Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
20.01.2012., 13:12
|
#61
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Kontrola od strane Porezne je ustanovila da neki računi nisu pravovaljani , stornirala te račune i obračunala PDV i Porez na Dobit
Kontrola je bila u 2011 za 2010. Firma se žali ali ipak moraju to platiti a kad dobijemu spor onda im Porezna vraća ?
Oni su platili u 1 mj. 2012 sve
Kako to knjižiiti?
Kažu u RriF-u da se mora proknjižiti rješenje
Da li se rješenje knjiži na slijedeći način u 2011?
P 2406
p 2436
p 940 umanjiti zadržanu dobit?
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
21.01.2012., 20:40
|
#62
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
vitas kaže:
Kontrola od strane Porezne je ustanovila da neki računi nisu pravovaljani , stornirala te račune i obračunala PDV i Porez na Dobit
Kontrola je bila u 2011 za 2010. Firma se žali ali ipak moraju to platiti a kad dobijemu spor onda im Porezna vraća ?
Oni su platili u 1 mj. 2012 sve
Kako to knjižiiti?
Kažu u RriF-u da se mora proknjižiti rješenje
Da li se rješenje knjiži na slijedeći način u 2011?
P 2406
p 2436
p 940 umanjiti zadržanu dobit?
|
Ja bih isto tako proknjižila.
Porezna uprava Rješenje posebno zadužuje u poreznom knjigovodstvu, tako da ga treba evidentirati izvan svih redovnih događanja koja se dostavljaju u PU (mislim prvenstveno na PDV obrasce, jer njih zadužuju po predaji, dok se akontacije dobiti zadužuju automatikom prema podacima iz porezne prijave). Ne treba ispravljati prošlost, samo nalaz pridodajemo sadašnjosti.
|
|
|
22.01.2012., 16:49
|
#63
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2010.
Postova: 10
|
Ja sam tek pocetnik u računovodstvu i ja se ispricavam za glupo pitanje ali molio bih vas da mi objasnite kad pisem u bilancu račune kako znam sta je aktiva a sta pasiva...rekao sam da sam tek pocetnik :S...hvala
|
|
|
23.01.2012., 08:49
|
#64
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Quote:
mustang311 kaže:
Ja sam tek pocetnik u računovodstvu i ja se ispricavam za glupo pitanje ali molio bih vas da mi objasnite kad pisem u bilancu račune kako znam sta je aktiva a sta pasiva...rekao sam da sam tek pocetnik :S...hvala
|
U aktivu spada ono što je knjiženo na klasu 0,1,3,6 a u pasivu 2 i 9 (naravno govorimo o saldima konta tih klasa)
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
23.01.2012., 09:33
|
#65
|
Plavuša
Registracija: Nov 2010.
Postova: 430
|
Quote:
vitas kaže:
Kontrola od strane Porezne je ustanovila da neki računi nisu pravovaljani , stornirala te račune i obračunala PDV i Porez na Dobit
|
koji su im kriteriji kod utvrđivanja jesu li računi pravovaljani? Što je pošlo po zlu?
__________________
Čovjek koji ne pravi greške, obično ne radi ništa..
|
|
|
23.01.2012., 10:06
|
#66
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Quote:
moira_67 kaže:
koji su im kriteriji kod utvrđivanja jesu li računi pravovaljani? Što je pošlo po zlu?
|
Ne znam..to mi je kolegica imala situaciju..nisam ispitivala detalje..kad saznam javim..
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
23.01.2012., 11:42
|
#67
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Quote:
moira_67 kaže:
koji su im kriteriji kod utvrđivanja jesu li računi pravovaljani? Što je pošlo po zlu?
|
Marketinški ulazni računi, nije Porezna priznala takve račune, sumnja na pranje novca
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
23.01.2012., 12:03
|
#68
|
always
Registracija: Nov 2006.
Postova: 11,446
|
Divno, znači dovoljna je sumnja
Nije da to nisam znala i prije, ali me oduševi svaki put iznova
__________________
It could have been...
|
|
|
10.02.2012., 09:43
|
#69
|
Plavuša
Registracija: Nov 2010.
Postova: 430
|
Svaki mjesec imamo obvezu za članarinu HGK kao i doprinos za HGK, kako vi zadužujete obvezu, svaki mjesec temeljnicom trošak i obveza pa uz temeljnicu prilog one odluke o visini članarine i izračun obveze za doprinos? Malo mi je bedasto printati to 12 mjeseci kroz godinu, može bez to zaduženje po temeljnici?
Isto tako i najam poslovnog prostora, šta moram svaki mjesec uz temeljnicu priložiti kopiju ugovora?
Kako vi rješavate to, bez priloga ili?
__________________
Čovjek koji ne pravi greške, obično ne radi ništa..
|
|
|
10.02.2012., 11:55
|
#70
|
always
Registracija: Nov 2006.
Postova: 11,446
|
Bez priloga
Kopiram po jedan ugovor ili šta već treba i priložim u registrator sa temeljnicama. Ni to svaki put jer imam negdje u arhivi, pa ako treba izvadim
__________________
It could have been...
|
|
|
10.02.2012., 13:04
|
#71
|
Plavuša
Registracija: Nov 2010.
Postova: 430
|
To je već u redu. Hvala.
__________________
Čovjek koji ne pravi greške, obično ne radi ništa..
|
|
|
10.02.2012., 18:24
|
#72
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
lili p. kaže:
Bez priloga
Kopiram po jedan ugovor ili šta već treba i priložim u registrator sa temeljnicama. Ni to svaki put jer imam negdje u arhivi, pa ako treba izvadim
|
Evo još jednog načina:
Članarinu i doprinos HGK direktno po izvodu žiro-računa stavljam na klasu 4 budući da se radi o javno utvrđenim davanjima, svima poznatim, koji još i dospijevaju unutar iste poslovne godine.
Isto to radim i s akontacijama dobiti, osim što zadnju, za prosinac isplata u siječnju iduće godine, zadužujem temeljnicom klasa 8/klasa 2.
(Volim klasu 8).
A ugovore samo jednom zadužujem: skupina 19 / klasa 2
s time što odmah proknjižim trošak tekućeg mjeseca na klasu 4, a onda temeljnicom (mjesečno, tromjesečno, ovisi o načinu izvještavanja klijenta) skidam sa 19 na klasu 4 (Ugovor stavljam samo kao prilog prvom knjiženju.
|
|
|
10.02.2012., 18:35
|
#73
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
apis16268 kaže:
Evo još jednog načina:
Članarinu i doprinos HGK direktno po izvodu žiro-računa stavljam na klasu 4 budući da se radi o javno utvrđenim davanjima, svima poznatim, koji još i dospijevaju unutar iste poslovne godine.
|
što je dobro ako se sve plaćana vrijeme... ali ako neko nije uredan platiša, puno će teže bit uskladit obvezu za neki "doprinos" ako se obveza ne zaknjiži na 2...
npr. ja to radim na način da odmah na početku godine zaknjižim 660kn obveze na 2 i rasporedim po mjesecima u jednoj temeljnici...
a uplate preko žira knjižim opet na 2 kao smanjenje obveze... i na kraju godine samo proknjižim eventualne kamate i to je to... stanje uvijek u lipu štima sa poreznom...
|
|
|
11.02.2012., 16:02
|
#74
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
VTi underhood kaže:
što je dobro ako se sve plaćana vrijeme... ali ako neko nije uredan platiša, puno će teže bit uskladit obvezu za neki "doprinos" ako se obveza ne zaknjiži na 2...
npr. ja to radim na način da odmah na početku godine zaknjižim 660kn obveze na 2 i rasporedim po mjesecima u jednoj temeljnici...
a uplate preko žira knjižim opet na 2 kao smanjenje obveze... i na kraju godine samo proknjižim eventualne kamate i to je to... stanje uvijek u lipu štima sa poreznom...
|
Da, onda stvarno imaš zrcalnu sliku kartica porezne uprave.
Sviđa mi se tvoj način za sve one obveze koje duguješ, neovisno o predaji završnih računa (razlika za uplatu, razlika za povrat).
Kod ovih drugih, draže mi je vidjeti prave uplate (volim klasu 8).
|
|
|
12.02.2012., 02:55
|
#75
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
apis16268 kaže:
Da, onda stvarno imaš zrcalnu sliku kartica porezne uprave.
Sviđa mi se tvoj način za sve one obveze koje duguješ, neovisno o predaji završnih računa (razlika za uplatu, razlika za povrat).
Kod ovih drugih, draže mi je vidjeti prave uplate (volim klasu 8).
|
jedan jedini razlog zašto tako radim je da sebi olakšam usklađenja na kraju godine jer nemam vremena za gubljenje na obračune kamata, rasčlanjivanje što su kamate a što trošak samog davanja... a na kraju krajeva, točnija je i raščlamba na kontove troška... tako sam se naviknuo i tako oduvijek radim...
isto tako plaće svaki mjesec zaknjižim na 4xxx/2xxx po doprinosima i neto a uplate rasknjižavam kao umanjenje obveze
usklađivanje prosječnog neplatiše na kraju godine mi traje otprilike 15 minuta + otprilike 20 minuta za izradu rsm obrasca za kamate (cca 10 radnika)...
a to je jako velika ušteda vremena...
|
|
|
12.02.2012., 22:20
|
#76
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
VTi underhood kaže:
usklađivanje prosječnog neplatiše na kraju godine mi traje otprilike 15 minuta + otprilike 20 minuta za izradu rsm obrasca za kamate (cca 10 radnika)...
|
Molim te, pojasni kako točno radiš R-Sm obrazac za kamate?
|
|
|
13.02.2012., 13:11
|
#77
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
apis16268 kaže:
Molim te, pojasni kako točno radiš R-Sm obrazac za kamate?
|
vidim koliko je obračunato tijekom godine, i po postotnom računu rasporedim po radnicima i kolčini obračunatog MO2 tijekom godine... pojednostavljeno rečeno...
bitno je reći da se treba paziti na koje radnike se koja kamata odnosi (u slučaju prijave ili odjave tijekom godine i sl.)...
|
|
|
13.02.2012., 18:07
|
#78
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2009.
Postova: 1,304
|
to je nešto što tek trebam napraviti, a jeza me hvata - sezonski posao, promjenjiv broj radnika od 5 do 30, neuredno plaćanje u okruglim iznosima, nevezano za obračune. Pa ti podjeli sada to pravedno. Odnijeti ću u NASA centar da mi obrade kamate
|
|
|
13.02.2012., 20:17
|
#79
|
KAEEEEE?!?!?!?!
Registracija: Sep 2003.
Lokacija: fotelja
Postova: 2,200
|
Quote:
vlado3 kaže:
to je nešto što tek trebam napraviti, a jeza me hvata - sezonski posao, promjenjiv broj radnika od 5 do 30, neuredno plaćanje u okruglim iznosima, nevezano za obračune. Pa ti podjeli sada to pravedno. Odnijeti ću u NASA centar da mi obrade kamate
|
pričaj mi o tome... imam jednog kojeg sam rješavao prošle godine za proteklih pet godina... a kroz firmu prošlo cca 20-tak ljudi i stalnih nekih 6-7... i svi ovi prolazni bili po 2-3-4 mjeseca...
sad nakon krajnjih obračuna se bacam na računanje za 2011. kamata... ne žuri mi se nikud... za većinu sam napravio krajem prošle godine (za one za koje znam da neće biti kamata do zadnjeg dana u godini), a ovi koji konstantno kasne, njih sam ostavio za ovu godinu...
|
|
|
13.02.2012., 22:19
|
#80
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2009.
Postova: 170
|
Akontacije PD i usklada sa PU
Quote:
VTi underhood kaže:
ne trebaš zaduživati akontacije...
|
Svake godine ista zavrzlama pa vas molim pomoć
Ovako, tokom godine uplaćene akontacije za PD knjižim na kto 1430. Sada kada treba uskladiti karticu sa stanjem PU, ispada mi da sam u pretplati 210,00 kn i ta se pretplata pojavljuje na kartici početnog stanja PU 01.01.2012.
Planiram sutra nazvati PU da provjerim točno stanje akontacije koji će nam priznati, sa uključenim plaćanjima do 06.02.2012.
E sad, malo sam se zbunila u knjiženjima pa moje pitanje glasi: kako da proknjižim tu pretplatu u knjizi 2011 da mi bude ispravno stanje 01.01.2012.? Kako sad stvari stoje, cijeli iznos sa kto 1430 će se prebaciti na kto 2430 i biti će dovoljan da pokrije obvezu za porez na dobitak za 2011.?
Da li možda tih 210,00 kn knjižiti:
D/2430 i P/1430 pa da bude kao pretplata u 2012.?
Kada budem radila završni za 2011., prebaciti sve sa kto 1430 i 2430 na P/2430 koji se zatvara sa P/8030?
|
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 21:48.
|
|
|
|