Quote:
MiNa8 kaže:
Mislim da nebi trebao biti problem. Meni se isto to nedavno dogodilo, pa su 2 R1 računa iz lipnja naknadno proknjižena. Danas se većinom sve radi kompjuterski, pa program sam ispravi redoslijed knjiženja. Bitno je samo da se na konačnom obračunu PDV-a, tj PDV-K obrascu također proknjiži pravo stanje, jer se svi ispravci (ukoliko ih ima) rade na tom završnom obračunu.
|
Nikakav problem nije ako se sada knjiži
ulazni račun iz prethodnog poreznog razdoblja,u programu će se evidentirati po datumu knjiženja znači sada.Problem nastaje kad se zaboravi izlazni račun :u tom slučaju moramo biti oprezni i ako se to dogodi,za taj iznos PDV-a obračunati i platiti kamatu jer je jedino to ispravno u slučaju kontrole Porezne. A ako si ti zaboravio sebi uračunati pretporez,tu ti nitko ništa neće jer s i sebe oštetio a ne državu.