Imam jednu firmu koja do sada nije vodila evidenciju sitnog inventara i prilkom knjiženja računa od dobavljača nisu knjižili na 35 na zalihu pa onda otpis i amortizaciju već su odmah stavljali na 4040...znači račun dobavljača knjižen je
/2200
1400/
4040/
tako rade već godinama..jel to ok?
__________________
tko pita ne skita..
|