Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
09.03.2012., 19:25
|
#161
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
leonarda26 kaže:
dragi kolege molim za pomoć,
u poreznoj kartici od PU imam evidentiranu pretplatu poreza na dobit (uplaćeni predujmovi) za 40 lipa veću nego što je u mojoj bilanci, ta razlika se vuče već godinama (nasljeđe od bivše kolegice ) i sad imam problem kod ispunjavanja PD obrasca jer mi se cijela ta pretplata priznaje kao uplaćeni predujam. Znači u PD obrazac u kolonu 56 (uplaćeni predujmovi) bi trebala upisati stanje po evidenciji PU koje je veće za 0,40 od mog stanja. Kako ovo riješiti? Mogu li jednostavno tih 40 lipa staviti u prihod, protustavka konto potraživanje za plaćene predujmove poreza na dobit ili? pomoć pliz...
|
Upravo tako.
|
|
|
13.03.2012., 08:50
|
#162
|
Plavuša
Registracija: Nov 2010.
Postova: 430
|
Da li kupnju zamjenskih modula stavljate na 0 ili u 4? Budući da se bez ovoga ne može raditi rekla bih da povećava vrijednost softwarea na 0 ili?
__________________
Čovjek koji ne pravi greške, obično ne radi ništa..
|
|
|
14.03.2012., 12:20
|
#163
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2009.
Postova: 170
|
Quote:
moira_67 kaže:
Da li kupnju zamjenskih modula stavljate na 0 ili u 4? Budući da se bez ovoga ne može raditi rekla bih da povećava vrijednost softwarea na 0 ili?
|
Ja knjižim na 4686 Troškovi prava uporabe računalnih programa
|
|
|
14.03.2012., 13:00
|
#164
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2011.
Postova: 39
|
Pozdrav...trebala bi pomoć...danas mi je plaćeno po ponudi iz prvog mjeseca ove godine....naravno PDV je tad bio 23%...kako da to sad fakturiram ...zbunjola sam totalno
|
|
|
14.03.2012., 13:31
|
#165
|
always
Registracija: Nov 2006.
Postova: 11,446
|
Na fakturi zaračunavaš 25% i trebaju ti uplatiti razliku
__________________
It could have been...
|
|
|
14.03.2012., 14:41
|
#166
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 1,207
|
Malo je ova situacija diskutabilna.. Ovisi što je dogovoreno sa kupcem.. ako kupac neće platiti razliku onda će veći pdv morati ići na teret vaših prihoda.. Kupac je potvrdio bruto iznos koji ste mu zaračunali.. bilo bi dobro da ste ograničili rok valjanosti navedene ponude do 29.02.12. jer ovako bi veći pdv koji ste obavezni obračunati nakon 01.03. mogao završiti na teret vaših prihoda. Najbitnija stavka jest da li je isporuka robe ili usluge također u periodu otkad je veći pdv? Ako je onda se probajte dogovoriti sa kupcem ali ako kupac ne bude htio platiti razliku nije on kriv.. na žalost..
__________________
tko pita ne skita..
|
|
|
14.03.2012., 19:20
|
#167
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 17
|
U 2011. sam isplatila akontaciju dobiti za 2011 i knjižila sam na dugovnu stranu konta Dobit tekuće godine. Sada imam probelma kod popunjavnja GFI POD jer mi dobit u računu DG nije ista kao i bilanci. Što sam trebala napraviti, da li to knjižiti na konto zadržana dobit iz prošlih godina ili kako?
|
|
|
14.03.2012., 21:13
|
#168
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
MARI S kaže:
U 2011. sam isplatila akontaciju dobiti za 2011 i knjižila sam na dugovnu stranu konta Dobit tekuće godine. Sada imam probelma kod popunjavnja GFI POD jer mi dobit u računu DG nije ista kao i bilanci. Što sam trebala napraviti, da li to knjižiti na konto zadržana dobit iz prošlih godina ili kako?
|
Akontacija dobiti (isplata sa žiro-računa ili na neki drugi način) evidentira se na klasi 1 u 2011. godini.
Tek u 2012. godini se zatvara s dobiti iz 2011.
|
|
|
15.03.2012., 08:47
|
#169
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2011.
Postova: 39
|
Quote:
vitas kaže:
Malo je ova situacija diskutabilna.. Ovisi što je dogovoreno sa kupcem.. ako kupac neće platiti razliku onda će veći pdv morati ići na teret vaših prihoda.. Kupac je potvrdio bruto iznos koji ste mu zaračunali.. bilo bi dobro da ste ograničili rok valjanosti navedene ponude do 29.02.12. jer ovako bi veći pdv koji ste obavezni obračunati nakon 01.03. mogao završiti na teret vaših prihoda. Najbitnija stavka jest da li je isporuka robe ili usluge također u periodu otkad je veći pdv? Ako je onda se probajte dogovoriti sa kupcem ali ako kupac ne bude htio platiti razliku nije on kriv.. na žalost..
|
Ma ponuda je dana privatnoj osobi a ona je tražila od socijalnog "plaćanje " a kako kod nas sve sporo funkcionira, socijalno je to odobrilo nakon 2 mjeseca,nas nitko nije obavijestio i eto komplikacije.Samo vidimo uplatu na ŽR.Teška misija je dogovorit se sa njima pa ću fakturirat sa 25 %..i plaćanje i isporuka je poslije 01.03.....ionako je razlika nekih 18 kn....pa di puklo da puklo.
|
|
|
15.03.2012., 17:50
|
#170
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 17
|
Quote:
apis16268 kaže:
Akontacija dobiti (isplata sa žiro-računa ili na neki drugi način) evidentira se na klasi 1 u 2011. godini.
Tek u 2012. godini se zatvara s dobiti iz 2011.
|
hvala na informaciji, knjižila sam na 1330
|
|
|
16.03.2012., 09:55
|
#171
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 719
|
Ako je u drugom mjesecu 2012. godine doneseno rješenje Trgovačkog suda o prijenosu poslovnog udjela, a d.o.o. je za 2011. godinu ostvario dobitak, da li se zadržani dobitak iz 2010. godine i dobitak 2011. godine moraju isplatiti starim članovima društva ili se sve može ostaviti kao zadržani dobitak koji će se poslije moći isplatiti novom članu društva?
|
|
|
17.03.2012., 10:20
|
#172
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
mazziz kaže:
Ako je u drugom mjesecu 2012. godine doneseno rješenje Trgovačkog suda o prijenosu poslovnog udjela, a d.o.o. je za 2011. godinu ostvario dobitak, da li se zadržani dobitak iz 2010. godine i dobitak 2011. godine moraju isplatiti starim članovima društva ili se sve može ostaviti kao zadržani dobitak koji će se poslije moći isplatiti novom članu društva?
|
Tko je upisan u knjigu poslovnih udjela na dan isplate, njemu pripada dobit.
(Knjiga poslovnih udjela slična je zemljišnim knjigama gdje je bitan jedino zadnji upis).
Novog vlasnika udjela je to već vjerojatno koštalo prilikom kupnje udjela, samo što ne moramo znati koliko, budući da prodaja udjela nije izvor dohotka (nema oporezivanja).
Za pravnu osobu je bitan trenutak kada je prijenos poslovnog udjela počeo proizvoditi pravne učinke na društvo. Drugim riječima, kada je stjecatelj poslovnog udjela postao članom društva.
|
|
|
17.03.2012., 21:13
|
#173
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2012.
Postova: 530
|
pozdrav svima, ako sam na krivoj temi, isprike...zanima me koliko je pogrešno ako u knjizi primitaka i izdataka ne upisujem ništa u kolonu temeljnica? kada imam ulazne račune koje knjižim onda mi program automatski knjiži broj pod "temeljnica" kada prebacujem račun u kpi. ali što je sa loko vožnjom koju vodim van programa? u opis stavom- obračun loko vožnje, ali što stavljam pod broj temeljnice? neki broj koji sama odredim, ili da pustim prazno? hvala puno.
|
|
|
17.03.2012., 23:36
|
#174
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
bubamara1205 kaže:
pozdrav svima, ako sam na krivoj temi, isprike...zanima me koliko je pogrešno ako u knjizi primitaka i izdataka ne upisujem ništa u kolonu temeljnica? kada imam ulazne račune koje knjižim onda mi program automatski knjiži broj pod "temeljnica" kada prebacujem račun u kpi. ali što je sa loko vožnjom koju vodim van programa? u opis stavom- obračun loko vožnje, ali što stavljam pod broj temeljnice? neki broj koji sama odredim, ili da pustim prazno? hvala puno.
|
Napiši barem kome ili razdoblje (npr.loko 01/12-prezime) ili nešto slično.
Opis treba u pravilu pomoći da se prepozna o čemu se radi ili gdje je odloženo. Uglavnom nešto da ti pomogne brzo naći to što je proknjiženo u KPI.
|
|
|
18.03.2012., 09:13
|
#175
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2012.
Postova: 530
|
hvala!
|
|
|
19.03.2012., 12:53
|
#176
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2010.
Postova: 191
|
imam glupasto pitanje, ako recimo imam u evidenciji dugotrajne imovine neku opremu koju sam odlučila prodati u ovoj godini,u sljedećoj godini tu opremu brišem iz evidencije i sva oprema (preostala) mi dobiva novi inventurni broj, jeli vi ovo ovako radite ili je i dalje nakon prodaje zadržavate u evidenciji (mislim u programu u kojem vodite knjige)?
|
|
|
19.03.2012., 13:27
|
#177
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
leonarda26 kaže:
imam glupasto pitanje, ako recimo imam u evidenciji dugotrajne imovine neku opremu koju sam odlučila prodati u ovoj godini,u sljedećoj godini tu opremu brišem iz evidencije i sva oprema (preostala) mi dobiva novi inventurni broj, jeli vi ovo ovako radite ili je i dalje nakon prodaje zadržavate u evidenciji (mislim u programu u kojem vodite knjige)?
|
Preostala oprema zadržava stare brojeve, a nova dobiva nove.
(Zamisli da si na svaku stvar sa popisa zakovala ili nalijepila pločicu s inventarskim brojem).
|
|
|
20.03.2012., 10:40
|
#178
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2012.
Postova: 36
|
pozdrav!
treba mi pomoć vezano za knjiženje ugovora o ispunjenju duga (ne preuzimanju). naime, doo ne posluje već 2 god.,nema prihoda i trošak osiguranja plaća druga osoba, umjesto firme. znači, račun glasi na doo jer je vozilo na firmu, a plaća direktor. ja bi napravila ugovor o ispunjenju duga (radi se o 2 stranke, doo i fizička osoba) ali ne znam kako da to knjižim?
|
|
|
20.03.2012., 11:06
|
#179
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
floraEM kaže:
pozdrav!
treba mi pomoć vezano za knjiženje ugovora o ispunjenju duga (ne preuzimanju). naime, doo ne posluje već 2 god.,nema prihoda i trošak osiguranja plaća druga osoba, umjesto firme. znači, račun glasi na doo jer je vozilo na firmu, a plaća direktor. ja bi napravila ugovor o ispunjenju duga (radi se o 2 stranke, doo i fizička osoba) ali ne znam kako da to knjižim?
|
Obvezu zatvori dugovno na osiguravajućoj kući i otvori novu obvezu (potražno).
|
|
|
20.03.2012., 11:32
|
#180
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2012.
Postova: 36
|
ok, to sam i mislila. ali koju novu obvezu, na kontu 120 kupci ili? mislim, taj iznos nikad vjerojatno neće biti vraćen fizičkoj osobi (član društva) pa ne znam kako ću onda zatvoriti tu obvezu-konto?
već imam na kontu 213 pozajmicu od člana društva ali to ću pretvoriti u kapitalne pričuve kako bih pokrila gubitak od prošle godine.
|
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 17:21.
|
|
|
|