Poduzetništvo, računovodstvo i porezi Pokrećemo poduzetništvo u Hrvatskoj - za računovođe i one koji ih trebaju |
|
|
16.03.2017., 22:00
|
#3841
|
Moderator
Registracija: Jan 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 3,060
|
Quote:
misty marie kaže:
devil, jel si to sad i meni odgovorila na zadnji post Poslovanje s državama članicama EU?
|
Hmmm sad sam išla pogledat...tebi tamo piše nabava unutar EU ako sam dobro shvatila, po mom mišljenju onda ide PDV-S.
|
|
|
17.03.2017., 09:37
|
#3842
|
that's what she said
Registracija: May 2010.
Postova: 6,401
|
Quote:
devilgirl kaže:
Hmmm sad sam išla pogledat...tebi tamo piše nabava unutar EU ako sam dobro shvatila, po mom mišljenju onda ide PDV-S.
|
hvala, d. tako ću i napraviti
|
|
|
18.03.2017., 10:48
|
#3843
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2015.
Postova: 443
|
Ekipa imam jedno pitanje.
Znači klijent mi je kupovao neke stvari za uređenje poslovnog prostora i na osnovu kupljenog materijala dobio je neke držače gratis. Nisam se do sada susretala sa gratis artiklima osim onih koji mi idu na prodaju. Kako se (ako se) evidentiraju ti artikli?
|
|
|
18.03.2017., 13:21
|
#3844
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2010.
Postova: 8
|
zatvaranje konta 6000 proizvodnje
Trebam pomoć oko knjiženja gubitka u proizvodnji.
Naime, nakon prijenosa kl.4 na 6000, dugovna strana mi je veća za 20.000 kn.
Kada je bila manja prenosila sam je na razliku u cijeni i putem koeficijenta realizacije gotove robe stornirala kl.7.
Sada je situacija obrnuta tj. na kontu razlike u ciieni mi je negativna stavka tj. troškovi proizvodnje su veći od cijena proizvedenih proizvoda.
Kako to knjižiti?
|
|
|
20.03.2017., 18:30
|
#3845
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2012.
Postova: 63
|
Lijepi pozdrav svima..
molim savjet.
Kupljeno je zemljiste za gradnju poslovnog objekta. Trenutno je ishođenje građevinske dozvole jos u tijeku te bih molila savjet kako razdvajate troskove oko ishođenja dozvole,tko ima iskustva.
Savjetnici kazu da porez na promet nekretnina i troskovi geodeta idu na zemljiste a svi ostali troskovi(tipa projektanta,biljega i pristojbi,dozvole nadleznih tijela) idu na građevinski projekt u pripremi. Jel ima netko iskustva s time? Lp
|
|
|
21.03.2017., 21:42
|
#3846
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2014.
Postova: 23
|
Lijepi pozdrav svima! Pokušala sam pronaći odgovor ali neide pa molim pomoć znalaca. Naime na kontima kupaca i dobavljača ima onih sitnih iznosa više - manje plaćeno tipa dvje tri lipe pa do 10 kuna. Kako se toga riješiti.?
|
|
|
22.03.2017., 10:34
|
#3847
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2015.
Postova: 336
|
Quote:
a9a kaže:
Lijepi pozdrav svima! Pokušala sam pronaći odgovor ali neide pa molim pomoć znalaca. Naime na kontima kupaca i dobavljača ima onih sitnih iznosa više - manje plaćeno tipa dvje tri lipe pa do 10 kuna. Kako se toga riješiti.?
|
Otpis sitnih iznosa temeljnicom na teret prihoda/rashoda.
__________________
I'm an accountant... What's your super power? :D
|
|
|
23.03.2017., 12:29
|
#3848
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2015.
Postova: 23
|
pozdrav,
trebam pomoć kod knjiženja sudskih pristojbi.
Plaćeno je sa računa, na temelju rješenja o pristojbama.
Koji je protukonto?
Spor je izgubljen, mi smo na strani tužitelja.
fala
|
|
|
23.03.2017., 12:38
|
#3849
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2013.
Postova: 672
|
Quote:
petrako kaže:
pozdrav,
trebam pomoć kod knjiženja sudskih pristojbi.
Plaćeno je sa računa, na temelju rješenja o pristojbama.
Koji je protukonto?
Spor je izgubljen, mi smo na strani tužitelja.
fala
|
Rješenje: 4.../2....
Izvod: 2.../1000
ili direktno sa izvoda 4..../1....
|
|
|
23.03.2017., 13:05
|
#3850
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2015.
Postova: 23
|
Quote:
ZEDXL kaže:
Rješenje: 4.../2....
Izvod: 2.../1000
ili direktno sa izvoda 4..../1....
|
Hvala ti, znam to, nego nema troška baš za pristojbe, već za kazne i prisilne naplate što nije porezno priznato, i ima nadoknade štete - tr po nagodbama i sudskim presudama-tužbama što je porezno priznato. Pa sad neznam koji je biliži i s obzirom da je izgubljen spor jel to ima veze pa da ne bude porezno priznato.
tnx
|
|
|
27.03.2017., 22:17
|
#3851
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2011.
Postova: 26
|
Bok ekipa,
Gledam sad na stranici od FINA-e, i piše da je rok za predaju GFI za 2016. godinu (za poduzeća) 30. travnja 2017. godine. Nije li rok za predaju ovih izvješća prošlih godina bio do 31. ožujka? Postoji li neki poseban razlog zašto su pomakli taj rok? Treba li predati ikakve papire do 31. ožujka 2017. godine?
Hvala!
M
|
|
|
31.03.2017., 14:08
|
#3853
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2015.
Postova: 443
|
PItanjce - nikako da nađem članak u kojem mislim da sam to čitala, pa ako je netko svjež
J.d.o.o mi je imao do sad gubitka npr 50.000,00 kn
Ove godini ima dobiti 10.000,00 kn.
Ja prema ZTD svih 10.000,00 kn koristim za pokriće gubitka bez stavljanja 25% u kapitalne rezerve? Sam u pravu?
|
|
|
31.03.2017., 16:45
|
#3854
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2015.
Postova: 336
|
Quote:
ladak kaže:
PItanjce - nikako da nađem članak u kojem mislim da sam to čitala, pa ako je netko svjež
J.d.o.o mi je imao do sad gubitka npr 50.000,00 kn
Ove godini ima dobiti 10.000,00 kn.
Ja prema ZTD svih 10.000,00 kn koristim za pokriće gubitka bez stavljanja 25% u kapitalne rezerve? Sam u pravu?
|
Si! U pravu si
__________________
I'm an accountant... What's your super power? :D
|
|
|
02.04.2017., 00:39
|
#3855
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2013.
Postova: 38
|
Pozdrav,
Molim pomoć oko knjigovodstva neprofitnih udruga, dvojno..
Imam situaciju u kojoj je udruga od svojih članova (fizičkih osoba) kupila vino, posto nemam racuna niti otkupni blok kako da to knjizim ili se to uopce ne smije knjizit? Ako se ne smije sto da radim posto je putem banke plaćeno?
|
|
|
03.04.2017., 20:08
|
#3856
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2011.
Postova: 26
|
Pozdrav svima,
Treba mi pomoć oko knjiženja stjecanja dobara iz EU u Synesisu, nisam 100% siguran da to dobro radim. Tvrtka nije u sustavu PDV-a.
1. Kroz modul URA - stjecanje dobara iz EU zavedem ulazni račun. Pri tome u tablicu obračuna PDV-a i pretporeza u % kolonu upišem 0,00, jer u mom slučaju nema odbijanja pretporeza. Program mi stvori dvije stavke: 2210 za obvezu plaćanja osnovice i 24020 za obvezu plaćanja PDV-a na potražnoj strani, a ja sam dodam 3500 da pokrijem te dvije obveze na dugovnoj strani.
2. Kroz modul Tečajne razlike obračunam tečajne razlike. Čim unesem odgovarajući datum, konto i šifru partnera, program mi sam povuče otvorene stavke za partnera, te izračuna pozitivne ili negativne tečajne razlike, koje knjiži na konta 7720 (pozitivne) ili 4750 (negativne).
3. Kroz modul Izvod unesem terećenje kartice za iznos osnovice, pri čemu na dugovnu stranu stavljam konto 2210 uz zadanu šifru partnera.
4. Kroz modul Zatvaranje stavaka zatvaram ulazni račun koji sam otvorio u stavci 1. Pri tome u ovom modulu definiram konto i šifru partnera, a program sam poveže nezatvorene stavke (URA) i terećenje kartice (Izvod).
Međutim, tu nastupa problem. Recimo da imam ovakvu situaciju:
1. Ulazni račun je na 100,00 USD sa srednjim tečajem 7,00 na dan računa. Program izračuna:
2210 - 700,00 kn
24020 - 175,00 kn
2. Recimo da sam račun platio kada je srednji tečaj bio 6,90. Program izračuna:
7720 - 10,00 kn (pozitivne tečajne razlike)
3. Kartica mi je terećena na iznos 730,00 kn, odnosno 690,00 kn (osnovica) plus 40,00 kn nekakvi nameti koje naplati PayPal, banka i sl.
4. Kada pokušam zatvoriti stavke, program mi povuče:
Osnovica: -690,00 kn
Tečajne razlike: 10,00 kn
Izvod: 740,00 kn
Naravno, ovaj račun sada ne štima zbog nameta koje sam platio. Kako se ova situacija rješava?
|
|
|
04.04.2017., 17:11
|
#3857
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2011.
Postova: 26
|
Quote:
mgulin kaže:
Pozdrav svima,
Treba mi pomoć oko knjiženja stjecanja dobara iz EU u Synesisu, nisam 100% siguran da to dobro radim. Tvrtka nije u sustavu PDV-a.
1. Kroz modul URA - stjecanje dobara iz EU zavedem ulazni račun. Pri tome u tablicu obračuna PDV-a i pretporeza u % kolonu upišem 0,00, jer u mom slučaju nema odbijanja pretporeza. Program mi stvori dvije stavke: 2210 za obvezu plaćanja osnovice i 24020 za obvezu plaćanja PDV-a na potražnoj strani, a ja sam dodam 3500 da pokrijem te dvije obveze na dugovnoj strani.
2. Kroz modul Tečajne razlike obračunam tečajne razlike. Čim unesem odgovarajući datum, konto i šifru partnera, program mi sam povuče otvorene stavke za partnera, te izračuna pozitivne ili negativne tečajne razlike, koje knjiži na konta 7720 (pozitivne) ili 4750 (negativne).
3. Kroz modul Izvod unesem terećenje kartice za iznos osnovice, pri čemu na dugovnu stranu stavljam konto 2210 uz zadanu šifru partnera.
4. Kroz modul Zatvaranje stavaka zatvaram ulazni račun koji sam otvorio u stavci 1. Pri tome u ovom modulu definiram konto i šifru partnera, a program sam poveže nezatvorene stavke (URA) i terećenje kartice (Izvod).
Međutim, tu nastupa problem. Recimo da imam ovakvu situaciju:
1. Ulazni račun je na 100,00 USD sa srednjim tečajem 7,00 na dan računa. Program izračuna:
2210 - 700,00 kn
24020 - 175,00 kn
2. Recimo da sam račun platio kada je srednji tečaj bio 6,90. Program izračuna:
7720 - 10,00 kn (pozitivne tečajne razlike)
3. Kartica mi je terećena na iznos 730,00 kn, odnosno 690,00 kn (osnovica) plus 40,00 kn nekakvi nameti koje naplati PayPal, banka i sl.
4. Kada pokušam zatvoriti stavke, program mi povuče:
Osnovica: -690,00 kn
Tečajne razlike: 10,00 kn
Izvod: 740,00 kn
Naravno, ovaj račun sada ne štima zbog nameta koje sam platio. Kako se ova situacija rješava?
|
U međuvremenu sam saznao, pa da odgovorim sam sebi:
U ovom slučaju tečajna razlika se knjiži ručno preko temeljnice. Cijela razlika se proknjiži na konto (pozitivne ili negativne) tečajne razlike.
|
|
|
04.04.2017., 18:40
|
#3858
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2011.
Postova: 26
|
Bok ekipa,
Trebam pomoć oko knjiženja prometa koji se odvijao preko PayPal računa.
Naime, kupio sam neku opremu koju sam platio 1.000,00 kn, ali dobavljač mi je greškom zaračunao 200,00 kn više. Dobavljač mi je vratio 200,00 kn, ali na PayPal račun, i to u USD. Nisam povlačio ta sredstva na žiro-račun jer bi PayPal zaračunao proviziju od 10%, a računam da ću u budućnosti opet trebati plaćati nešto preko PayPal-a, pa mi nema smisla to povlačiti na žiro-račun i pretvarati u kune.
Moje pitanje je kako ovo proknjižiti?
Prvo terećenje žiro-računa sam proknjižio kao 1009/1000, odnosno na prijelazni račun sam prebacio 1.000,00 kn. Kako bi trebao proknjižiti ostatak?
Trebam li otvoriti konto deviznog računa, npr. 10300 za PayPal-USD, ili neki prijelazni devizni konto, npr. 10390 ?
|
|
|
04.04.2017., 18:53
|
#3859
|
holidays forever!
Registracija: Jan 2012.
Postova: 1,869
|
Quote:
mgulin kaže:
U međuvremenu sam saznao, pa da odgovorim sam sebi:
U ovom slučaju tečajna razlika se knjiži ručno preko temeljnice. Cijela razlika se proknjiži na konto (pozitivne ili negativne) tečajne razlike.
|
Iskreno, nisam baš sve napisano razumjela osim što vidim da se miješaju dokumenti.
Načelno, sve što se tiče deviza treba ići preko deviznih dokumenata (izvod D, Temeljnica D, Tečajne razlike).
Vidim da spominješ Temeljnicu, pa Izvod .... pa ne razumijem da li je stvarno "obična" temeljnica ... ?
|
|
|
04.04.2017., 19:42
|
#3860
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2011.
Postova: 26
|
Quote:
apis16268 kaže:
Iskreno, nisam baš sve napisano razumjela osim što vidim da se miješaju dokumenti.
Načelno, sve što se tiče deviza treba ići preko deviznih dokumenata (izvod D, Temeljnica D, Tečajne razlike).
Vidim da spominješ Temeljnicu, pa Izvod .... pa ne razumijem da li je stvarno "obična" temeljnica ... ?
|
Ne poslujem s devizama, odnosno imam devizni račun, ali poslujem samo s kunama. Kupim nešto u zemlji iz EU, cijena je iskazana u eurima, ali kartica se tereti direktno u kunama.
Evo kako to inače radim za stjecanje dobara iz EU:
1. Zavedem račun kroz URA - stjecanje dobara iz EU. Tu stvorim obvezu plaćanja osnovice u kunama (2210) i PDV-a u iznosu od 25% (24020).
2. Na kraju mjeseca proknjižim izvod kroz Temeljnica>Izvod, i tu napravim terećenje žiro-računa, odnosno 2210/1000.
3. S obzirom da iznos 2210 iz točke 1 ne odgovara iznosu 2210 iz točke 2, napravim temeljnicu gdje razliku pokrijem kroz konto tečajnih razlika. Sada je konto 2210 na 0,00.
4. Sada mogu zatvoriti stavku 2210, jer je saldo na 0,00.
Ono što mi sada nije jasno je kako proknjižiti sredstva koja su ostala na PayPal računu. Znači platio sam dobavljaču u kunama (recimo 1.000,00 kn) račun koji je iskazan u eurima, ali dobavljač mi je vratio preplaćeni iznos (recimo 200,00 kn) na PayPal račun u dolarima, tako da sada imam oko 30 USD na PayPal računu.
|
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 22:02.
|
|
|
|