Pogledaj jedan post
Old 13.05.2017., 20:24   #4621
Quote:
nevera10 kaže: Pogledaj post
Pozdrav ekipa,

molim iskusne odgovor na pitanje, ima li netko hodogram izrade završnog u Synesisu. Teoriju znam, jer godinama radim u drugom programu.
2016 sam prvi put radila jedan d.o.o. u Synesisu. Sada sam kupila modul Završni i što sad ? Znam da imaju neke upute gore, ali ima li netko kod sebe " zdravo seljački " napisan postupak izrade i prijenosa u novu godinu ?
Da i to , prebacih se u novu godinu, da bi mogla novu plaću i pdv napraviti, kako će prebaciti početno stanje ? Hvala, kao i uvijek
Quote:
mala-vidra kaže: Pogledaj post
U modulu Zavrsni racun prvo radis obračune članarina(tz, sr, šume) da ti se u financijskom zaduže. Potom radiš ovim redom:
-GFI uvodna stranica(završni račun)
-PD obrazac ( uvećanja, umanjenja...)
-zatvaranje troškova i prihoda u financijskom
-proknjižiš porez na dobit ako ima
-POD-RDG (završni račun)
-knjiženje poslovnog rezultata ( dobit, gubitak...)
-POD-BIL ( završni račun)
-POD-DOP (završni račun)
-e-GFI itd.
Pocetna stanja u novoj godini mozes ucitavati sto puta ako hoces ponovo, u Financijskom-Pocetna stanja. Obrises staru temeljnicu PS i samo ponovo ukucas datum 01.01.2017. i povuci ce ti zadnje stanje.
Ipak možda još upozoriti da prije svega napisanog treba obračunati OKFŠ, TZ ili što se već ma. Datum obračuna mora biti 31.12. da proknjiži ispravno u tekućoj godini.
apis16268 is offline  
Odgovori s citatom