Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
18.09.2017., 13:26
|
#4541
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2007.
Postova: 236
|
[QUOTE=bubamara1205;65532353]takve uplate knjižim kao primitak na žrn, na dan kada uplata sjedne, u punom iznosu (isto tako i pdv plaćam-kada je uplata sjela, jer na to imamo pravo, kao obrtnici koji rade obračun prema naplaćenoj naknadi). kada na kraju mjeseca dođe obračun provizije, umanjim u cjelokupnom iznosu primitke na žrn, a prikazujem sa plusom primitak u naravi.
i da, svatko knjiži na svoj način. moj je kompliciran,ali na kraju godine je divota za usklađivanje.[/
Hvala na odgovoru. Znači,može se knjižiti kako se želi? Nema nigdje na pismeno što je pravilno? Meni je ipak najjednostavniji način da bi odmah zatvorila u gotovini jer porezna uprava kartice evidentira kao gotovina a na kraju godine provjerava fiskalizaciju , a na kraju mjeseca po obračunu provizija knjižim izdatak u naravi.
A, ipak mislim da po nekom pravilu za obrtnike na dohodku, da bi se trebalo knjižiti primitak preko žiro računa kad sjedne na žiro i na kraju godine dati obrazloženje poreznoj da za taj iznos ( kartično plaćanje) je razlika u fiskalizaciji.
|
|
|
18.09.2017., 19:20
|
#4542
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2012.
Postova: 530
|
dobro misliš...napravi kako ti je lakše! :-)
__________________
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça...
|
|
|
18.09.2017., 19:21
|
#4543
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2012.
Postova: 530
|
dobro misliš...napravi kako ti je lakše! :-)
__________________
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça...
|
|
|
26.09.2017., 10:16
|
#4544
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2012.
Postova: 530
|
ako netko ima volje....zatvaram obrt; jasan mi je dio sa iskazivanjem neplaćenog kao plaćeno, samo me zanima mogu li predati pdv preko e porezne (i da li mi je krajnji rok 20.10., ako obrt zatvorim sa 30.09.?), te da li odjavu sa mo i zo također mogu odraditi preko neta? a da li prijavu na osnovno zo moram pješke odraditi?
hvala puno.
__________________
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça...
|
|
|
26.09.2017., 11:15
|
#4545
|
1munjen,100manenih
Registracija: Jun 2007.
Postova: 1,148
|
Quote:
stela5 kaže:
Hvala na odgovoru. Znači,može se knjižiti kako se želi? Nema nigdje na pismeno što je pravilno? Meni je ipak najjednostavniji način da bi odmah zatvorila u gotovini jer porezna uprava kartice evidentira kao gotovina a na kraju godine provjerava fiskalizaciju , a na kraju mjeseca po obračunu provizija knjižim izdatak u naravi.
A, ipak mislim da po nekom pravilu za obrtnike na dohodku, da bi se trebalo knjižiti primitak preko žiro računa kad sjedne na žiro i na kraju godine dati obrazloženje poreznoj da za taj iznos ( kartično plaćanje) je razlika u fiskalizaciji.
|
ali ako to zatvorite u gotovini poremetit će vam se blagajna, pazite na blagajnički maksimum. ja to knjižim kroz žiro račun jer zaista i je sjelo na žiro račun. porezna to definira kao "gotovinu" zbog potreba fiskalizacije, žele da se i kartična plaćanja fiskaliziraju ali po meni to nikako nije primitak u gotovini
|
|
|
29.09.2017., 14:42
|
#4546
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2011.
Postova: 19
|
Pozdrav trebam savjet jer mi je jako bitno....Imam jedan problem a to je oko uplate predujma.....
Znači ovako 11.07.2016 izdali smo račun za predujem koji je taj dan i uplaćen i proknjižen, za par dana toj istoj firmi prodajemo robu i obračun radimo u 9 mjesecu.Znači radimo kompenzaciju za predane usluge ,i neke račune koje su oni izdali nama no na toj kompenzaciji nigdje ne piše da se umanjuje i onaj predujam.Radimo storno računa za predujam i s obzirom na kompenzaciju u kojoj oni nama imaju još neka sredstva za uplatiti oni ta srtedstva umanjuju i za taj predujam. Knjigovođa je knjižila taj storno predujam i sada iz porezne traže da im platimo tu razliku pdv-a koju smo vratili ali nismo od te firme koja je doo dobili nikakav paipir da smo novce vratili iako su nam oni razliku kompenzacije umanjili za taj iznos. Sad mene zanima kako i na koji način poreznoj dokazati da je novac vraćen iako nije isao preko računa već umanjenjem iznosa koji nam je ispalćen na račun.
Molim vas za pomoć!
|
|
|
12.10.2017., 21:18
|
#4547
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2013.
Postova: 32
|
Građevinski radovi
Dali mi netko moze detaljno objasnit postupak evidentiranja računa za predujam(građevinski radovi)? Investitor je obrtnik dohodas u sustavu PDV-a. Predujam je plaćen u 10.mj. a radovi će biti obavljeni u studenom.
|
|
|
31.10.2017., 10:27
|
#4548
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Lokacija: PGŽ
Postova: 401
|
Imam pitanje u vezi evidentiranja radnog vremena-dakle ovako: mi ne radimo nedjeljom,a 08.10.2017. je bio praznik i nedjelja.Da li taj dan evidentiram kao odmor, kao i za svaku nedjelju ili evidentiram praznik,iako se ne radi?Imam modul "kadrovi" Sinesys.Hvala svima!
__________________
više gledam,manje vidim...
|
|
|
31.10.2017., 12:33
|
#4549
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2013.
Postova: 1,449
|
Quote:
Knez1974 kaže:
Imam pitanje u vezi evidentiranja radnog vremena-dakle ovako: mi ne radimo nedjeljom,a 08.10.2017. je bio praznik i nedjelja.Da li taj dan evidentiram kao odmor, kao i za svaku nedjelju ili evidentiram praznik,iako se ne radi?Imam modul "kadrovi" Sinesys.Hvala svima!
|
Evidentiraš kao svaku nedjelju jer vam je svaka nedjelja neradna.
|
|
|
31.10.2017., 17:06
|
#4550
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Lokacija: PGŽ
Postova: 401
|
Quote:
konto12345 kaže:
Evidentiraš kao svaku nedjelju jer vam je svaka nedjelja neradna.
|
Hvala konto12345,zakon si
__________________
više gledam,manje vidim...
|
|
|
02.11.2017., 10:52
|
#4551
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2014.
Postova: 188
|
pozdrav!
pitanjce - da li može (samostalna djelatnost u pitanju) sebi isplatiti neoporezivu jubilarnu nagradu?
pretpostavljam da može, ali da provjerim.
hvala
|
|
|
05.11.2017., 09:15
|
#4552
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2005.
Postova: 1,082
|
Da li ja pod troškove obrta mogu pisati trošak nabave peleta za ogrjev objekta gdje mi je sjedište obrta ?
Mislim si kako neki drugi obrt se možda grije na struju i u trošak im ide ta struja. Pelet je isto ogrjevno sredstvo kao što je to i struja, plin i sl.
Trošak je nekih 8000 kn sa PDV-om.
Kako to unijeti, a da nije dugotrajna imovina obzirom da prelazi iznos 3500 kn.
|
|
|
06.11.2017., 14:33
|
#4553
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2013.
Postova: 1,449
|
Quote:
dxer kaže:
Da li ja pod troškove obrta mogu pisati trošak nabave peleta za ogrjev objekta gdje mi je sjedište obrta ?
Mislim si kako neki drugi obrt se možda grije na struju i u trošak im ide ta struja. Pelet je isto ogrjevno sredstvo kao što je to i struja, plin i sl.
Trošak je nekih 8000 kn sa PDV-om.
Kako to unijeti, a da nije dugotrajna imovina obzirom da prelazi iznos 3500 kn.
|
Možeš,samo pazi ne jednu stvar. Ako tamo i živiš onda nemoj trošak koristiti 100% jer to je režijski trošak. Najčešće savjetuju trošak 30%,neki knjiže 50%. Ja osobno knjižim 30% režijski trošak jer sam tako dobila savjet od većine savjetničkih kuća.
Naravno da to ne unosiš u dugotrajnu imovinu jer komad ili kilogram peleta ne košta više od 3.500 kuna već je onih 8.000 kuna vrijednost ukupne količine. To je potrošni materijal za grijanje i tretira se kao i plin ili struja. Kad netko dobije račun za struju 5.000 kuna ne stavlja to u dugotrajnu imovinu već je to trošak.
|
|
|
06.11.2017., 16:42
|
#4554
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2005.
Postova: 1,082
|
Quote:
konto12345 kaže:
Možeš,samo pazi ne jednu stvar. Ako tamo i živiš onda nemoj trošak koristiti 100% jer to je režijski trošak. Najčešće savjetuju trošak 30%,neki knjiže 50%. Ja osobno knjižim 30% režijski trošak jer sam tako dobila savjet od većine savjetničkih kuća.
Naravno da to ne unosiš u dugotrajnu imovinu jer komad ili kilogram peleta ne košta više od 3.500 kuna već je onih 8.000 kuna vrijednost ukupne količine. To je potrošni materijal za grijanje i tretira se kao i plin ili struja. Kad netko dobije račun za struju 5.000 kuna ne stavlja to u dugotrajnu imovinu već je to trošak.
|
Znači da ne uzimam taj pelet na ime obrta nego na privatno ime i onda knjižim samo 30 % tog računa. Jel ima još kakva caka oko toga ili priložim taj račun i jednostavno knjižim samo 30 %, ili treba nešto negdje naznačiti obzirom da se ne knjiži 100 % iznosa ?
|
|
|
07.11.2017., 14:15
|
#4555
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2013.
Postova: 131
|
Pozdrav!
Imam obrt za prevođenje, obrtnik dohodaš, izvan PDV-a, radim u svom vlastitom stanu.
Upravo čujem da imam pravo sama sebi iznajmiti svoj stan ugovorom o najmu i to staviti u trošak. Kako? Napišem ugovor recimo na 1000 kn, potpišem ga i kao najmodavac i kao najmoprimac, pa 1000 kn prebacim sa svog poslovnog računa na tekući?
Čujem da tako ljudi rade. Ima li tko da to radi, da mi odgovori na ovo gore?
|
|
|
09.11.2017., 11:58
|
#4556
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Lokacija: PGŽ
Postova: 401
|
Quote:
MarijaZD kaže:
Pozdrav!
Imam obrt za prevođenje, obrtnik dohodaš, izvan PDV-a, radim u svom vlastitom stanu.
Upravo čujem da imam pravo sama sebi iznajmiti svoj stan ugovorom o najmu i to staviti u trošak. Kako? Napišem ugovor recimo na 1000 kn, potpišem ga i kao najmodavac i kao najmoprimac, pa 1000 kn prebacim sa svog poslovnog računa na tekući?
Čujem da tako ljudi rade. Ima li tko da to radi, da mi odgovori na ovo gore?
|
Pretpostavljam da ćete onda kao najmodavac morati platiti i nekakav porez na taj primitak od najma?
__________________
više gledam,manje vidim...
|
|
|
09.11.2017., 13:42
|
#4557
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 9,113
|
Quote:
MarijaZD kaže:
Pozdrav!
Imam obrt za prevođenje, obrtnik dohodaš, izvan PDV-a, radim u svom vlastitom stanu.
Upravo čujem da imam pravo sama sebi iznajmiti svoj stan ugovorom o najmu i to staviti u trošak. Kako? Napišem ugovor recimo na 1000 kn, potpišem ga i kao najmodavac i kao najmoprimac, pa 1000 kn prebacim sa svog poslovnog računa na tekući?
Čujem da tako ljudi rade. Ima li tko da to radi, da mi odgovori na ovo gore?
|
Možeš, ali upitna je korist, jer moraš kao osoba platiti 10% poreza na najam odmah, a sve ti opet na kraju godine, kao obrtniku, ide u dohodak (osim propisanih, priznatih troškova održavanja i amortizacije). Jer je vezano uz isti OIB.
|
|
|
10.11.2017., 11:47
|
#4558
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Lokacija: PGŽ
Postova: 401
|
Kupila sam u italiji program za dijagnostiku vozila,cijena 900 eur=6831,00 kn.Pretpostavljam da to isto ide u dugotrajnu imovinu ili? Molim savjet....Hvala
__________________
više gledam,manje vidim...
|
|
|
10.11.2017., 12:28
|
#4559
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2013.
Postova: 1,449
|
Quote:
Knez1974 kaže:
Kupila sam u italiji program za dijagnostiku vozila,cijena 900 eur=6831,00 kn.Pretpostavljam da to isto ide u dugotrajnu imovinu ili? Molim savjet....Hvala
|
Tako je, u dugotrajnu.
|
|
|
10.11.2017., 20:47
|
#4560
|
Diavolo
Registracija: Jul 2010.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,472
|
Imam zatvaranje samostale djelatnosti zubotehnicki labaratoriji radi odlaska u mirovinu. molim ako mi netko moze pomoci oko procedure samog zatvaranja.
prvo moram ici u HZZO da se dobije rjesenje o zatvaranju, nakon toga PU sa rjesenjem od HZZO, dal mi jos nesto treba za poreznu? i nakon toga odjava sa mirovinskog i zdravstvenog?
hvala
__________________
FORZA MILAN FINO ALLA MORTE!!! - Gennaro Ivan Gattuso
|
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 23:58.
|
|
|
|