Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Poduzetništvo, računovodstvo i porezi

Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 18.11.2011., 06:59   #21
kako proknjižiti-sitni inventar

Dobro jutrooo,

Evo nakon otvaranja tvrtke kreću i knjiženja,a nakon puno prelistavanja foruma samo bih htjeo da provjerim da li sam to dobro shvatio/knjižio i da li može i kraće
Kontni plan: RRIF

URA-555 (npr. registratori 100,00 kn + PDV 23,00 kn)

220-P 123,00 kn (dokument URA-555)
350-D 100,00 kn (dokument URA-555)+izdajem primku na skl. PR-001
1400-D 23,00 kn (dokument URA-555)
1000-P 123,00 kn (dokument IZVOD-1)
220-D 123,00 kn (dokument IZVOD-1)

350-P 100,00 kn (dokument-izdajem izdatnicu IZ-001)
360-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
360-P 100,00 kn (dokument IZ-001)
4010-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
suljovandam is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.11.2011., 10:06   #22
Quote:
nik praskaton1 kaže: Pogledaj post
Ušao sam u sustav PDV-a kasnije, uplaćeno je 17.10. a u PDV-u sam od 1.11.
Koja je pravilna protustavka za taj 4697, da li je taj 2145 u redu?
ide npr.

4697 D 1.000,00
2200 P 1.000,00 (da se zaduži dobavljač)

2200 D 1.000,00 (da se razduži dobavljač jer je račun plaćen u gotovini)
2310 P 1.000,00 (da se zaduži obveza za nadoknadu troškova plaćenih u gotovini)

i onda se može isplatiti sa žiro računa (ili blagajne ako ima novaca na kontu 1020) i onda ide

1000 P 1.000,00
2310 D 1.000,00 (za zatvaranje obveze za gotovinsko plaćanje)
VTi underhood is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.11.2011., 15:03   #23
Imam jednu firmu koja do sada nije vodila evidenciju sitnog inventara i prilkom knjiženja računa od dobavljača nisu knjižili na 35 na zalihu pa onda otpis i amortizaciju već su odmah stavljali na 4040...znači račun dobavljača knjižen je

/2200
1400/
4040/

tako rade već godinama..jel to ok?
__________________
tko pita ne skita..
vitas is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.11.2011., 15:11   #24
Quote:
suljovandam kaže: Pogledaj post
Dobro jutrooo,

Evo nakon otvaranja tvrtke kreću i knjiženja,a nakon puno prelistavanja foruma samo bih htjeo da provjerim da li sam to dobro shvatio/knjižio i da li može i kraće
Kontni plan: RRIF

URA-555 (npr. registratori 100,00 kn + PDV 23,00 kn)

220-P 123,00 kn (dokument URA-555)
350-D 100,00 kn (dokument URA-555)+izdajem primku na skl. PR-001
1400-D 23,00 kn (dokument URA-555)
1000-P 123,00 kn (dokument IZVOD-1)
220-D 123,00 kn (dokument IZVOD-1)

350-P 100,00 kn (dokument-izdajem izdatnicu IZ-001)
360-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
360-P 100,00 kn (dokument IZ-001)
4010-D 100,00 kn (dokument IZ-001)
A zašto bi registratori uopće išli na sitni inventar?
Ako već hoćeš voditi zalihu za uredski materijal onda stavi po ulaznom računu na 3103 umjesto 350 pa po izdatnici 4010/3103.. ali možeš po ulaznom računu odmah staviti na trošak 4010 pa knjižiš
/2200
1400/
4010/
osim ako pratiš potrošnju uredskog..
Inače sitni inventar je sve ono što je vrijednosti do 3500 kn i ima vijek upotrebe do godinu dana pa mi uredski materijal ne bi tu išao.
__________________
tko pita ne skita..
vitas is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.11.2011., 18:49   #25
Prebacila sam postove tu. Htjela bi da ova tema bude informativnog karaktera, te da se sheme knjiženja mogu lako naći. Slobodno na ćet temi pričajte o svemu i svačemu.
__________________
It could have been...
lili p. is offline  
Odgovori s citatom
Old 21.11.2011., 12:40   #26
akontacije PD-a

Hi!
može mala pomoć...imam preplatu PD-a, na kartici od PU mi zadužuju akontacije, ali ja ih ne plaćam. Da li ih i ja trebam kod sebe knjižiti/zaduživati ili ih samo na kraju godine uzmem u obzir kod izrade završnog?
kkitt64 is offline  
Odgovori s citatom
Old 21.11.2011., 13:59   #27
Quote:
kkitt64 kaže: Pogledaj post
Hi!
može mala pomoć...imam preplatu PD-a, na kartici od PU mi zadužuju akontacije, ali ja ih ne plaćam. Da li ih i ja trebam kod sebe knjižiti/zaduživati ili ih samo na kraju godine uzmem u obzir kod izrade završnog?
ne trebaš zaduživati akontacije...
VTi underhood is offline  
Odgovori s citatom
Old 21.11.2011., 15:58   #28
Quote:
kakodane kaže: Pogledaj post
Zanima me kako i gdje knjižite račune za ambalažu-----UGOSTITELJSTVO.?
....Da li smo mi u obavezi uopće knjižiti te račune?
Ja ih knjižim, tim prije što je kod nekih dobavljača zajedno sa robom. A i zašto ne kada je u njima pdv.
Ja sam naslijedio klijenta gdje je knjiženo na 11422 pa sam i ja nastavio, ali mislim da je ispravnije knjižiti preko 351.
Ne vidim razlog zašto bi morali dovesti karticu na nulu, pa uvjek ima nešto ambalaže na zalihi.
vlado3 is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.11.2011., 14:15   #29
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
ana 1312 is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.11.2011., 14:52   #30
Quote:
ana 1312 kaže: Pogledaj post
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
Nije potrebno jer to nije primitak tog obrtnika..
__________________
tko pita ne skita..
vitas is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.11.2011., 16:39   #31
Quote:
ana 1312 kaže: Pogledaj post
Kako proknjižiti iznos koji je greskom uplaćen na žiro račun obrtnika a isti taj iznos vraćen je dugi dan...Da li je taj iznos potrebno knjižiti u kpi
nije potrebno, ali će biti potrebno na kraju godine uz poreznu prijavu napisat obrazloženje zašto se promet žiro računa ne poklapa sa prikazanim prometom u kpi... fotokopirat izvode na kojima je vidljiva uplata i povrat sredstava i napisat kratko obrazloženje da je došlo do krive uplate i da je izvšren povrat i to je to...
VTi underhood is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.11.2011., 22:19   #32
Quote:
vitas kaže: Pogledaj post
A zašto bi registratori uopće išli na sitni inventar?
Ako već hoćeš voditi zalihu za uredski materijal onda stavi po ulaznom računu na 3103 umjesto 350 pa po izdatnici 4010/3103.. ali možeš po ulaznom računu odmah staviti na trošak 4010 pa knjižiš
/2200
1400/
4010/
osim ako pratiš potrošnju uredskog..
Inače sitni inventar je sve ono što je vrijednosti do 3500 kn i ima vijek upotrebe do godinu dana pa mi uredski materijal ne bi tu išao.

Tnx Vitas,

Evo zahvaljujući tebi potrudio sam se malo bolje listati po literaturi i zaključiti da si u potpunom pravu

RRIF-računovodstvo poduzetnika str.639-TROŠKOVI ADMINISTRACIJE,UPRAVE I PRODAJE---"Na računu 401 Materijalni troškovi administracije,uprave i prodaje,knjiže se troškovi koji se u proizvodnim djelatnostma nikada ne uračunavaju u vrijednost proizvodnje,nego se samo kalkulativno moraju imati na umu pri određivanju prodajne cijene.Nabavljeni potrošni materijal u ovim službama najčešće se izravno po ulaznom dokumentu stavlja u uporabu.... "
suljovandam is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.11.2011., 22:23   #33
Knjiženje softwarea vrijednosti 3.500,00 kn i manje

Kada već ima budnih ....

Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
suljovandam is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.11.2011., 23:16   #34
Trebalo bi na 0

Traje duže od godinu dana
__________________
It could have been...
lili p. is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.11.2011., 09:15   #35
Quote:
suljovandam kaže: Pogledaj post
Kada već ima budnih ....

Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
Ja bih također na 0 .. imala sam prilike raditi sa jednom odličnom revizoricom koja je imala stav i s tim se slažem da nije sve u knjigovodstvu uvijek crno/bijelo pa tako ti ta granica za priznavanje dugotrajne imovine.. ukoliko je nešto imalo rok upotrebe duži od godine dana a vrijednost je manja od propisane ona je uz odluku u prilogu to stavljala na 0, ja isto radim tako...
__________________
tko pita ne skita..
vitas is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.11.2011., 19:14   #36
Quote:
suljovandam kaže: Pogledaj post
Kada već ima budnih ....

Da li se kupljeni software vrijednosti 3.500,00 kn i manje knjiži na sitni inventar ili ipak kao dugotrajna nematrijalna imovina na 012-Software i ostala prava
imaš i na 03 software točnije 03140 računalna oprema i programi... tamo mi prije spada nego na 012
VTi underhood is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.11.2011., 13:58   #37
Catering

Ako ima netko tko radi knjigovodstvo za ugostiteljski objekt koji uz vlastiti restoran ima i catering molim ako mi se može javiti na pm da se ne raspisujem ovdje..
__________________
tko pita ne skita..
vitas is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.12.2011., 16:02   #38
Pozdrav svima i molim malu pomoć!
Naime, u sklopu nagradne igre prilikom oglašavanja moja knjižara daje poklon bon u iznosu 100,00kn donosiocu tog bona! Kako to knjižim???
Adri86 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.12.2011., 20:12   #39
E-knjige :)

Opet ja sa pametnim pitanjima

Da li se kupljena knjiga u elektronskom obliku može knjižiti na kto(RRIF) 0352-Knjige,karte,fotografije i sl ? Pitam jer E-knjiga po definiciji nije knjiga (barem što se tiče plaćanja PDV-a) i na nju se plaća PDV . ...ali ga cijepiiiiiim,a?
suljovandam is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.12.2011., 00:31   #40
troškovi parkiranja

Kako knjižiti obične parkirne karte iz automata za parkiranje? Direktno na trošak i obveze prema zaposlenima? Da li ih je potrebno uvoditi u knjigu ura iako se po njima ne može odbiti pdv?
kroko-dil is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 16:29.