Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
11.02.2015., 11:43
|
#1961
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 719
|
Već sam postavljala sljedeće pitanje ali nisam dobila odgovor. Ukratko, u 2010. i 2012. godini je ostvaren gubitak, a u 2011. i 2013. godini dobitak. Iz meni nepoznatog razloga donesena je odluka za 2011. i 2013. godinu da se dobit raspoređuje u zadržanu dobit. To što ima prenesenog gubitka nikom ništa. U 2014. godini će se ponovno ostvariti dobitak i ja ću donijeti odluku da se s njim pokriva preneseni gubitak. Moje pitanje je što sa zadržanim dobitkom iz 2011. i 2013. godine, može li se s njim nekako u 2014. godini pokriti preneseni gubitak???
|
|
|
12.02.2015., 01:06
|
#1962
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Quote:
mazziz kaže:
Već sam postavljala sljedeće pitanje ali nisam dobila odgovor. Ukratko, u 2010. i 2012. godini je ostvaren gubitak, a u 2011. i 2013. godini dobitak. Iz meni nepoznatog razloga donesena je odluka za 2011. i 2013. godinu da se dobit raspoređuje u zadržanu dobit. To što ima prenesenog gubitka nikom ništa. U 2014. godini će se ponovno ostvariti dobitak i ja ću donijeti odluku da se s njim pokriva preneseni gubitak. Moje pitanje je što sa zadržanim dobitkom iz 2011. i 2013. godine, može li se s njim nekako u 2014. godini pokriti preneseni gubitak???
|
Donesi odluku da se kompletnom zadržanom dobiti pokriva gubitak i zatvaraj...
|
|
|
12.02.2015., 07:24
|
#1963
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 719
|
Quote:
devilgirl kaže:
Donesi odluku da se kompletnom zadržanom dobiti pokriva gubitak i zatvaraj...
|
To je odluka samo za moju arhivu nevezano za odluku o rasporedu dobitka iz 2014?
|
|
|
12.02.2015., 11:24
|
#1964
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
|
|
|
12.02.2015., 11:30
|
#1965
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2010.
Postova: 22
|
Trebam pomoć oko knjiženja obračunatih prihoda budućeg razdoblja.
Obrt (dobitaši) je sa 1.5. promjenio vlasnika, tako da je sa 30.4. napravljen završni obračun. E sad, računovotkinja koja me mijenjala je priznala neke račune kao prihode zato da ne bi ispalo da je razdoblje završeno sa gubitkom (riječ je o izlaznim računima za usluge koje nisu do kraja obavljene). Ona je to knjižila 191/7510. Kako da ja sad to proknjižim? Na izlaznim računima bi trebalo maknuti te iznose. I koji je protukonto?
Nadam se da sam uspjela dobro objasniti.
Hvala!
|
|
|
12.02.2015., 12:24
|
#1966
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Lokacija: zagreb
Postova: 1,154
|
Quote:
anneanonimus kaže:
|
stavi mu na pozajmicu, pa nek lijepo vrati, obračunaj kamate 3%
|
|
|
13.02.2015., 14:59
|
#1967
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2009.
Postova: 278
|
Isprintala sam si sva konta s PKK i pokušavam se uskladit, odnosno vidjet koliko imamo naplaćenih zat.kamata. Na nekim starim kontima za doprinose, oni koji su se koristili za vrijeme ID-a imali smo male pretplate (od svega par kuna) i sad vidim da je porezna sva ta stara konta svela na 0,00, tako da na tim kontima na kojima imam pretplatu mi stoji opis kniženja Knj.prip. Kako da ja to sad sebi knjižim,kamata nije, na koji trošak,u biti je to nama otpis potraživanja kojeg smo mi imali prema poreznoj. Zar ja moram za tih par kuna uvećavat osnovicu poreza na dobit? Mislim, tko me je pitao jel mi pristajemo na taj otpis? Dobro, sad šiljim zob, kad je riječ o svega par kuna, ali neka svakoj firmi naprave tako po par kuna i skupi se solidna svotica. Tko nam je kriv što nismo radili preknjiženja za te lipice Na koja konta to uopće knjižit da i meni u knjigama bude 0,00?
|
|
|
13.02.2015., 15:31
|
#1968
|
that's what she said
Registracija: May 2010.
Postova: 6,368
|
Quote:
bensa kaže:
Isprintala sam si sva konta s PKK i pokušavam se uskladit, odnosno vidjet koliko imamo naplaćenih zat.kamata. Na nekim starim kontima za doprinose, oni koji su se koristili za vrijeme ID-a imali smo male pretplate (od svega par kuna) i sad vidim da je porezna sva ta stara konta svela na 0,00, tako da na tim kontima na kojima imam pretplatu mi stoji opis kniženja Knj.prip. Kako da ja to sad sebi knjižim,kamata nije, na koji trošak,u biti je to nama otpis potraživanja kojeg smo mi imali prema poreznoj. Zar ja moram za tih par kuna uvećavat osnovicu poreza na dobit? Mislim, tko me je pitao jel mi pristajemo na taj otpis? Dobro, sad šiljim zob, kad je riječ o svega par kuna, ali neka svakoj firmi naprave tako po par kuna i skupi se solidna svotica. Tko nam je kriv što nismo radili preknjiženja za te lipice Na koja konta to uopće knjižit da i meni u knjigama bude 0,00?
|
vjerojatno su te male iznose prebili s doprinosima za koje ste bili dužni, pa onda i ti napravi isto. ja ne bih knjižila otpis potraživanja...
|
|
|
13.02.2015., 15:35
|
#1969
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
bensa kaže:
Isprintala sam si sva konta s PKK i pokušavam se uskladit, odnosno vidjet koliko imamo naplaćenih zat.kamata. Na nekim starim kontima za doprinose, oni koji su se koristili za vrijeme ID-a imali smo male pretplate (od svega par kuna) i sad vidim da je porezna sva ta stara konta svela na 0,00, tako da na tim kontima na kojima imam pretplatu mi stoji opis kniženja Knj.prip. Kako da ja to sad sebi knjižim,kamata nije, na koji trošak,u biti je to nama otpis potraživanja kojeg smo mi imali prema poreznoj. Zar ja moram za tih par kuna uvećavat osnovicu poreza na dobit? Mislim, tko me je pitao jel mi pristajemo na taj otpis? Dobro, sad šiljim zob, kad je riječ o svega par kuna, ali neka svakoj firmi naprave tako po par kuna i skupi se solidna svotica. Tko nam je kriv što nismo radili preknjiženja za te lipice Na koja konta to uopće knjižit da i meni u knjigama bude 0,00?
|
ja takve zanemarive iznose stavljam na cto ostalih prihoda i usklađenja 799
i ne opterećujem se ,tu imam i male preplate kupaca koji nisu voljni uskladiti salda i sl...temeljnici priloži PKK i mirno popij kavu
|
|
|
13.02.2015., 18:17
|
#1970
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 4,659
|
Quote:
misty marie kaže:
vjerojatno su te male iznose prebili s doprinosima za koje ste bili dužni, pa onda i ti napravi isto. ja ne bih knjižila otpis potraživanja...
|
I ja ovako radim.
|
|
|
14.02.2015., 11:28
|
#1971
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2011.
Postova: 694
|
Kako da najjednostavnije a točno proknjižim prodanu robu za 150 kn, koju smo kupili za 100 kn.
znaci imam iru na 150 kn, uru na 100 kn, stvar je da robu nismo ni vidjeli ni zaprimili, nema skladišta,već samo preprodali i zaradili na razlici u cijeni.
hvala
|
|
|
15.02.2015., 08:54
|
#1972
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 129
|
Molila bih Vas pomoć kod PDV obrasca. Kod uvoza dobara iz Amerike na računu dobavljača pomnožim iznos rn. s tečajem dolara i na to obračunam PDV. To prikazujem u PDV obrascu na red.br. II-13 i III-13( porez i pretporez od primljenih usluga i dobara od poreznih obveznika bez sjedišta u RH).Da li je to ispravno? Hvala
|
|
|
15.02.2015., 19:06
|
#1973
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2009.
Postova: 278
|
Hvala cure...
Nisu s time zatvorili doprinose, jer sam sve pregledala, onda mi ne bi štimale uplate na tim novim doprinosima. Ništa, stavit ću na nekakav rashod i ne razbijat više glavu time.
|
|
|
15.02.2015., 19:44
|
#1974
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
GROZD23 kaže:
Molila bih Vas pomoć kod PDV obrasca. Kod uvoza dobara iz Amerike na računu dobavljača pomnožim iznos rn. s tečajem dolara i na to obračunam PDV. To prikazujem u PDV obrascu na red.br. II-13 i III-13( porez i pretporez od primljenih usluga i dobara od poreznih obveznika bez sjedišta u RH).Da li je to ispravno? Hvala
|
nije.. to,je klasičan uvoz..iz trečih zemalja...ko što je bio prije ulaska u eu.....
|
|
|
16.02.2015., 14:18
|
#1975
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Postova: 87
|
Kada knjižim trošak reprezentacije, mogu li odmah proknjižiti u temeljnici i onih 70% i 70% pdv? Da preformuliram, na izvodu mi je vidljivo da je plaćeno nesto u nekom dućanu pa sam mislila to staviti na reprezentaciju. ako mi je plaćeno 500 kn s računa i ako proknjižim to odmah na trošak reprezentacije, tih 70%, gdje sa ostatkom? mogu li uopće to tako?
|
|
|
16.02.2015., 16:06
|
#1976
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
anneanonimus kaže:
Kada knjižim trošak reprezentacije, mogu li odmah proknjižiti u temeljnici i onih 70% i 70% pdv? Da preformuliram, na izvodu mi je vidljivo da je plaćeno nesto u nekom dućanu pa sam mislila to staviti na reprezentaciju. ako mi je plaćeno 500 kn s računa i ako proknjižim to odmah na trošak reprezentacije, tih 70%, gdje sa ostatkom? mogu li uopće to tako?
|
Nemože...po izvodu ide 220, a račun knjižiš 220P i dvije četvorke (70% i
30%) pdv se ne priznaje.
|
|
|
16.02.2015., 16:13
|
#1977
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2011.
Postova: 694
|
BOK,
moram li raditi obrač.AM za os.sred. nabavljeno 15.02.2010., cifra je mala, znaci obrač. amortizacije bio bi samo za 1 mj., toliko je ostalo.
ako nije nužno, ne bih..
|
|
|
16.02.2015., 17:56
|
#1978
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 129
|
Hvala, Anamija 69. Možež li mi pomoći kako bi u PDV obrascu trebalo prikazati uvoz iz trećih zemalja s obzirom da ja to prije nisam imala, a i nova sam u tome, pa mi je pomoć dobro došla. Hvala ti.
|
|
|
16.02.2015., 17:57
|
#1979
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
latica7 kaže:
BOK,
moram li raditi obrač.AM za os.sred. nabavljeno 15.02.2010., cifra je mala, znaci obrač. amortizacije bio bi samo za 1 mj., toliko je ostalo.
ako nije nužno, ne bih..
|
kak to misliš 2010..još samo za 01/15 ima ostatak vrijednosti?
ja mislim da moraš...dok se ne izamortizira obračun treba raditi bez obzira kolika je vrijednost..inače ti se nule na bilanci ne poklapaju s analitikom
|
|
|
16.02.2015., 18:07
|
#1980
|
ipak sam dobrica
Registracija: Jul 2013.
Lokacija: u oblacima
Postova: 1,591
|
Quote:
GROZD23 kaže:
Hvala, Anamija 69. Možež li mi pomoći kako bi u PDV obrascu trebalo prikazati uvoz iz trećih zemalja s obzirom da ja to prije nisam imala, a i nova sam u tome, pa mi je pomoć dobro došla. Hvala ti.
|
ako radiš u nekom programu moraš kod unosa u knjigu ura imati ponuđenu jednu od opcija uvoz dobara..obrazac to automatski stavlja u kolonu III.14
pretporez pri uvozu...ali moraš imati i jcd jer roba je negdje morala biti ocarinjena..neznam kakvu si dokumetaciju dobila al ja iz trećih zemalja dobijem fakturu u eurima ili njihovoj valuti,jcd i račun špeditera
|
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 12:05.
|
|
|
|