Molim za pomoć....radi se o slijedećem:
moj direktor bio je vlasnik dvije tvrtke, nazovimo ih A i B. Kako se pripremao za mirovinu odlučio je tvrtku A pripojiti tvrtki B, s tim da je imovinu tvrtke A kroz godine prodana, otišao je u mirovinu i tvrtka nema zaposlenika, a pripajanje je odradio javni bilježnik, te je sve provedeno kod trgovačkog suda. Zatvorili smo račun u banci, ostatak sredstva je prema našem nalogu prebačen na račun tvrtke B
Meni treba pomoć za završno knjiženje kod pripajanja, budući da pripremam završno financijsko izvješće koje se mora predati u roku od 90 dana. Napravila sam sve...proknjižila gubitak i sada na nekim kontima imam saldo koji moram preknjižiti na novu tvrtku a ja ne znam kako
Salda koja ima su na kontima:
1009 - prijelazni konto
1407 - potraživanje za PDV
1430 - potraživanje za predujam za dobit
9000 - temeljni kapital
9411 - preneseni gubitak
9510 - gubitak poslovne godine
I što moram učiniti i kako knjižiti u tvrtki B.
Pokušala sam pronaći nešto na internetu, ali ništa što bi razumjela..
Unaprijed hvala