Pogledaj jedan post
Old 21.08.2014., 10:42   #870
Quote:
SAY kaže: Pogledaj post
Molim za pomoć... bila sam u poreznoj upravi i kaže šefica te ispostave da napravim ispravak PDV-S za 7 mj. 2013 godine ali ona ne zna kako... dakle, prijavila sa jedno stjecanje a trebala sam prijaviti dva stjecanja, pitanje je, trebam li po ispravci prijaviti oba ili samo ovog propuštenog? U konačnom obračunu je prijavljeno sve..

2. pitanje je... ja sam prijavila stjecanje ali moj dobavljač iz EU nije podnio svoj ZP... i šefica porezne kaže da ga mi upozorimo na to...direktor kaže da se neće time baviti...ako podnesem preslike računa da li je to dovoljno?

Hvala unaprijed za pokoji odgovor
Imala sam sličan slučaj. Samo pošalješ novi PDV-S i PDV za taj mjesec u kojem je ispravak. Datum 01.-31.07.2013. Ako je potrebno i novi PDV-K.
Imala sam dosta veliku razliku prilikom usklađivanja podataka u VIES bazi. Puno inozemnih dobavljača nije prijavilo isporuku. Svih smo kontaktirali i oni su to naknadno prijavljivali.
ini5 is offline  
Odgovori s citatom