Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
19.12.2016., 22:15
|
#3601
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2016.
Postova: 133
|
Quote:
Lily35 kaže:
Pozdrav,
Imam pitanje oko knjiženja osiguranja. Trgovačko društvo je sklopilo ugovor za osiguranje viljuškara, robe od krađe i požara. Faktura osiguravajuće kuće je plaćena u cijelom iznosu. Mogu li cijeli iznos proknjižiti na 4?
Hvala
|
Da, zašto ne?
|
|
|
19.12.2016., 22:25
|
#3602
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2015.
Postova: 443
|
Quote:
Lily35 kaže:
Pozdrav,
Imam pitanje oko knjiženja osiguranja. Trgovačko društvo je sklopilo ugovor za osiguranje viljuškara, robe od krađe i požara. Faktura osiguravajuće kuće je plaćena u cijelom iznosu. Mogu li cijeli iznos proknjižiti na 4?
Hvala
|
Ja se drzim perioda osiguranja iz samog racuna.
Dio na 4, dio na 19.
Ako je racun npr u prvi mjesec ili pocetak drugog onda stavim nekad sve na trosak, ali u principu razdvajam
|
|
|
19.12.2016., 22:37
|
#3603
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2015.
Postova: 443
|
Quote:
cici mici kaže:
kako se knjiže kupovina uz popuste na naš račun npr. kod autobusnog prijevoznika ili svaki 5.kupovina gratis ? jasan mi je postupak umanjenja marže, ali može li biti i negativna ? kako to pravdaju poreznoj da nije prodaja na crno, odn. sivo s obzirom na osjetno niže cijene ?
kako bi se knjižili besplatni pregledi kod privatnog stomatologa ?
|
Pa trebalo bi uvijek obracunati pdv na vrijednost usluge ili dobra. Porezna sa aspekta pdv-a ne poznaje gratis robu.
Kupac mozda nece platit racun ali firma koja daje "gratis" morala bi platit pdv drzavi
|
|
|
20.12.2016., 10:18
|
#3604
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2013.
Postova: 248
|
Quote:
Lily35 kaže:
Dragi forumaši!
Molim pomoć oko knjiženja uvoza trgovačke robe iz trećih zemalja (radi se o žici). Naime, imamo uvoz iz Indije. Primljena je faktura dobavljača na iznos od 20.0000,00 Eur-a (karikiram), te faktura špeditera za troškove prijevoza, carine, pdv-a i ostalo. Kako to proknjižiti. Inače radim u Pupili i znam da moram kroz URU - obračunani PDV pri uvozu. Znači tu bih knjižila:
6600/2210dobavljač
1406/2200.
Problem mi je faktura špeditera (carina, pdv, ležarina, prijevoz, i ostale takse).
Molim pomoć.
Hvala
|
Nisam to dugo imala,sjećam se da sam sve špeditera, prijevoz, ležarinu...stavljala u zavisni trošak u PKV.
|
|
|
21.12.2016., 10:34
|
#3605
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2011.
Postova: 11
|
Kada knjižimo plaćanje sa deviznog računa jeli se uzima srednji tečaj? i jeli banke na kojoj je račun ili hnb?
hvala
|
|
|
21.12.2016., 13:45
|
#3606
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
ini5 kaže:
Nisam to dugo imala,sjećam se da sam sve špeditera, prijevoz, ležarinu...stavljala u zavisni trošak u PKV.
|
Sve osim PDV-a su zavisni troškovi i povećavaju vrijednost robe.
Quote:
tia79 kaže:
Kada knjižimo plaćanje sa deviznog računa jeli se uzima srednji tečaj? i jeli banke na kojoj je račun ili hnb?
hvala
|
Srednji HNB.
__________________
Sve je važno.
|
|
|
21.12.2016., 16:19
|
#3607
|
Korisni registranik
Registracija: Aug 2005.
Lokacija: grebZa viNo
Postova: 1,478
|
Quote:
ladak kaže:
Pa trebalo bi uvijek obracunati pdv na vrijednost usluge ili dobra. Porezna sa aspekta pdv-a ne poznaje gratis robu.
Kupac mozda nece platit racun ali firma koja daje "gratis" morala bi platit pdv drzavi
|
hvala ti na odgovoru.
ma zato i pitam. npr. karte za prijevoz studentu imaju 70 % popusta, a običnom građaninu puna cijena.
onda bi netko mogao povezanoj osobi, rodbini prodavati samo takve karte manje cijene, "studentske" i posljedično sa 70 % manjim iznosom pdv-a. jer se pdv plaća na konačni iznos cijene, dakle nakon evt.rabata i popusta.
__________________
samo jednom se živi, svi ostali pokušaji su reinkarnacija.
kulturna asimilacija, jer nijedna druga ne postoji.
poliglot: s gospodom gospodski, s ciganima ciganski.
|
|
|
22.12.2016., 14:13
|
#3608
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 53
|
Molim vas pomoć jer sam totalno zablokirala a dosta mi je hitno...
kako knjižiti prodaju stroja 10.000,00 kn + pdv koji je na dugotrajnoj imovini N.V. isto 10.000,00 kn ( prodajna cijena jednaka nabavnoj cijeni ) i nije ništa amortizirano. Koji je tu prihod ?
|
|
|
22.12.2016., 14:42
|
#3609
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2013.
Postova: 631
|
Quote:
Nera010 kaže:
Molim vas pomoć jer sam totalno zablokirala a dosta mi je hitno...
kako knjižiti prodaju stroja 10.000,00 kn + pdv koji je na dugotrajnoj imovini N.V. isto 10.000,00 kn ( prodajna cijena jednaka nabavnoj cijeni ) i nije ništa amortizirano. Koji je tu prihod ?
|
klasika, nema te tu šta buniti...
potraživanja od kupca 12500 kn
obveza za pdv 2500 kn
prihod od prodaje 10000 kn
di 10000 kn
trošak prodane di ili neki sličan kto 10000 kn
brojevi kta naravno ovise o kontnom planu koji koristiš
jedino ostaje pitanje da li se prihodi i trošak prebijaju tj. niti ne knjiže jer su isti, ovisi o hsfi neznam napamet...
|
|
|
22.12.2016., 18:15
|
#3610
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 53
|
Quote:
Nikad spreman kaže:
klasika, nema te tu šta buniti...
potraživanja od kupca 12500 kn
obveza za pdv 2500 kn
prihod od prodaje 10000 kn
di 10000 kn
trošak prodane di ili neki sličan kto 10000 kn
brojevi kta naravno ovise o kontnom planu koji koristiš
jedino ostaje pitanje da li se prihodi i trošak prebijaju tj. niti ne knjiže jer su isti, ovisi o hsfi neznam napamet...
|
Hvala na odgovoru. Ovo zadnje me muči...dali knjižiti prihod i rashod ili ne...?
|
|
|
23.12.2016., 01:17
|
#3611
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2013.
Postova: 631
|
Quote:
Nera010 kaže:
Hvala na odgovoru. Ovo zadnje me muči...dali knjižiti prihod i rashod ili ne...?
|
Da li knjižiš po hsfi ili msfi?
Ako se ne varam...
Kod msfi se knjiži po bruto načelu tj. knjižiš i prihod i trošak prodane DI.
Po hsfi se knjiži po neto načelu, tj. knjižiš samo razliku kao dobit ili gubitak od prodaje DI, a budući da u ovom slučaju nema razlike nebi bilo niti dobiti niti gubitka od prodaje.
Mada u principu i jedan i drugi način dođu skoro na isto, nema nikakve razlike što se tiče poreznih davanja na koji god od ova dva način proknjižiš...
|
|
|
23.12.2016., 12:15
|
#3612
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 53
|
Quote:
Nikad spreman kaže:
Da li knjižiš po hsfi ili msfi?
Ako se ne varam...
Kod msfi se knjiži po bruto načelu tj. knjižiš i prihod i trošak prodane DI.
Po hsfi se knjiži po neto načelu, tj. knjižiš samo razliku kao dobit ili gubitak od prodaje DI, a budući da u ovom slučaju nema razlike nebi bilo niti dobiti niti gubitka od prodaje.
Mada u principu i jedan i drugi način dođu skoro na isto, nema nikakve razlike što se tiče poreznih davanja na koji god od ova dva način proknjižiš...
|
Eto provjerila kod savjetnika...samo se isknjižava imovina i nikakvih drugih knjiženja nema...bunilo me samo dali trebam knjižiti prihod i rashod .... znači ne treba ( hsfi )
|
|
|
27.12.2016., 08:32
|
#3613
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2008.
Postova: 85
|
Ima li netko iskustva sa sponzorstvom? Radi se o klubu koji je dobio određeni iznos od tvrtke i potpisan je ugovor! Što je sada naša dužnost i kako to proknjižiti? Hvala
|
|
|
27.12.2016., 14:56
|
#3614
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2015.
Postova: 112
|
Ako nabavim neko sredstvo koje košta 3500.00 kn sada u 12 mj. smijem li ga knjižiti odmah na sitan inventar te jednokratno otpisati ili je bolje staviti na opremu- osnovna sredstva te knjižiti amortizaciju od sljedeće godine.
I još me zanima kada se uređuje prostor koji se zajedno koristi kao stambeni i poslovni (ured je u stanu vlasnika), smijem li uređenje stepenica koje vode do stana knjižiti kao usluga održavanja ili tako nešto slično na kontu 4-ci
|
|
|
27.12.2016., 23:25
|
#3615
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
mala dani kaže:
Ako nabavim neko sredstvo koje košta 3500.00 kn sada u 12 mj. smijem li ga knjižiti odmah na sitan inventar te jednokratno otpisati ili je bolje staviti na opremu- osnovna sredstva te knjižiti amortizaciju od sljedeće godine.
I još me zanima kada se uređuje prostor koji se zajedno koristi kao stambeni i poslovni (ured je u stanu vlasnika), smijem li uređenje stepenica koje vode do stana knjižiti kao usluga održavanja ili tako nešto slično na kontu 4-ci
|
Moraš sama napraviti procjenu ili gledati po kriterijima vrijednosti i vijeka trajanja (iznad 3500 je dug. imovina, ispod 3500 i 3500 je sitan inventar, vijek traj. duži od 1g je dug. imovina i kraći od 1g je sitan inventar). Ako procijeniš duži vijek trajanja sredstva, bez obzira na vrijednost sredstva, možeš tretirati kao dug. imovinu ... Popis i jednog i drugog moraš imati, tako da ti se uvijek vidi što nabavljaš, bez obzira ako je u pitanju sitan inventar kojeg se odmah otpisuje na 4 ...
Smiješ kad je prostor i u poslovne svrhe već, imaš ugovor o zakupu prostora i rješenje pu ... račun za tekuće održavanje s prilogom radnog naloga ako se radi o usluzi tog održavanja ...
|
|
|
27.12.2016., 23:26
|
#3616
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
Milky2 kaže:
Ima li netko iskustva sa sponzorstvom? Radi se o klubu koji je dobio određeni iznos od tvrtke i potpisan je ugovor! Što je sada naša dužnost i kako to proknjižiti? Hvala
|
Ovisi o kojem porezno-pravnom obliku je riječ?
|
|
|
28.12.2016., 09:07
|
#3617
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2008.
Postova: 85
|
Quote:
nacca kaže:
Ovisi o kojem porezno-pravnom obliku je riječ?
|
Možete li ovo malo pojasniti?
|
|
|
28.12.2016., 18:09
|
#3618
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2015.
Postova: 443
|
Quote:
Milky2 kaže:
Ima li netko iskustva sa sponzorstvom? Radi se o klubu koji je dobio određeni iznos od tvrtke i potpisan je ugovor! Što je sada naša dužnost i kako to proknjižiti? Hvala
|
Jesi siguran da se radi o sponzorstvu, a ne donaciji?
Za slucaj da se radi o sponzorstvu s vase strane treba postojati protucinidba za primljeni novac. S druge strane donacija je primitak novca bez protucinidbe. Tako da prvo treba razgraniciti pojmove i svrstati primitak novca i odgovarajucu kategoriju.
|
|
|
28.12.2016., 18:25
|
#3619
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2008.
Postova: 85
|
Quote:
ladak kaže:
Jesi siguran da se radi o sponzorstvu, a ne donaciji?
Za slucaj da se radi o sponzorstvu s vase strane treba postojati protucinidba za primljeni novac. S druge strane donacija je primitak novca bez protucinidbe. Tako da prvo treba razgraniciti pojmove i svrstati primitak novca i odgovarajucu kategoriju.
|
Radi se o sponzorstvu jer ce za protucinidbu klub reklamirati firmu na svojim dresovima i plakatima ! Klub je izdao racun firmi.
|
|
|
28.12.2016., 18:45
|
#3620
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Postova: 63
|
otpis robe
Pozdrav svima.
Molim savjet,misljenje,iskustva..
Otpis trgovacke robe zbog dotrajalosti odnosno zastarjelosti...jel ide obracun pdv-a ili ne? Na nabavnu cijenu kao kod manjka ako ide ili?
|
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 09:40.
|
|
|
|