Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
26.09.2016., 11:30
|
#1441
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2007.
Postova: 236
|
Imam jedno pitanje.Sigurno ste već pisali o tome, ali jednostavno nemam vremena sve to sad čitati. Radi se o pragu stjecanja. Znači imam zubotehničara koji nije u sustavu PDV-a. Kupovao je robu i materijal između ostalog i u Sloveniji, u cijeloj 2015.g. ima robe za 15.000,00 kn, a sad u 2016.g. ima do sad oko 74.000,00 kn, pa me zanima da li sam si ja to dobro uopće protumačila prag sjecanja. Ja gledam samo tekuću godinu , a negdje nailazim na članke da trebam gledati i prethodnu godinu, znači gledaju se možda 2 godine za prag sjecanja? Po takvom bi moj klijent već prešao prag stjecanja.
MOlim vas odgovor. I da li netko prati to stjecanje, da bi vidio da je netko prešao prag a nije si uzeo pdv broj?
Hvala
|
|
|
28.09.2016., 07:45
|
#1442
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Postova: 63
|
pdv s
Dobro jutro!
Primili smo racun dobavljaca iz Njemacke za najam web aplikacije sa napomenom reverse charge.
Kako mi je ovo prvi susret sa inozemnim dobavljacem i prijenosom porezne obveze,molim vas za malu pomoc/savjet tko ima iskustva.
Zanima me po kojem tecaju unosim iznos primljenih usluga u pdv te u pdv-s obrazac (srednji tecaj HNB na dan racuna ili?)
Hvala unaprijed i srdacan pozdrav
|
|
|
28.09.2016., 11:33
|
#1443
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2013.
Postova: 248
|
Quote:
knjigovodja kaže:
Dobro jutro!
Primili smo racun dobavljaca iz Njemacke za najam web aplikacije sa napomenom reverse charge.
Kako mi je ovo prvi susret sa inozemnim dobavljacem i prijenosom porezne obveze,molim vas za malu pomoc/savjet tko ima iskustva.
Zanima me po kojem tecaju unosim iznos primljenih usluga u pdv te u pdv-s obrazac (srednji tecaj HNB na dan racuna ili?)
Hvala unaprijed i srdacan pozdrav
|
(srednji tecaj HNB na dan racuna)
|
|
|
29.09.2016., 07:41
|
#1444
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Postova: 63
|
Quote:
ini5 kaže:
(srednji tecaj HNB na dan racuna)
|
Puno hvala na pomoci
|
|
|
19.10.2016., 00:11
|
#1445
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 86
|
Znam da je ovdje tema poslovanje s EU, ali nigdje nisam našla nešto vezano tza poslovanje s trećim zemljama, pa bih vas molila za odgovor.
Ispostavljena je izlazna faktura ( usluga ) inozemnom kupcu koji je iz treće države ( nije EU ), i obračunat je pdv od 25 %.
Gdje se taj porez upisuje u obrascu PDV, nigdje nisam našla nikakvu rubriku u koju bih upisala, spominje se samo EU?
Zahvaljujem na odgovoru.
|
|
|
19.10.2016., 17:34
|
#1446
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Quote:
holli kaže:
Znam da je ovdje tema poslovanje s EU, ali nigdje nisam našla nešto vezano tza poslovanje s trećim zemljama, pa bih vas molila za odgovor.
Ispostavljena je izlazna faktura ( usluga ) inozemnom kupcu koji je iz treće države ( nije EU ), i obračunat je pdv od 25 %.
Gdje se taj porez upisuje u obrascu PDV, nigdje nisam našla nikakvu rubriku u koju bih upisala, spominje se samo EU?
Zahvaljujem na odgovoru.
|
Šta znači "inozemni kupac" - kupac fizička osoba (B2C) ili kupac pravna osoba (B2B).
Pretpostavljam da se radi o B2C, ako je tako tretira se kao i fakture za tuzemne građane...
|
|
|
19.10.2016., 18:30
|
#1447
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
I inače, od kad smo u EU, isporuke/stjecanje dobara ili usluga unutar EU su jedan pojam, a ono što ide u treće zemlje se i dalje smatra izvozom/uvozom kao i prije.
I što je fakturirano tom fakturom u treću zemlju, zapravo? I zašto je zaračunat pdv, tj. zašto ne podliježe oslobođenju?
Ako je, kako kaže devilgirl, B2C, onda niti ne prikazuješ kao izvoz, nego kao najobičniju oporezivu isporuku kao i svim ostalim kupcima iz HR.
|
|
|
19.10.2016., 19:14
|
#1448
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2016.
Postova: 459
|
zar se IKAD trećim državama obračunava PDV?!
|
|
|
19.10.2016., 19:26
|
#1449
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Quote:
chloe jay kaže:
zar se IKAD trećim državama obračunava PDV?!
|
Da. U B2C situacijama.
|
|
|
19.10.2016., 21:07
|
#1450
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2016.
Postova: 459
|
stvarno?
sjećam se kad sam prije ulaska u EU kupovala online iz UK i bilo je VAT free... ili se to da se obračunava PDV kupcima iz trećih zemalja odnosi samo na usluge?
|
|
|
19.10.2016., 21:45
|
#1451
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Za određivanje da li se plaća pdv ili ne bitno je znati konkretno.
Tko kupuje, od koga kupuje, tko je a tko nije obveznik pdv-a? Što se kupuje? Da li to što se kupuje je ili nije uopće predmet oporezivanja....
Pa budi konkretnija... što si to prije kupovala i od koga. B2B ili B2C?
Možda se netko i sjeti kako je to prije bilo. Zakoni se mijenjaju svako malo, tko će više znat kak je bilo prije ohoho godina
Ako si prije ohoho godina na svoju firmu i kupila nešto, naravno da nisi imala na njihovom računu pdv. jer je to njima bio izvoz i bilo je oslobođeno, ali si morala platiti u HR(tj. tvoja firma je morala platiti) .. vjerovatno prema računu špeditera ili nekako već. A nakon uplate taj je plaćeni porez bio priznat kao predporez pa se to u biti anuliralo. (ali se financijski knjižilo, naravno..)
Teško je napamet govorit.
|
|
|
19.10.2016., 23:10
|
#1452
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 86
|
Puno Vam hvala na odgovoru, znači, kad je kod izvoza obračunat PDV stavlja se u PDV obrazac kao da je riječ o tuzemnoj isporuci, II 3.
Koliko sam shvatila, kad je riječ o poslovima u vezi nekretnina, uvijek se obračunava PDV, bez obzira je li B2B ili B2C.
U ovim slučajevima se gleda gdje se nekretnina nalazi, ako je u Hrvatskoj, onda je PDV obavezan bez obzira kome fakturirali.
|
|
|
20.10.2016., 21:12
|
#1453
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2016.
Postova: 459
|
Quote:
Darsey kaže:
Za određivanje da li se plaća pdv ili ne bitno je znati konkretno.
Tko kupuje, od koga kupuje, tko je a tko nije obveznik pdv-a? Što se kupuje? Da li to što se kupuje je ili nije uopće predmet oporezivanja....
Pa budi konkretnija... što si to prije kupovala i od koga. B2B ili B2C?
Možda se netko i sjeti kako je to prije bilo. Zakoni se mijenjaju svako malo, tko će više znat kak je bilo prije ohoho godina
Ako si prije ohoho godina na svoju firmu i kupila nešto, naravno da nisi imala na njihovom računu pdv. jer je to njima bio izvoz i bilo je oslobođeno, ali si morala platiti u HR(tj. tvoja firma je morala platiti) .. vjerovatno prema računu špeditera ili nekako već. A nakon uplate taj je plaćeni porez bio priznat kao predporez pa se to u biti anuliralo. (ali se financijski knjižilo, naravno..)
Teško je napamet govorit.
|
ne, ne, to sam kao fizička osoba kupovala. B2C.
|
|
|
20.10.2016., 21:25
|
#1454
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
to je onda neka druga tema , a i zakoni su tada bili drugačiji.
A ovisi i od koga si kupovala.
tko će se više sjetit kak je to onda bilo, nakon ovoliko promjena zakona.
Al kod poslovanja poduzetnika (a to je tema ovog topica) , definitivno je bilo pdv-a. (samo se plaćao prilikom uvoza u HR i priznavao kao predporez, pa se anuliralo na kraju balade, iako je postojao stvarni tok novca).
|
|
|
07.11.2016., 09:43
|
#1455
|
1munjen,100manenih
Registracija: Jun 2007.
Postova: 1,148
|
Dobili smo račun za prijevoz-šlepanje kamiona kupljenog u Njemačkoj, iz Njemačke do nas. Njemački prijevoznik je preuzeo kamion kod prodavača u Njemačkoj, držao ga par dana kod sebe i potom ga dovezao u RH.
E sad, kod datum računa piše 20.10.2016.
Piše na računu i još neki "leistungsdatum:24.10.2016."
A realno nam je kamion dostavljen 28.10.2016. i tada je taj prijevoz i plaćen gotovinom.
S kojim datumom da ja to prijavim u PDV-S; 20.10.2016?
A potom da ga u KPI knjižim sa 24.10 ili 28.10 + tečajne razlike na taj dan u odnosu na datum izdavanja računa?
|
|
|
18.12.2016., 22:33
|
#1456
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2007.
Postova: 7
|
Molim pomoć,
Kao obrtnik sam poslala pošiljku (vlastita proizvodnja) u Njemačku, kao poklon od kupca iz Australije. Sad vidim da je pošiljka već tjednima u Njemačkoj pošti jer "stavka ne ispunjava opće uvjete". Vjerojatno će trebati račun, ali kako to funkcionira u ovom slučaju i jesam li trebala obavijestiti knjigovođu da pošiljka ide u EU da bi se obračunao PDV.
Hvala
|
|
|
09.01.2017., 15:22
|
#1457
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 719
|
Radi se o isporuci dobara iz RH u Njemačku, može li račun biti u kunama i na hrvatskom jeziku. Što sve račun treba sadržavati i budući da će kupac osobno prevesti robu što još moramo imati kao dokaz osim računa da je roba otišla u drugu državu članicu EU?
|
|
|
09.01.2017., 15:59
|
#1458
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Lokacija: zagreb
Postova: 54
|
Molim pomoć oko PDV-a u slučaju uvoza iz treće zemlje a zatim isporuke u zemlju članicu EU. PDV plaćam po uvozu, izlazni račun izdajem bez iskazanog PDV-a. Kako se to knjiži i obračunava PDV (u Synesisu)?
Trebam dati prvu ponudu kupcu pa žicam odgovor što prije
__________________
Nobody's perfect.
|
|
|
09.01.2017., 16:22
|
#1459
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Quote:
mazziz kaže:
Radi se o isporuci dobara iz RH u Njemačku, može li račun biti u kunama i na hrvatskom jeziku. Što sve račun treba sadržavati i budući da će kupac osobno prevesti robu što još moramo imati kao dokaz osim računa da je roba otišla u drugu državu članicu EU?
|
Ne da može, nego račun MORA biti u kunama, a uz to napiši i u EUR-ima.
Jer smiješ imati više elemenata od propisanih, ali ne smiješ imati manje.
Kune su obavezne, a eure stavi radi kupca.
Što se hrvatskog jezika tiče, naravno .. i hr jezik je službeni jezik eu.. račun slobodno piši na hrvatskom.
Mora sadržavati sve elemente ko i ostali računi (osim pdv-a, naravno) + članak zakona o pdv-u (mislim da je čl. 41. al nisam sigurna ovak napamet) po kojem se porezna obveza prenosi (ako je i kupac obveznik pdv-a).
Moraš imati dokaz da je roba napustila RH. CMR i potpisanu otpremnicu (otpremnicu nek ti potpišu tamo u skladištu i vrate poštom).
I uz sve to prilažeš ispis iz VIES baze na dan izdavanja računa , da se zna da je tog dana kupac bio obveznik pdv-a.
Pretpostavljam da je.
|
|
|
13.02.2017., 09:48
|
#1460
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 129
|
Na računu slovenskog dobavljača piše OproščenoDDV po 46/1 zddv-1
Vat exempt unter article 138(1) of Directive 2006/112/ec.
Jel to knjižim kao stjecanje dobara, imam porez i pretporez?
|
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 06:36.
|
|
|
|