.2010., 12:29
upravo smo dobili rješenje od porezne uprave da moramo platiti porez na vozilo koje smo prodali u 3 mjesecu ove godine? dali je ovo neka greška ili ??O kojem porezu je riječ? Porez na CMV?

lasangel
28.07.2010., 14:26
greška je ako je puni iznos u pitanju... ako je razmjerni dio za 3 mjeseca onda nije greška...



Kod poreza na cestovna motorna vozila ne postoji srazmjerni dio, već ga vlasnik vozila plaća za cijelu godinu.
Ukoliko se promjeni vlasništvo cmv tijekom kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na cmv ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

VTi underhood
28.07.2010., 14:45
Kod poreza na cestovna motorna vozila ne postoji srazmjerni dio, već ga vlasnik vozila plaća za cijelu godinu.
Ukoliko se promjeni vlasništvo cmv tijekom kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na cmv ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

čudno mi je ovo što kažeš, pošto sa sigurnošću znam da sam prije par godina nakon prodaje automobila platio otprilike jednu trećinu iznosa što ga inače plaćam... auto je prodan u početkom 5. mjeseca i ja sam u 7 mjesecu dobio porez na CMV u iznosu 150 i kusur kuna... a inače sam plaćao 400kn...

leonarda26
28.07.2010., 22:44
kontaktirala sam poreznu i rekli su mi da napišem žalbu i da će poslati novo rješenje, vozilo je prodano početkom ožujka stoga porez u punom iznosu snosi novi vlasnik, da je slučajno prodano nakon 31.03 mi bi trebali platiti porez...tako mi teta kaže na poreznoj

leonarda26
28.07.2010., 22:53
može li mi tko reći proceduru prilikom uvoza namještaja iz BIH za firmu, nikad nisam imala ovakav slučaj pa ne znam što radit, uplaćen je pdv za uvoz (po dopisu poduzeća koje posreduje u carinjenju), troška carine nije bilo. Dobila sam tu inozemnu fakturu ali jos nisam dobila ništa po čemu bi trebala odbiti plaćeni PDV na uvoz, tko bi mi to uopće trebao poslati??

vlado3
29.07.2010., 06:50
Kod poreza na cestovna motorna vozila ne postoji srazmjerni dio, već ga vlasnik vozila plaća za cijelu godinu.
Ukoliko se promjeni vlasništvo cmv tijekom kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na cmv ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Potpisujem, obveznik poreza je osoba koja je imala u vlasništvu vozilo na dan preuzimanja podataka iz MUP-a od strane Županije (ako to rade sami), ili PU. U pravilu je to 31.03. tekuće godine ili negdje 31.12. prethodne godine

vlado3
29.07.2010., 06:55
može li mi tko reći proceduru prilikom uvoza namještaja iz BIH za firmu, nikad nisam imala ovakav slučaj pa ne znam što radit, uplaćen je pdv za uvoz (po dopisu poduzeća koje posreduje u carinjenju), troška carine nije bilo. Dobila sam tu inozemnu fakturu ali jos nisam dobila ništa po čemu bi trebala odbiti plaćeni PDV na uvoz, tko bi mi to uopće trebao poslati?? Ne šalje ti nitko. Kada špediter plati PDV, ti imaš pravo u tom obračunskom razdoblju odbiti PDV (u obrascu PDV-a imaš posebnu stavku - plaćen PDV pri uvozu)

Darsey
29.07.2010., 09:02
Pozdrav svima :)
Imam jedno pitanje u vezi isplate otpremnine koja se isplaćuje radniku koji odlazi u mirovinu.
Isplaćujemo dakle, onaj neoporezivi dio od 8.000,00 kuna prema čl.13.st.2.točka 20 Pravilnika o porezu na dohodak, pa me zanima moram li u tom slučaju sastaviti OTP obrazac (obračun otpremnine)?
Ili se taj isti obrazac sastavlja samo prilikom isplate otpremnine radi otkaza?
Pretpostavljam da moram imati neki dokument kao podlogu za knjiženje?

leonarda26
29.07.2010., 09:05
Ne šalje ti nitko.

hvala vlado :), a račun za usluge špedicije, dali mi on ide u nabavnu vrijednost namještaja ili se knjiži zasebno na troškove usluga?

lasangel
29.07.2010., 09:42
Pozdrav svima :)
Ili se taj isti obrazac sastavlja samo prilikom isplate otpremnine radi otkaza?
Pretpostavljam da moram imati neki dokument kao podlogu za knjiženje?

Bez obzira o kakvoj je otpremnini riječ moraš sastaviti obrazac OTP.

Nego, baš me zanima koji su to pametnjakovići sastavljali obrazac.

Naime, u točci 1.2. Obrasca OPT unosi se:
iznos prosječne bruto plaće u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu..

Dakle, ako sam imao plaću posljednja tri mjeseca npr. 10.000,00 kn, 11.000,00 kn i 12.000,00 kn iznos prosječne bruto plaće je 11.000,00 kn.

Međutim prema čl. 119. st. 2. Zakona o radu otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Dakle, prema tome otpremnina ne smije biti manja od 3.666,67 kn, a taj podatak se ne unosi u obrazac OTP, već podatak 11.000,00 kn.

I sad se postavlja pitanje, ako je smisao uvođenja obrasca bio transparentan način obračuna kako će jedan radnik koji nije računovodstvene struke utvrditi da li je otpremnina dobro obračunata ili ne.
Hoću reći, svatko će moći sumnjati da je zakinut kod isplate.

A i problem je što je riječ o ovršnoj ispravi, kako li će se tek suci snalaziti...


A jednostavno, trebalo je u obrazac OTP iskazati jednu trećinu iznosa prosječne plaće... naravno, da je netko stručan, a ne samo podoban...

ili se varam? :confused::confused:

Darsey
29.07.2010., 11:05
lasangel, hvala :)

memika02
04.08.2010., 08:26
sorry što nisam sve čitala pa neznam dal ima nešto al imam jednu nedoumicu
firma kupuje auto koji će se koristiti u službene svrhe preko operativnog leasinga
znači priznaje se 70% poreza a onih 30% ide u trošak ako sam dobro svatila?

koja mi je potrebna evidencija i kako proknjižiti račun koji ću dobiti za najam?

Veranda
05.08.2010., 17:48
da li tvrtka kojoj je kao djelatnost u sudskom registru navedeno: kupnja i prodaja robe - a nema maloprodajni dućan; smije prodavati robu građanima?

rintintina
06.08.2010., 17:09
hvala vlado :), a račun za usluge špedicije, dali mi on ide u nabavnu vrijednost namještaja ili se knjiži zasebno na troškove usluga?

Trošak špedicije i prijevoza robe ulaze u nabnu vrijednost robe.

vlado3
06.08.2010., 19:20
sorry što nisam sve čitala pa neznam dal ima nešto al imam jednu nedoumicu
firma kupuje auto koji će se koristiti u službene svrhe preko operativnog leasinga
znači priznaje se 70% poreza a onih 30% ide u trošak ako sam dobro svatila?

koja mi je potrebna evidencija i kako proknjižiti račun koji ću dobiti za najam? Vidi post 1580 od VTia, jest da je za gorivo ali isto je sa operativnim najmom

vlado3
06.08.2010., 19:23
da li tvrtka kojoj je kao djelatnost u sudskom registru navedeno: kupnja i prodaja robe - a nema maloprodajni dućan; smije prodavati robu građanima? Imati registriranu djelatnost je nužan, ali ne i dovoljan uvjet, vidi malo zakon o trgovini za MTU

petra288
09.08.2010., 08:32
dali se prihod od građ. radova za mjesec srpanj po izdanoj situaciji npr. 05.08.10 knjiži kao prihod koji ulazi u mjesec srpanj ili mjesec kolovoz, evo u rifu čitam da je to prihod od mjeseca u kojem su izvođeni ti radovi a ne od mjeseca u kojem je izdana situacija što i jest logično, budući da je u poduzeću u kojem radim taj prihod se knjiži (vec godinama) u mjesecu izdavanja situacije zanima me jeli to velika greška? sa pdvom mi je sve jasno..., molim vas za mišljenje:s

astrid17
09.08.2010., 10:46
Pozdrav!

Da li se netko od vas već susreo s poreznim tretmanom nagrada za sportsko natjecanje..

npr. tvrtka u svrhu vlastite promidžbe organizira neko natjecanje ..npr. utrka u vožnji biciklima..
mogu se prijaviti aposlutno svi..tko god želi
ali u tom slučaju kako riješiti fond nagrada..okej imamo 1,2,3 mjesto...al logično je da netko sa 72 godine ili klinac od 7 godina ne budu pobijedili...

moje pitanje da li je u skladu s potonjom odredbom zakona, glede ovoga "jednaki uvjeti" ako se fond nagrada sistematizira na taj način da se uz 1,2,3 mjesto uvedu i stimulacijske nagrada tipa ...prvo mjesto za mlađe od 10 godina, pa prvo mjesto za starije od 10 a mlađe od 15...itd

može li im se neoporezivo isplatiti nagrada?


2.6. primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu,

petra288
10.08.2010., 13:33
dali se prihod od građ. radova za mjesec srpanj po izdanoj situaciji npr. 05.08.10 knjiži kao prihod koji ulazi u mjesec srpanj ili mjesec kolovoz, evo u rifu čitam da je to prihod od mjeseca u kojem su izvođeni ti radovi a ne od mjeseca u kojem je izdana situacija što i jest logično, budući da je u poduzeću u kojem radim taj prihod se knjiži (vec godinama) u mjesecu izdavanja situacije zanima me jeli to velika greška? sa pdvom mi je sve jasno..., molim vas za mišljenje:s

itko??:s:s:s:s

BellaDona
11.08.2010., 07:16
Petra - po mojem mišljenju dobro radite, i ja mislim da je ispravno prihode knjižiti sa datumom izdavanja situacije!

petra288
11.08.2010., 12:30
Petra - po mojem mišljenju dobro radite, i ja mislim da je ispravno prihode knjižiti sa datumom izdavanja situacije!

rrif kaže drugačije tako da više ne znam što da mislim:rolleyes::rolleyes:

leonarda26
12.08.2010., 11:59
molim vas dali itko zna koje knjige treba voditi pravna osoba koja obavlja djelatnost pružanja usluga smještaja?? u turističkoj zajednici nemaju pojma:rolleyes:, odnosno znaju za fizičku osobu ali za pravnu nemaju doslovno veze :rolleyes:

petra288
16.08.2010., 12:27
dali se prihod od građ. radova za mjesec srpanj po izdanoj situaciji npr. 05.08.10 knjiži kao prihod koji ulazi u mjesec srpanj ili mjesec kolovoz, evo u rifu čitam da je to prihod od mjeseca u kojem su izvođeni ti radovi a ne od mjeseca u kojem je izdana situacija što i jest logično, budući da je u poduzeću u kojem radim taj prihod se knjiži (vec godinama) u mjesecu izdavanja situacije zanima me jeli to velika greška? sa pdvom mi je sve jasno..., molim vas za mišljenje:s

VTI zaista bi htjela čuti tvoje mišljenje :)

leony
16.08.2010., 12:42
dali tko zna kako se knjiži višak obveze za uplatu naknade za OKFŠ (šume), prva dva kvartala se plaćao predujam po stopi 0,07% , a ova zadnja dva ide po stopi 0,0525%, obzirom da je obveza za uplatu predujma knjižena po stopi 0,07% znači da treba manje uplatiti od knjižene obveze, kako maknuti ovaj višak?? uh jesam spetljala pitanje...:rolleyes:

VTi underhood
16.08.2010., 14:03
VTI zaista bi htjela čuti tvoje mišljenje :)

nisam baš s građevinom na "TI" ali kaj nije bilo govora o tome da se situacija prihoduje tek kad bude ovjerena?

VTi underhood
16.08.2010., 14:05
dali tko zna kako se knjiži višak obveze za uplatu naknade za OKFŠ (šume), prva dva kvartala se plaćao predujam po stopi 0,07% , a ova zadnja dva ide po stopi 0,0525%, obzirom da je obveza za uplatu predujma knjižena po stopi 0,07% znači da treba manje uplatiti od knjižene obveze, kako maknuti ovaj višak?? uh jesam spetljala pitanje...:rolleyes:

zaduženje ispravljaš klasičnim stornom i ponovnim ispravnim knjiženjem...