Složila bih se s Klarom. Prvo, nisi ti kriva jer je račun stigao daleko prekasno, drugo, nije mali iznos pa bi ispravak PDV-a možda zahtjevao neko obrazloženje i sumnju na naknadno petljanje s pdv-om i naštimavanjem dobiti/gubitka. Ja bi knjižila u 2017. A di bude dobavljač knjižio je njegov problem. Tko zna da li uopće i bude s obzirom kad je dostavio račun
Za RDG, isto stavljam na
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe), a za prethodno razdoblje imam kod nekih bivše "izvanredne prihode" i to mi ide na
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe), al nažalost moram ručno upisivati svima prethodnu godinu