Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
11.03.2017., 22:18
|
#1
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Računovodstvo II 2017
Ovdje nastavljamo dalje sa pitanjima i odgovorima..
Stara tema ostaje za čitanje ..
|
|
|
12.03.2017., 19:25
|
#2
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 476
|
Pozdrav,
pitanje za računovodstvene i porezne znalce, pa ako je netko imao sličnu situaciju bilo bi super da pomogne.
Naime, u 2015. godini smo otpisali potraživanje u iznosu od 4.875,00 kn.
Budući da ga nismo utužili, a nit je bilo zastarjelo, iskazali smo tako priznat rashod kao porezno nepriznat. No, i dalje smo u internim evidencijama (ne bilančnim) imali evidenciju o tom potraživanju te o roku zastare.
Međutim u 11./2016. je nastupila za zastara. Imamo li pravo sad umanjiti poreznu osnovicu, budući da smo u 2015. godini taj rashod iskazali kao porezno nepriznat, a do podnošenja prijave za 2016. godinu su ispunjeni uvjeti da se radi o potraživanju koje je manje od 5.000 kn te je zastarjelo.
Može li to ići na RB 30. PD obrasca gdje se upisuju podaci o rashodima ranijih razdoblja koji su bili uključeni u poreznu osnovicu.
|
|
|
12.03.2017., 21:25
|
#3
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Pozdrav staroj temi novog izlistanja
Molim vas za vaš savjet...imam nesvakidašnju situaciju i uopće nisam sigurna kako postupiti jer se ustručavam zbog toga što ne znam kako bi se propisno sve tumačilo..
..klijent je prošli tjedan dobio račun za pružene usluge koje je koristio od tog partnera u prošloj godini (usluge najma njihovog teretnog vozila). Taj račun ima datum 31.12.2016. godine s obzirom da se odnosi na prošlu godinu.
Iznos na računu je poveći, čega se i bojim knjižiti u ovoj godini s 01.01.2017. Oni su njemu fakturirali cijeli iznos za nekoliko puta mjesečnog korištenja (umjesto da su na kraju mjeseca fakturirali za taj mjesec korištenja i tako dalje po korištenju).
Osim toga, račun je stigao kasno, poslije 20.01.2017. kada je bio rok za pdv za 12. mjesec prošle godine.
I sada sam u situaciji, da li knjižiti uopće taj račun u ovoj godini i uključiti ga u pdv koji slijedi, ili ipak proknjižiti u prošloj godini tako kako je naveden datum na računu (31.12.2016.) pa napraviti ispravak pdv za 12. mjesec prošle godine uz neko obrazloženje referentici?
|
|
|
13.03.2017., 10:22
|
#4
|
that's what she said
Registracija: May 2010.
Postova: 6,134
|
što se tiče izgleda novog obrasca POD-RDG, imala sam prije
1. prihodi od prodaje i
2. ostali poslovni prihodi
sada imam
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)
pod koju kolonu upisujem stanje prethodne godine, ako smo obrt dobitaš i nemamo nikakvih povezanih osoba niti išta slično?
hvala unaprijed
|
|
|
13.03.2017., 10:36
|
#5
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2011.
Postova: 759
|
nacca, racuni za priznavanje poreza priznaju se za mjesec obracuna ako stignu do 20_tog a ako ne idu u sljedece obrac.razdoblje.tako nesto slicno sam procitala i u rrif u.bilo bi dobro i da taj racun nije placen u 2016. Ja npr. U mom programu imam mogucnost priznati trosak u prosloj a pretporez u tekucem obracunu.ispravak PDVa bi bio da si nesto fulala alnkako nisi... O kolikom iznosu se radi?
|
|
|
13.03.2017., 10:37
|
#6
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2007.
Postova: 317
|
Ako direktor iznajmljuje svoj poslovni prostor d.o.o.-u moram li to stavit u pd-ipo?
|
|
|
13.03.2017., 11:37
|
#7
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
misty marie kaže:
što se tiče izgleda novog obrasca POD-RDG, imala sam prije
1. prihodi od prodaje i
2. ostali poslovni prihodi
sada imam
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)
pod koju kolonu upisujem stanje prethodne godine, ako smo obrt dobitaš i nemamo nikakvih povezanih osoba niti išta slično?
hvala unaprijed
|
Ja sam sve stavljala izvan grupe za nepovezane.
|
|
|
13.03.2017., 11:43
|
#8
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
klara6 kaže:
nacca, racuni za priznavanje poreza priznaju se za mjesec obracuna ako stignu do 20_tog a ako ne idu u sljedece obrac.razdoblje.tako nesto slicno sam procitala i u rrif u.bilo bi dobro i da taj racun nije placen u 2016. Ja npr. U mom programu imam mogucnost priznati trosak u prosloj a pretporez u tekucem obracunu.ispravak PDVa bi bio da si nesto fulala alnkako nisi... O kolikom iznosu se radi?
|
Nije plaćen u 2016. godini, a program mi takvu mogućnost ne nudi
Iznos je oko 15 tis kuna
|
|
|
13.03.2017., 12:14
|
#9
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2006.
Lokacija: ZG
Postova: 620
|
Složila bih se s Klarom. Prvo, nisi ti kriva jer je račun stigao daleko prekasno, drugo, nije mali iznos pa bi ispravak PDV-a možda zahtjevao neko obrazloženje i sumnju na naknadno petljanje s pdv-om i naštimavanjem dobiti/gubitka. Ja bi knjižila u 2017. A di bude dobavljač knjižio je njegov problem. Tko zna da li uopće i bude s obzirom kad je dostavio račun
Za RDG, isto stavljam na 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe), a za prethodno razdoblje imam kod nekih bivše "izvanredne prihode" i to mi ide na 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe), al nažalost moram ručno upisivati svima prethodnu godinu
|
|
|
13.03.2017., 16:20
|
#10
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
Ljubicica kaže:
Složila bih se s Klarom. Prvo, nisi ti kriva jer je račun stigao daleko prekasno, drugo, nije mali iznos pa bi ispravak PDV-a možda zahtjevao neko obrazloženje i sumnju na naknadno petljanje s pdv-om i naštimavanjem dobiti/gubitka. Ja bi knjižila u 2017. A di bude dobavljač knjižio je njegov problem. Tko zna da li uopće i bude s obzirom kad je dostavio račun
|
Quote:
Ljubicica kaže:
Za RDG, isto stavljam na 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe), a za prethodno razdoblje imam kod nekih bivše "izvanredne prihode" i to mi ide na 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe), al nažalost moram ručno upisivati svima prethodnu godinu
|
Hvala cure
|
|
|
13.03.2017., 18:18
|
#11
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
Trampuca kaže:
Pozdrav,
pitanje za računovodstvene i porezne znalce, pa ako je netko imao sličnu situaciju bilo bi super da pomogne.
Naime, u 2015. godini smo otpisali potraživanje u iznosu od 4.875,00 kn.
Budući da ga nismo utužili, a nit je bilo zastarjelo, iskazali smo tako priznat rashod kao porezno nepriznat. No, i dalje smo u internim evidencijama (ne bilančnim) imali evidenciju o tom potraživanju te o roku zastare.
Međutim u 11./2016. je nastupila za zastara. Imamo li pravo sad umanjiti poreznu osnovicu, budući da smo u 2015. godini taj rashod iskazali kao porezno nepriznat, a do podnošenja prijave za 2016. godinu su ispunjeni uvjeti da se radi o potraživanju koje je manje od 5.000 kn te je zastarjelo.
Može li to ići na RB 30. PD obrasca gdje se upisuju podaci o rashodima ranijih razdoblja koji su bili uključeni u poreznu osnovicu.
|
Lijepo je vidjeti da si navratio.
Obzirom da se na toj poziciji iskazuju i podaci prema Članku 6. st.2. (..."porezna osnovica ... može se smanjiti za rashode ranijih razdoblja koji su bili uključeni u poreznu osnovicu.."), tu im je mjesto.
Nisam znalac, ali se trudim odgovoriti, obzirom da pamtim koliko si se i ti ranije trudio pomagati nama forumašima.
|
|
|
13.03.2017., 18:35
|
#12
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
nacca kaže:
Nije plaćen u 2016. godini, a program mi takvu mogućnost ne nudi
Iznos je oko 15 tis kuna
|
Prijedlog br.2
Stavi na temeljnicu u 2016. godini, ako baš nećeš više dirati URU, iako i to možeš (dobavljač, pretporez koji još nije moguće priznati-da ne smeta PDV obrascu i trošak.
A u 2017. unesi u URU i knjiži samo prijelaz sa pretporeza koji još nije moguće odbiti na pretporez.
|
|
|
13.03.2017., 22:34
|
#13
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Quote:
apis16268 kaže:
Prijedlog br.2
Stavi na temeljnicu u 2016. godini, ako baš nećeš više dirati URU, iako i to možeš (dobavljač, pretporez koji još nije moguće priznati-da ne smeta PDV obrascu i trošak.
A u 2017. unesi u URU i knjiži samo prijelaz sa pretporeza koji još nije moguće odbiti na pretporez.
|
Savjeti zlata vrijedni !
Volim tvoj način razmišljanja.
|
|
|
13.03.2017., 22:50
|
#14
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
apis16268 kaže:
Prijedlog br.2
Stavi na temeljnicu u 2016. godini, ako baš nećeš više dirati URU, iako i to možeš (dobavljač, pretporez koji još nije moguće priznati-da ne smeta PDV obrascu i trošak.
A u 2017. unesi u URU i knjiži samo prijelaz sa pretporeza koji još nije moguće odbiti na pretporez.
|
Genijalno! Hvala apis!
|
|
|
14.03.2017., 22:13
|
#15
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2006.
Lokacija: ZG
Postova: 620
|
Quote:
apis16268 kaže:
Prijedlog br.2
Stavi na temeljnicu u 2016. godini, ako baš nećeš više dirati URU, iako i to možeš (dobavljač, pretporez koji još nije moguće priznati-da ne smeta PDV obrascu i trošak.
A u 2017. unesi u URU i knjiži samo prijelaz sa pretporeza koji još nije moguće odbiti na pretporez.
|
To! Ovo pamtim, nikad ne znaš kad bude ustrebalo
|
|
|
15.03.2017., 10:08
|
#16
|
:)
Registracija: Sep 2010.
Lokacija: Istra
Postova: 79
|
|
|
|
15.03.2017., 19:52
|
#17
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2016.
Postova: 233
|
Quote:
pamić kaže:
|
Koliko se sjećam, skupina 70 ne ide u izvještaje...tako nekako
|
|
|
16.03.2017., 09:23
|
#18
|
:)
Registracija: Sep 2010.
Lokacija: Istra
Postova: 79
|
Quote:
nacca kaže:
Koliko se sjećam, skupina 70 ne ide u izvještaje...tako nekako
|
Da po logici idu samo prihodi i rashodi.... ali onda kako da prikažem te troškove, mislim na te zalihe koje su prodane? Da knjižim na 4/6??
|
|
|
16.03.2017., 15:12
|
#19
|
:)
Registracija: Sep 2010.
Lokacija: Istra
Postova: 79
|
|
|
|
16.03.2017., 16:14
|
#20
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2013.
Postova: 118
|
Quote:
pamić kaže:
|
Pitanje je što ne valja s programom ili gdje to upisati u RGD ?
Ako je do upisa AOP 135
|
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 07:21.
|
|
|
|