Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
18.11.2011., 05:59
|
#21
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 24
|
kako proknjižiti-sitni inventar
Dobro jutrooo,
Evo nakon otvaranja tvrtke kreću i knjiženja,a nakon puno prelistavanja foruma samo bih htjeo da provjerim da li sam to dobro shvatio/knjižio i da li može i kraće
Kontni plan: RRIF
URA-555 (npr. registratori 100,00 kn + PDV 23,00 kn)
220-P 123,00 kn (dokument URA-555)
350-D 100,00 kn (dokument URA-555)+izdajem primku na skl. PR-001
1400-D 23,00 kn (dokument URA-555)
1000-P 123,00 kn (dokument IZVOD-1)
220-D 123,00 kn (dokument IZVOD-1)
350-P 100,00 kn (dokument-izdajem izdatnicu IZ-001)
360-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
360-P 100,00 kn (dokument IZ-001)
4010-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
|
|
|
18.11.2011., 09:06
|
#22
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
nik praskaton1 kaže:
Ušao sam u sustav PDV-a kasnije, uplaćeno je 17.10. a u PDV-u sam od 1.11.
Koja je pravilna protustavka za taj 4697, da li je taj 2145 u redu?
|
ide npr.
4697 D 1.000,00
2200 P 1.000,00 (da se zaduži dobavljač)
2200 D 1.000,00 (da se razduži dobavljač jer je račun plaćen u gotovini)
2310 P 1.000,00 (da se zaduži obveza za nadoknadu troškova plaćenih u gotovini)
i onda se može isplatiti sa žiro računa (ili blagajne ako ima novaca na kontu 1020) i onda ide
1000 P 1.000,00
2310 D 1.000,00 (za zatvaranje obveze za gotovinsko plaćanje)
|
|
|
18.11.2011., 14:03
|
#23
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Imam jednu firmu koja do sada nije vodila evidenciju sitnog inventara i prilkom knjiženja računa od dobavljača nisu knjižili na 35 na zalihu pa onda otpis i amortizaciju već su odmah stavljali na 4040...znači račun dobavljača knjižen je
/2200
1400/
4040/
tako rade već godinama..jel to ok?
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
18.11.2011., 14:11
|
#24
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Quote:
suljovandam kaže:
Dobro jutrooo,
Evo nakon otvaranja tvrtke kreću i knjiženja,a nakon puno prelistavanja foruma samo bih htjeo da provjerim da li sam to dobro shvatio/knjižio i da li može i kraće
Kontni plan: RRIF
URA-555 (npr. registratori 100,00 kn + PDV 23,00 kn)
220-P 123,00 kn (dokument URA-555)
350-D 100,00 kn (dokument URA-555)+izdajem primku na skl. PR-001
1400-D 23,00 kn (dokument URA-555)
1000-P 123,00 kn (dokument IZVOD-1)
220-D 123,00 kn (dokument IZVOD-1)
350-P 100,00 kn (dokument-izdajem izdatnicu IZ-001)
360-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
360-P 100,00 kn (dokument IZ-001)
4010-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
|
A zašto bi registratori uopće išli na sitni inventar?
Ako već hoćeš voditi zalihu za uredski materijal onda stavi po ulaznom računu na 3103 umjesto 350 pa po izdatnici 4010/3103.. ali možeš po ulaznom računu odmah staviti na trošak 4010 pa knjižiš
/2200
1400/
4010/
osim ako pratiš potrošnju uredskog..
Inače sitni inventar je sve ono što je vrijednosti do 3500 kn i ima vijek upotrebe do godinu dana pa mi uredski materijal ne bi tu išao.
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
19.11.2011., 17:49
|
#25
|
always
Registracija: Nov 2006.
Postova: 11,446
|
Prebacila sam postove tu. Htjela bi da ova tema bude informativnog karaktera, te da se sheme knjiženja mogu lako naći. Slobodno na ćet temi pričajte o svemu i svačemu.
__________________
It could have been...
|
|
|
21.11.2011., 11:40
|
#26
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 1
|
akontacije PD-a
Hi!
može mala pomoć...imam preplatu PD-a, na kartici od PU mi zadužuju akontacije, ali ja ih ne plaćam. Da li ih i ja trebam kod sebe knjižiti/zaduživati ili ih samo na kraju godine uzmem u obzir kod izrade završnog?
|
|
|
21.11.2011., 12:59
|
#27
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
kkitt64 kaže:
Hi!
može mala pomoć...imam preplatu PD-a, na kartici od PU mi zadužuju akontacije, ali ja ih ne plaćam. Da li ih i ja trebam kod sebe knjižiti/zaduživati ili ih samo na kraju godine uzmem u obzir kod izrade završnog?
|
ne trebaš zaduživati akontacije...
|
|
|
21.11.2011., 14:58
|
#28
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2009.
Postova: 1,304
|
Quote:
kakodane kaže:
Zanima me kako i gdje knjižite račune za ambalažu-----UGOSTITELJSTVO.?
....Da li smo mi u obavezi uopće knjižiti te račune?
|
Ja ih knjižim, tim prije što je kod nekih dobavljača zajedno sa robom. A i zašto ne kada je u njima pdv.
Ja sam naslijedio klijenta gdje je knjiženo na 11422 pa sam i ja nastavio, ali mislim da je ispravnije knjižiti preko 351.
Ne vidim razlog zašto bi morali dovesti karticu na nulu, pa uvjek ima nešto ambalaže na zalihi.
|
|
|
23.11.2011., 13:15
|
#29
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 18
|
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
|
|
|
23.11.2011., 13:52
|
#30
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Quote:
ana 1312 kaže:
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
|
Nije potrebno jer to nije primitak tog obrtnika..
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
23.11.2011., 15:39
|
#31
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
ana 1312 kaže:
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
|
nije potrebno, ali će biti potrebno na kraju godine uz poreznu prijavu napisat obrazloženje zašto se promet žiro računa ne poklapa sa prikazanim prometom u kpi... fotokopirat izvode na kojima je vidljiva uplata i povrat sredstava i napisat kratko obrazloženje da je došlo do krive uplate i da je izvšren povrat i to je to...
|
|
|
24.11.2011., 21:19
|
#32
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 24
|
Quote:
vitas kaže:
A zašto bi registratori uopće išli na sitni inventar?
Ako već hoćeš voditi zalihu za uredski materijal onda stavi po ulaznom računu na 3103 umjesto 350 pa po izdatnici 4010/3103.. ali možeš po ulaznom računu odmah staviti na trošak 4010 pa knjižiš
/2200
1400/
4010/
osim ako pratiš potrošnju uredskog..
Inače sitni inventar je sve ono što je vrijednosti do 3500 kn i ima vijek upotrebe do godinu dana pa mi uredski materijal ne bi tu išao.
|
Tnx Vitas,
Evo zahvaljujući tebi potrudio sam se malo bolje listati po literaturi i zaključiti da si u potpunom pravu
RRIF-računovodstvo poduzetnika str.639-TROŠKOVI ADMINISTRACIJE,UPRAVE I PRODAJE---"Na računu 401 Materijalni troškovi administracije,uprave i prodaje,knjiže se troškovi koji se u proizvodnim djelatnostma nikada ne uračunavaju u vrijednost proizvodnje,nego se samo kalkulativno moraju imati na umu pri određivanju prodajne cijene.Nabavljeni potrošni materijal u ovim službama najčešće se izravno po ulaznom dokumentu stavlja u uporabu.... "
|
|
|
24.11.2011., 21:23
|
#33
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 24
|
Knjiženje softwarea vrijednosti 3.500,00 kn i manje
Kada već ima budnih ....
Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
|
|
|
24.11.2011., 22:16
|
#34
|
always
Registracija: Nov 2006.
Postova: 11,446
|
Trebalo bi na 0
Traje duže od godinu dana
__________________
It could have been...
|
|
|
25.11.2011., 08:15
|
#35
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Quote:
suljovandam kaže:
Kada već ima budnih ....
Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
|
Ja bih također na 0 .. imala sam prilike raditi sa jednom odličnom revizoricom koja je imala stav i s tim se slažem da nije sve u knjigovodstvu uvijek crno/bijelo pa tako ti ta granica za priznavanje dugotrajne imovine.. ukoliko je nešto imalo rok upotrebe duži od godine dana a vrijednost je manja od propisane ona je uz odluku u prilogu to stavljala na 0, ja isto radim tako...
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
25.11.2011., 18:14
|
#36
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
suljovandam kaže:
Kada već ima budnih ....
Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
|
imaš i na 03 software točnije 03140 računalna oprema i programi... tamo mi prije spada nego na 012
|
|
|
28.11.2011., 12:58
|
#37
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Catering
Ako ima netko tko radi knjigovodstvo za ugostiteljski objekt koji uz vlastiti restoran ima i catering molim ako mi se može javiti na pm da se ne raspisujem ovdje..
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
06.12.2011., 15:02
|
#38
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2011.
Postova: 10
|
Pozdrav svima i molim malu pomoć!
Naime, u sklopu nagradne igre prilikom oglašavanja moja knjižara daje poklon bon u iznosu 100,00kn donosiocu tog bona! Kako to knjižim???
|
|
|
06.12.2011., 19:12
|
#39
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 24
|
E-knjige :)
Opet ja sa pametnim pitanjima
Da li se kupljena knjiga u elektronskom obliku može knjižiti na kto(RRIF) 0352-Knjige,karte,fotografije i sl ? Pitam jer E-knjiga po definiciji nije knjiga (barem što se tiče plaćanja PDV-a) i na nju se plaća PDV . ...ali ga cijepiiiiiim,a?
|
|
|
09.12.2011., 23:31
|
#40
|
ne diraj me dok se sunčam
Registracija: Nov 2010.
Lokacija: Zagreb
Postova: 62
|
troškovi parkiranja
Kako knjižiti obične parkirne karte iz automata za parkiranje? Direktno na trošak i obveze prema zaposlenima? Da li ih je potrebno uvoditi u knjigu ura iako se po njima ne može odbiti pdv?
|
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 07:05.
|
|
|
|