Quote:
SAY kaže:
Molim za pomoć... bila sam u poreznoj upravi i kaže šefica te ispostave da napravim ispravak PDV-S za 7 mj. 2013 godine ali ona ne zna kako... dakle, prijavila sa jedno stjecanje a trebala sam prijaviti dva stjecanja, pitanje je, trebam li po ispravci prijaviti oba ili samo ovog propuštenog? U konačnom obračunu je prijavljeno sve..
2. pitanje je... ja sam prijavila stjecanje ali moj dobavljač iz EU nije podnio svoj ZP... i šefica porezne kaže da ga mi upozorimo na to...direktor kaže da se neće time baviti...ako podnesem preslike računa da li je to dovoljno?
Hvala unaprijed za pokoji odgovor
|
Imala sam sličan slučaj. Samo pošalješ novi PDV-S i PDV za taj mjesec u kojem je ispravak. Datum 01.-31.07.2013. Ako je potrebno i novi PDV-K.
Imala sam dosta veliku razliku prilikom usklađivanja podataka u VIES bazi. Puno inozemnih dobavljača nije prijavilo isporuku. Svih smo kontaktirali i oni su to naknadno prijavljivali.