Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
24.06.2015., 16:43
|
#1141
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Sumnjam da su obveznici intrastata ako prvi put kupuju robu u EU, znači samo kako si rekla obveza i pretporez istovremeno u PDV obrazac i PDV S za 6mj slati na e-poreznu i to je to.
|
|
|
24.06.2015., 22:57
|
#1142
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Samo oni koji dobiju službenu obavjest postaju obveznici intrastata.
Ako nema obavijesti, nema niti obveze.
Evo sa stranica DZS:
Obveza izvještavanja
Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.
Vrijednost praga uključivanja za 2015. za primitke iznosi 1 800 000 kuna, a za otpreme 1 000 000 kuna.
Edit:
U nekim slučajevima kod onih koji se bave oplemenjivanjem ide malo drugačije, al mislim da to nije slučaj.
|
|
|
24.06.2015., 23:04
|
#1143
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Quote:
Darsey kaže:
Samo oni koji dobiju službenu obavjest postaju obveznici intrastata.
Ako nema obavijesti, nema niti obveze.
Evo sa stranica DZS:
Obveza izvještavanja
Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.
Vrijednost praga uključivanja za 2015. za primitke iznosi 1 800 000 kuna, a za otpreme 1 000 000 kuna.
Edit:
U nekim slučajevima kod onih koji se bave oplemenjivanjem ide malo drugačije, al mislim da to nije slučaj.
|
Ma znam da...imam dvojicu u intrastatu za koje šaljem...zato sam i napisala da vjerovatno nije obveznik.
I ne mora špediteru slati, može i knjigovođa odrađivati intrastat.
|
|
|
09.07.2015., 09:39
|
#1144
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2013.
Postova: 248
|
Molim vas pomoć. Dobila sam robu iz Češke, a račun iz Srbije. Je li to lažni trostrani posao? Kako to ide u obrazac PDV, PDV-S?
To mi je skroz novo. Zna li tko?
|
|
|
09.07.2015., 10:24
|
#1145
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2013.
Postova: 248
|
Quote:
ini5 kaže:
Molim vas pomoć. Dobila sam robu iz Češke, a račun iz Srbije. Je li to lažni trostrani posao? Kako to ide u obrazac PDV, PDV-S?
To mi je skroz novo. Zna li tko?
|
Da nadopunim: dobavljač je registriran za potrebe PDV-a u Sloveniji.
Znači račun iz Srbije sa slovenskim PDV brojem(provjereno u VIES), CMR iz Češke.
Je li to obično stjecanje ili trostrani posao?
|
|
|
09.07.2015., 10:40
|
#1146
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2013.
Postova: 248
|
Quote:
ini5 kaže:
Da nadopunim: dobavljač je registriran za potrebe PDV-a u Sloveniji.
Znači račun iz Srbije sa slovenskim PDV brojem(provjereno u VIES), CMR iz Češke.
Je li to obično stjecanje ili trostrani posao?
|
Doznala!!!!! Trostrani posao II 13, III 13 i VIII 6.
|
|
|
10.07.2015., 14:14
|
#1147
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
Molim pomoć,
Isporučujemo robu kupcu u Švedskoj, koji prooizvodi nesto za jednu drugu hrvatsku firmu. Stoga to direktno vozimo u tu hrvatsku firmu gdje se samo ugrađuje na proizvedeno od Šveđana. kako ja njima na fakturama zaračunavam PDV? i Zaračunavam li ga uopće. Ja mislim da ne, a ovi iz Švedske ga uporno traže tvrdeći da je to iz razloga jer roba koju fakturiramo nikada ne napusta HR a kupac je u Švedskoj.
Hvala na pomoći
|
|
|
10.07.2015., 16:19
|
#1148
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Šveđani su u pravu.
Roba ne napušta teritorij Hrvatske i ide pdv.
Nema veze gdje sjedište kupca nego gdje je mjesto isporuke.
Kod utvrđivanja da li ide pdv ili ne ide, najvažnije je što se smatra mjestom isporuke, a u tvom slučaju to je HR.
Ti samo fakturiraš u Švedsku, ali tamo NE ISPORUČUJEŠ i ide pdv.
|
|
|
13.07.2015., 08:00
|
#1149
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
Quote:
Darsey kaže:
Šveđani su u pravu.
Roba ne napušta teritorij Hrvatske i ide pdv.
Nema veze gdje sjedište kupca nego gdje je mjesto isporuke.
Kod utvrđivanja da li ide pdv ili ne ide, najvažnije je što se smatra mjestom isporuke, a u tvom slučaju to je HR.
Ti samo fakturiraš u Švedsku, ali tamo NE ISPORUČUJEŠ i ide pdv.
|
hvala puno jos jedno pitanje. Prilikom unosa u PDV obrazac da li to ide pod oporezive transakcije u EU? I u Zbirne prijave?
|
|
|
14.07.2015., 10:08
|
#1150
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
anneanonimus kaže:
hvala puno jos jedno pitanje. Prilikom unosa u PDV obrazac da li to ide pod oporezive transakcije u EU? I u Zbirne prijave?
|
oporezive transakcije u EU?'
po meni je to isporuka dobara u RH ,kao i svaka druga samo što se fakturira INO kupcu..i ne ide u ZP jer je ne oporezuje kupac nego ti
__________________
Sve je važno.
|
|
|
14.07.2015., 10:48
|
#1151
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
Quote:
anamia69 kaže:
oporezive transakcije u EU?'
po meni je to isporuka dobara u RH ,kao i svaka druga samo što se fakturira INO kupcu..i ne ide u ZP jer je ne oporezuje kupac nego ti
|
A ako nema registrirano sjedište u RH?
|
|
|
14.07.2015., 11:29
|
#1152
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
anneanonimus kaže:
A ako nema registrirano sjedište u RH?
|
to nema veze ...faktura ide ino kupcu..
ne znam da li ti program dozvoljava,ja sam temeljnicom "skidala " sa 12000 na 12100
__________________
Sve je važno.
|
|
|
14.07.2015., 11:51
|
#1153
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
Quote:
anamia69 kaže:
to nema veze ...faktura ide ino kupcu..
ne znam da li ti program dozvoljava,ja sam temeljnicom "skidala " sa 12000 na 12100
|
Ok, hvala puno. Znaci to mi je u PDV oporeziva transakcija po stopi 25% i ne ide u ZP. Nego, nakon sto mi je njihova racunovotkinja popila krv na slamku da treba bit PDV na racunima, sada me iz nabave pitaju da kako to da je PDV na racunima. I njihovo pitanje je da se moraju registrirat za potrebe povrata plaćenoga PDV-a u Hrvatskoj??? mi nemamo nista s tim, zar ne?
s druge pak strane, s obzirom da sam novi knjigovođa, vidjela sam da je stari knjigovođa istim tim racun (isto sa PDV-om) unosio u IRU kao isporuke u druge zemlje članice, neoporezivo. Sto sad s tim?
|
|
|
14.07.2015., 14:25
|
#1154
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 719
|
Mora li na računu pisati prijenos porezne obveze pri uvozu robe iz u našem slučaju Slovenije? Na računu piše samo "U skladu s čl. 46 Zakona o porezu u Sloveniji (ZDDV-1)?
|
|
|
14.07.2015., 19:43
|
#1155
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
anneanonimus kaže:
Ok, hvala puno. Znaci to mi je u PDV oporeziva transakcija po stopi 25% i ne ide u ZP. Nego, nakon sto mi je njihova racunovotkinja popila krv na slamku da treba bit PDV na racunima, sada me iz nabave pitaju da kako to da je PDV na racunima. I njihovo pitanje je da se moraju registrirat za potrebe povrata plaćenoga PDV-a u Hrvatskoj??? mi nemamo nista s tim, zar ne?
s druge pak strane, s obzirom da sam novi knjigovođa, vidjela sam da je stari knjigovođa istim tim racun (isto sa PDV-om) unosio u IRU kao isporuke u druge zemlje članice, neoporezivo. Sto sad s tim?
|
gle..ja ne znam što je radio bivši knjigovođa.alii..
ako dobro ne napušta RH ne zadovoljava uvijete iz čl.41 i pdv se mora obračunati..
da li će se oni registrirati ili ne to te ne treba brinuti..
ti imaš isporuku unutar RH koja se fakturira ino kupcu..
pdv moraš obračunati ti..
oni..ako žele povrat neka se registriraju..koliko im je isplativo ..njihova procjena
iskreno ne znam na osnovu čega su fakture koje su se odnosile na dobra.koja nisu napustila RH bila bez PDV-a
naši i njihovi Zakoni se u nekim stvarima razlikuju ali EU direktive se moraju poštivati
ovo drugo..dovoljno je čl.po kojem ne obračunavaju DDV..
mi pišemo rewerse charge..uz čl.
ali ako su napisali članak oslobođenja znači ide stjecanje iz EU
ne znam dali sam pomogla..ali.kod mojih revizora je to bilo ok..
nek još netko od naših knjigovodilica potvrdi
__________________
Sve je važno.
|
|
|
14.07.2015., 19:44
|
#1156
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
anamia69 kaže:
gle..ja ne znam što je radio bivši knjigovođa.alii..
ako dobro ne napušta RH ne zadovoljava uvijete iz čl.41 i pdv se mora obračunati..
da li će se oni registrirati ili ne to te ne treba brinuti..
ti imaš isporuku unutar RH koja se fakturira ino kupcu..
pdv moraš obračunati ti..
oni..ako žele povrat neka se registriraju..koliko im je isplativo ..njihova procjena
iskreno ne znam na osnovu čega su fakture koje su se odnosile na dobra.koja nisu napustila RH bila bez PDV-a
naši i njihovi Zakoni se u nekim stvarima razlikuju ali EU direktive se moraju poštivati
ovo drugo..dovoljno je čl.po kojem ne obračunavaju DDV..
mi pišemo rewerse charge..uz čl.
ali ako su napisali članak oslobođenja znači ide stjecanje iz EU
ne znam dali sam pomogla..ali.kod mojih revizora je to bilo ok..
nek još netko od naših knjigovodilica potvrdi
|
ovo drugo je bilo za maziizz
__________________
Sve je važno.
|
|
|
14.07.2015., 19:49
|
#1157
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Quote:
mazziz kaže:
Mora li na računu pisati prijenos porezne obveze pri uvozu robe iz u našem slučaju Slovenije? Na računu piše samo "U skladu s čl. 46 Zakona o porezu u Sloveniji (ZDDV-1)?
|
Ne mora pisati prijenos porezne obveze. Mogu se pozvati i na zakon svoje države o pdv-u ili na direktivu EU.
|
|
|
15.07.2015., 08:46
|
#1158
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
Quote:
anamia69 kaže:
gle..ja ne znam što je radio bivši knjigovođa.alii..
ako dobro ne napušta RH ne zadovoljava uvijete iz čl.41 i pdv se mora obračunati..
da li će se oni registrirati ili ne to te ne treba brinuti..
ti imaš isporuku unutar RH koja se fakturira ino kupcu..
pdv moraš obračunati ti..
oni..ako žele povrat neka se registriraju..koliko im je isplativo ..njihova procjena
iskreno ne znam na osnovu čega su fakture koje su se odnosile na dobra.koja nisu napustila RH bila bez PDV-a
naši i njihovi Zakoni se u nekim stvarima razlikuju ali EU direktive se moraju poštivati
ovo drugo..dovoljno je čl.po kojem ne obračunavaju DDV..
mi pišemo rewerse charge..uz čl.
ali ako su napisali članak oslobođenja znači ide stjecanje iz EU
ne znam dali sam pomogla..ali.kod mojih revizora je to bilo ok..
nek još netko od naših knjigovodilica potvrdi
|
hvala puno :klap:
|
|
|
16.07.2015., 08:20
|
#1159
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 719
|
Quote:
Darsey kaže:
Ne mora pisati prijenos porezne obveze. Mogu se pozvati i na zakon svoje države o pdv-u ili na direktivu EU.
|
Ok, znači mi priznajemo pretporez i obvezu, pdv id brojeve imamo.
|
|
|
20.07.2015., 19:01
|
#1160
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2014.
Postova: 63
|
račun sa pdv-om
Firma primila račun za nabavku opreme iz Njemačke (na računu je iskazan ukupan iznos sa njemačkim pdv-om 19%).
Kako to proknjižiti?
Mi smo u sustavu pdv-a, a i dobavljač je u sustavu pdv-a
Moje mišljenje je da je dobavljač trebao ispostaviti fakturu bez pdv-a...
Kako to sada proknjižiti? Tražiti povrat pdv-a?
Gdje to upisati u pdv obrazac ili ne upisati?
__________________
Nikad nisam ništa naučio pričanjem, nego postavljanjem pitanja
|
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 04:57.
|
|
|
|